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出差人員拿餐票報(bào)賬,應(yīng)計(jì)入差旅費(fèi),還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
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2018-07-23
辦招待買的禮品,取得的專票可以抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)嗎?
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2020-05-09
送給客戶的化妝品計(jì)入招待費(fèi)里,涉及個(gè)人所得稅嗎?
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2020-06-19
公司采購(gòu)人員在KTV招待可以開發(fā)票回來做賬報(bào)銷吧?
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2019-05-06
老師 公司購(gòu)買酒,收到發(fā)票時(shí),做賬分錄為,借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款,你這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)還要做轉(zhuǎn)出,或是直接進(jìn)入成本。 招待費(fèi)用于招待客戶的,按銷售營(yíng)業(yè)收入千分之五或當(dāng)期的60%取低者稅前扣除,超出的部分正常納稅調(diào)減。根據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)定,公司購(gòu)買酒收到發(fā)票時(shí),應(yīng)當(dāng)做賬分錄:借:管理費(fèi)用-招待費(fèi);貸:銀行存款。應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)當(dāng)做轉(zhuǎn)出,不能直接進(jìn)入成本。招待費(fèi)用于招待客戶的,按銷售營(yíng)業(yè)收入千分之五或當(dāng)期的60%取低者稅前扣除,超出的部分正常納稅調(diào)減。,超出的部分正常納稅調(diào)減?
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2023-03-23
我公司是2017年成立的,開發(fā)了一個(gè)項(xiàng)目,2019年4月底拿到預(yù)售許可證的,請(qǐng)問從公司的籌建期是從成立之日起到拿到預(yù)售證為止嗎?若是的話我之前應(yīng)該記入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)的做到管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)中的,在18年的江算清繳中進(jìn)行了調(diào)增,請(qǐng)問該如何補(bǔ)救?
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2019-09-23
聽課后問題如下:麻煩老師回下我1:辦公用品要是開票直接這樣開了,那明細(xì)附在后面可以嗎?2:業(yè)務(wù)招待費(fèi)是可以抵扣的哦?3:當(dāng)月付款,下月開票的業(yè)務(wù),是支付時(shí)借:預(yù)付賬款,貸現(xiàn)金/銀行 下月收到票做會(huì)計(jì)分錄 借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款,第二個(gè)分錄是在當(dāng)月做賬掉,下月收到發(fā)票附后面,還是下月再做分錄
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2020-05-12
公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)5000元包括在內(nèi)后的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為-14990元,公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)整2000元,那么調(diào)整完之后的納稅基數(shù)變成了-12990元,還是企業(yè)所得稅還是0元呢
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2017-03-21
餐費(fèi)計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),進(jìn)“管理費(fèi)用”或者“銷售費(fèi)用”科目報(bào)銷,不過所得稅稅法規(guī)定,計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)的餐費(fèi)是只能按照發(fā)生額的60%稅前抵扣,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的5‰。我們公司今年就沒有收入怎么辦?
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2017-11-02
老師好。我們是酒店行業(yè)。目前還未對(duì)外經(jīng)營(yíng)。平時(shí)采購(gòu)的食材,雞鴨鵝這些我是做到管理費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi)對(duì)嗎?還是放在:管理費(fèi)用~低值易耗品~食材。合適呢?
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2021-06-23
一個(gè)制造企業(yè),今年初進(jìn)行的稅務(wù)登記,預(yù)計(jì)3年內(nèi)沒有收入,那么這一年發(fā)生的工資、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、租車費(fèi)12萬,辦公室裝修費(fèi)8萬,等費(fèi)用如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2019-12-22
你好,問下總公司享受小微企業(yè)了,分公司企業(yè)所得稅還能享受小微企業(yè)嗎?還有企業(yè)所得稅業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除比例多少?
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2020-05-15
匯算清繳企業(yè)所得稅,原來-68242.79,調(diào)-67625.19,調(diào)增業(yè)務(wù)招待費(fèi)617.60,這種情況怎么處理,需要做分錄嗎?
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2020-05-15
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告宣傳費(fèi),職工福利費(fèi),的進(jìn)賬發(fā)票,可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
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2021-02-26
我從卡里去了3000元現(xiàn)金,用于領(lǐng)導(dǎo)來我公司安排住宿、訂房間的預(yù)付款,過了2天,我去酒店結(jié)算,產(chǎn)生住宿費(fèi):2802,退了現(xiàn)金198,給我,我把198存入了銀行。我是這樣處理這筆業(yè)務(wù)的:預(yù)定房間:借:預(yù)付賬款3000 貸:銀行存款3000;結(jié)算時(shí):借:銀行存款198 管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)2802,貸:預(yù)付賬款3000,做內(nèi)賬,這樣做對(duì)嗎?作為出納,退回的198元存入銀行還需要編制收款憑證嗎?還是直接用一張付款憑證?我應(yīng)該怎么處理?
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2018-01-18
老師,請(qǐng)問下,我公司年報(bào)時(shí),利潤(rùn)表里的所得稅因?yàn)橛袠I(yè)務(wù)招待費(fèi)等類似增項(xiàng)目,那最后的所得稅是不是要按最終申報(bào)的金額來填,且那樣的話,那資產(chǎn)負(fù)債表這些也就要跟著變更喲!
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2020-05-28
老師,匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)按營(yíng)業(yè)收入的60%扣除后,其它的40%來征稅,為什么填表的時(shí)候要在稅收金額那填那60%,而不是40%呢。60%不是被扣除了嗎?
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2016-07-10
老師 第一次做匯算清繳 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 60%是填表的數(shù)字 還是填40%的數(shù)字 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用有調(diào)的嗎
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2021-05-04
老師,2019年虧損,2020年盈利,所得稅匯算業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增了,彌補(bǔ)后還有虧損,未分配利潤(rùn)有變動(dòng)了呀,不需要做憑證嗎
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2021-04-15
老師,請(qǐng)問我2016年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額是6184.64,收入是188034.18,請(qǐng)問匯算清繳時(shí)是不是這樣計(jì)算,6184.64*60%=3710.78 188034.18*0.005=940.17,2016年只能扣除940.17,是不是應(yīng)交所得稅=(6184.64-940.17)*0.25=1311.11,是不是要交這么多稅呢
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2016-10-24