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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-07-10 21:25

那稅收金額那不是應(yīng)該填40嗎?為什么要填60呢?

lina 追問

2016-07-10 21:27

知道了,我以為稅收金額填寫的是應(yīng)該征稅的金額呢?

鄒老師 解答

2016-07-10 21:23

企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰
超過標(biāo)準(zhǔn)的按規(guī)定予以調(diào)整,比如發(fā)生100,允許扣除60,就需要把40調(diào)整增加

鄒老師 解答

2016-07-10 21:26

稅法允許扣除的金額是60,所以填寫60,超過的40體現(xiàn)在納稅調(diào)整金額

鄒老師 解答

2016-07-10 21:31

好的,明白了就好了

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相關(guān)問題討論
您好,根據(jù)您的金額,結(jié)果是正確的
2021-03-07 14:30:23
你好 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰ 收入的5‰=61132100.96*0.005=305660.50 發(fā)生額的60%=505157.37*0.6=303094.42 根據(jù) 你提供的收入,業(yè)務(wù)招待費支出數(shù)據(jù),按稅收金額應(yīng)當(dāng)是303094.42 才是的 你能提供一下這里的87510是根據(jù)什么計算而來的嗎?
2020-05-13 18:13:36
若 去年12月份本年累計的營業(yè)收入*0.005>實際支出的業(yè)務(wù)招待費*60% 那調(diào)增金額就是你列示的公式
2022-05-09 11:36:14
您好 收入扣除限額5355413*5/1000=26777.065 實際發(fā)生扣除限額21534*0.6=12920.4 匯算清繳時招待費稅收金額填12920.4
2022-05-09 15:58:17
你好,無收入全額調(diào)增的。
2021-04-23 10:08:18
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