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馨蘭幽雪
于2020-05-28 09:32 發(fā)布 ??2113次瀏覽
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-05-28 09:33
財(cái)務(wù)報(bào)表不變化的,
郭老師 解答
2020-05-28 09:36
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整。
2020-05-28 15:05
你現(xiàn)在申報(bào)完了利潤(rùn)是盈利的嗎?補(bǔ)交了多少?銀行扣款多少?
2020-05-28 15:09
金額就寫210061.32
2020-05-28 15:16
招待費(fèi)調(diào)增,不需要做分錄,你只需要做你最后需要補(bǔ)的就可以。
2020-05-28 15:24
你好是的是,
2020-05-28 15:28
不用客氣的。
馨蘭幽雪 追問(wèn)
2020-05-28 09:34
那我這個(gè)月申報(bào)19年時(shí)的所得稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?不會(huì)是做到以前年度損益調(diào)整里面吧?
2020-05-28 14:59
老師,那比如我公司財(cái)務(wù)報(bào)表里的利潤(rùn)總額為1015599.2元,然后彌補(bǔ)以前年度虧損68433.99元,然后納稅調(diào)增(因業(yè)務(wù)招待費(fèi)等)45524,最終應(yīng)納稅所得額為992689.21,乘以25%為248172.3再減去19年已經(jīng)預(yù)繳所得稅額38110.98,本年應(yīng)補(bǔ)繳稅額210061.32,那我是不是19年12.31就要先計(jì)提本年企業(yè)所得稅198680.32(1015599.2-68433.99=947165.21*25%-38110.98)做分錄為:借:所得稅費(fèi)用198680.32,貸:應(yīng)交所得稅費(fèi)用198680.32,再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn):借:本年利潤(rùn):198680.32,貸:所得稅費(fèi)用
2020-05-28 15:00
然后納稅調(diào)增那45524對(duì)應(yīng)的所得稅20.5月做所得稅匯算時(shí)再做:借:以前年度調(diào)整11381,貸:應(yīng)交企業(yè)所得稅11381是這樣子做的嗎?
2020-05-28 15:07
是的,是盈利哈,補(bǔ)交210061.32哈!
2020-05-28 15:11
老師,我是想問(wèn)下,我這個(gè)樣子做會(huì)計(jì)分錄是不是對(duì)的哈,我知道最后補(bǔ)交金額是210061.32哈!
2020-05-28 15:20
沒(méi)明白?你是說(shuō)的那45524不做分錄,那筆我也沒(méi)有做,只是在匯算時(shí),把需要調(diào)增的11381做到補(bǔ)繳就是了!這個(gè)和你說(shuō)的是一個(gè)意思嗎?
2020-05-28 15:26
嗯,好的謝謝老師哈!
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郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
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郭老師 解答
2020-05-28 09:36
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2020-05-28 15:24
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2020-05-28 15:28
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2020-05-28 14:59
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2020-05-28 15:20
馨蘭幽雪 追問(wèn)
2020-05-28 15:26