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老師,預付房租費和每月分攤房租費的分錄可以這樣寫嗎? 付房租費時: 借:預付賬款—房租費(小王) 12000 貸:銀行存款 12000 攤銷房租費時 借:管理費用—房租費 1000 貸:預付賬款—房租費(小王) 1000 收到發(fā)票時: 借:管理費用—房租費 -1000 貸:預付賬款—房租費(小王) -1000 借:待攤費用—房租費 12000 貸:預付賬款—房租費(小王) 12000 每月分攤時: 借:管理費用—房租費 1000 貸:待攤費用—房租費 1000
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2020-07-30
利息收入一般都用紅字入賬 借:財務費用-利息收入 -*** 借:銀行存款 *** 這個會計分錄到底該怎么理解呢?只有借方?
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2021-07-26
老師,公司收到借給個人的利息。借:銀行存款 貨:財務費用 。。要交的增值稅。 借:財務費用 貸:其他業(yè)務收入。。對不對?
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2024-03-25
甲企業(yè)從銀行取得長期借款300000元,用于企業(yè)的經(jīng)營周轉,期限為3年,年利率為10%,按復利計息,每年計息一次,到期一次歸還本息。借入款項已存入開戶銀行。由于該項長期借款用于企業(yè)的經(jīng)營周轉,因而按期確認的借款利息應當費用化,計入財務費用。 要求:根據(jù)以上資料,編制甲企業(yè)取得借款、計提利息、償還債務的相關會計分錄。
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2021-12-26
銷售商品后扣除預收賬款,剩余費用暫未付款,借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費。但是借方為什么不能是應收賬款
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2023-03-01
老師我去報銷差旅費,我自己先墊款的,是不是寫 借:管理費用 貸:其他應付款__XXX 實際報銷時 借:其他應付款__XXX 貸:銀行存款
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2019-11-22
建筑行業(yè)的項目部向公司借款,用于支付材料款,公司收到借款單后直接將款項支付給了材料商,應如何做賬務處理?
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2019-09-12
老師:發(fā)放工資時可以做:借:管理費用~工資 管理費用~社保 紅字 貸:應交稅費~個稅 銀行存款 繳納社保時:借 :管理費用~社保 貸:銀行存款?
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2019-03-12
借:管理費用 600000 貸:預提費用 600000;借:預提費用 600000 貸:其他應收款 600000,這樣做完以后,報表上其他應收款+60萬,非流動負債+60萬,是這樣嗎?
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2019-02-20
老師 鎧龍應收賬款借方余額903019 凱龍名頭錯誤應付賬款借方余額8800 鎧龍應付賬款禁用貸方余額68337 統(tǒng)一調(diào)整到鎧龍應收賬款借方 怎么做分錄 合并科目
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2023-10-08
公司私戶借錢給股東用于做投資款,我們前面掛的是借款,后面他這邊錢還進來了,我們又要沖前期的借款,但是同時這筆也是投資款,請問分錄怎么填
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2020-07-21
借款的利息支出。需要計提嗎?1·計提利息 借:財務費用 貸:其他應付款-利息 2·支付時 借:其他應付款-利息(這里是應付利息好還是其他應付款呢) 貸:現(xiàn)金
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2017-03-07
采購一批耗材,是直接借:主營業(yè)務成本 貸:銀行存款。還是借:應付賬款,貸:銀行存款,再借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款。這兩種有什么區(qū)別呢,什么時候用?
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2022-04-15
公司執(zhí)照沒下來,在股東(上級單位)手里借了15000,其中有4000是公司經(jīng)理的借條轉我手上。那會計分錄怎么做?借:庫存現(xiàn)金 11000貸:短期借款(還是其他應付款)11000 借:其他應收款4000 貸:庫存現(xiàn)金4000嗎?其中還發(fā)生了管理費用,借:管理費用 開辦費 貸:庫存現(xiàn)金嗎?
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2017-04-09
有一筆付款分錄是:借:管理費用 100 貸:銀行存款100,因系統(tǒng)原因又沖正做的分錄是:借:銀行存款100 貸:管理費用100,最后又付款一次成功分錄:借:管理費用100 貸:銀行存款100,科目余額表管理費用明細金額會是200,也是跨月了,要怎么調(diào)整管理費用其實只付100出去
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2020-12-08
老師,我公司向公司開戶行申請了一年內(nèi)貸款490萬,我借,銀行存款490萬,貸短期借款490萬。我支付利息時候,我借,應付利息2360,貸,銀行存款,計提利息,我借,財務費用—貸款利息貸,應付利息可以啊?
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2022-01-17
會計:記賬憑證,預收貨款-借:銀行存款 貸:預收貨款;提貨-借:預收貨款 貸:主營業(yè)務收入這樣書寫正確不?出納是不是只用登記本月預收貨款如-借:銀行存款?次月提貨不需要登記?
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2017-05-11
專項撥款,專賬核算時,這樣做行嗎?1收到時借:專項應付款10000 貸:銀行存款100002花費時借:專項應付款 12000貸:銀行存款120003多出來的結轉:借:管理費用 2000 貸:專項應付款 2000這樣做對嗎?
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2017-04-23
老師,您好,企業(yè)費用報銷付款時,借成本費用科目,貸應付賬款-中轉科目,付款時,借應付賬款-中轉科目,貸銀行存款。如果后續(xù)發(fā)現(xiàn)重復付款,會計分錄是直接借成本費用(紅字),貸銀行存款(紅字)?還是也需要通過應付賬款-中轉科目過度?這樣記賬的依據(jù)是什么?
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2019-05-08
這道題里的應收賬款為什么要-2 借應收賬款 貸壞賬準備 借銀行存款 貸應收賬款 一借一貸不是就相當于抵消了 不用加也不用減呀 而且這是上年度的應收賬款2萬 和今年有啥關系 不太能理解 求解
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2020-02-29