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老師,我們?nèi)ツ晁募径鹊奈飿I(yè)費(fèi),當(dāng)時(shí)已付款:借:預(yù)付 貸:銀行存款,費(fèi)用已計(jì)提:借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款,今年收到發(fā)票,是專票,該怎么做賬?
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2020-05-15
支付半年房租,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,每月分?jǐn)?,?管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款,三個(gè)月后收到發(fā)票,發(fā)票的稅費(fèi)怎么做賬呢?沖管理費(fèi)用嗎?
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2019-09-20
老師好,物業(yè)公司收取裝修押金 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款—裝修押金 退的時(shí)候用紅字沖銷嗎?借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 —裝修押金 還是借:其他應(yīng)付款—裝修押金 貸:銀行存款
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2021-10-28
發(fā)現(xiàn)上年錯(cuò)賬明細(xì)科目入錯(cuò)帳,如: 錯(cuò)誤-借:銀行存款100萬(wàn), 貸:應(yīng)付款-馬平100 正確-借:銀行存款100 貸應(yīng)付款-李明100 能直接用下面調(diào)整分錄嗎? 借:應(yīng)付款-馬平100 貸:應(yīng)付款-李明100
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2022-04-25
老師:發(fā)放工資時(shí)可以做:借:管理費(fèi)用~工資 管理費(fèi)用~社保 紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~個(gè)稅 銀行存款 繳納社保時(shí):借 :管理費(fèi)用~社保 貸:銀行存款?
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2019-03-12
借:管理費(fèi)用 600000 貸:預(yù)提費(fèi)用 600000;借:預(yù)提費(fèi)用 600000 貸:其他應(yīng)收款 600000,這樣做完以后,報(bào)表上其他應(yīng)收款+60萬(wàn),非流動(dòng)負(fù)債+60萬(wàn),是這樣嗎?
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2019-02-20
乙公司于2017年1月1日向銀行借入一筆生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用短期借款,共計(jì)120000元,期限為9個(gè)月,年利率為4%。根據(jù)與銀行簽署的借款協(xié)議,該項(xiàng)借款的本金到期后一次歸還,利息按季支付。請(qǐng)編制乙公司借入貸款、計(jì)提每月貸款利息、支付第一、二季度利息費(fèi)用、歸還貸款的有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2021-12-11
要求 編制會(huì)計(jì)分錄: 資料:東亞公司2019年發(fā)生的部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)7月1日,從銀行借入期限為3個(gè)月的短期借款100000元,年利率為6%,按月計(jì)提利息,到期還本利息,款項(xiàng)收到存入銀行 (2)月末計(jì)提上述款項(xiàng)的利息 (3)8月,東亞公司收到國(guó)家投入資金400000元存入銀行 (4)接受A單位投入生產(chǎn)用全新設(shè)備一臺(tái),價(jià)款150000元,設(shè)備已交付使用;另一項(xiàng)專利,雙方作價(jià)100000元 (5)8月因公司擴(kuò)大規(guī)模從銀行借入長(zhǎng)期借款1000000元,存入銀行 (6)9月末以銀行存款支付本季度借款利息3000元,前兩個(gè)月已預(yù)提 (7)10月,臨時(shí)借入款項(xiàng)50000元到期,以銀行存款償還
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2021-12-03
(1)溢價(jià)發(fā)行股票,面值100000元,實(shí)際收到發(fā)行款1200000元。已存入 (2)收到某投資者投入的全新設(shè)備一臺(tái),協(xié)商作價(jià)150000元。 (3)收到某公司一項(xiàng)專有技術(shù)投資,經(jīng)評(píng)估確認(rèn)其價(jià)值為50000元。 (4)經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn),將資本公積200000元轉(zhuǎn)作實(shí)收資本。 (5)歸還投資者投資80000元,已用銀行存款支付 (6)取得為期6個(gè)月的短期借款100000元,已存入在銀行開立的款戶 (7)從銀行借入長(zhǎng)期借款20000元,用于生產(chǎn)車間的擴(kuò)建。已存入在銀行開立的 存款戶 (9)接銀行通知,短期借款利息為1500元,已用銀行存款支付。 (10)接銀行通知,長(zhǎng)期借款利息為12000元,長(zhǎng)期借款到期一次還本付息 (11)長(zhǎng)期借款到期,用銀行存款償還借款本金200000元,支付利息12000元 〈業(yè)務(wù)分錄〉
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2022-05-19
會(huì)計(jì):記賬憑證,預(yù)收貨款-借:銀行存款 貸:預(yù)收貨款;提貨-借:預(yù)收貨款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這樣書寫正確不?出納是不是只用登記本月預(yù)收貨款如-借:銀行存款?次月提貨不需要登記?
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2017-05-11
專項(xiàng)撥款,專賬核算時(shí),這樣做行嗎?1收到時(shí)借:專項(xiàng)應(yīng)付款10000 貸:銀行存款100002花費(fèi)時(shí)借:專項(xiàng)應(yīng)付款 12000貸:銀行存款120003多出來(lái)的結(jié)轉(zhuǎn):借:管理費(fèi)用 2000 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 2000這樣做對(duì)嗎?
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2017-04-23
老師:收到單位銀行存款利息應(yīng)該怎么做分錄? 借:銀行存款 10 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 10 還是: 借:銀行存款 10 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 -10(借方) 由于用的是用友軟件,財(cái)務(wù)費(fèi)用做到貸方UFO報(bào)表取不到數(shù)。 老師:哪種做法合適?另外能做到利息收入嗎?
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2016-12-24
庫(kù)存現(xiàn)金沒多少,那住宿費(fèi)和差旅費(fèi)我可以做成法人的其他應(yīng)付款嗎?借:管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款。。這個(gè)其他應(yīng)付款是不是算法人墊支的借款費(fèi)用?以后還是得還的對(duì)吧?
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2017-08-02
老師,您好,企業(yè)費(fèi)用報(bào)銷付款時(shí),借成本費(fèi)用科目,貸應(yīng)付賬款-中轉(zhuǎn)科目,付款時(shí),借應(yīng)付賬款-中轉(zhuǎn)科目,貸銀行存款。如果后續(xù)發(fā)現(xiàn)重復(fù)付款,會(huì)計(jì)分錄是直接借成本費(fèi)用(紅字),貸銀行存款(紅字)?還是也需要通過(guò)應(yīng)付賬款-中轉(zhuǎn)科目過(guò)度?這樣記賬的依據(jù)是什么?
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2019-05-08
單位借個(gè)人資金用于經(jīng)營(yíng)的,付出的低于銀行利息的借款費(fèi)用支出可以據(jù)實(shí)扣除嗎?
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2017-06-07
老師,請(qǐng)問(wèn)借了現(xiàn)金的差旅費(fèi),費(fèi)用超過(guò)借支費(fèi),剩下的款可以用公司的基本戶報(bào)銷嗎?
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2016-09-02
利息收入 借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 如果要把財(cái)務(wù)費(fèi)用體現(xiàn)在借方怎么做啊 ?
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2018-01-12
收銀行利息 100 借銀行存款 100 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用100 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借本年利潤(rùn) 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-100這樣嗎
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2019-04-30
18年時(shí)借方:管理費(fèi)用 110.49 貸方:其他應(yīng)交款:110.49 。 19年發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤了,正確是 借方:管理費(fèi)用 1104.86 貸方:其他應(yīng)交款1104.86 老師 19年我要調(diào)整: 借 以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用994.37 貸 其他應(yīng)收款 994.37 是這樣嗎?
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2019-07-18
專用發(fā)票未認(rèn)證會(huì)計(jì)分錄?借:原材料,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅;貸:應(yīng)付賬款,還是可以,借:原材料,借:其他應(yīng)收款-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅;貸:應(yīng)付賬款,哪個(gè)對(duì)?
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2019-09-14