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會(huì)計(jì):記賬憑證,預(yù)收貨款-借:銀行存款 貸:預(yù)收貨款;提貨-借:預(yù)收貨款 貸:主營業(yè)務(wù)收入這樣書寫正確不?出納是不是只用登記本月預(yù)收貨款如-借:銀行存款?次月提貨不需要登記?
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2017-05-11
專項(xiàng)撥款,專賬核算時(shí),這樣做行嗎?1收到時(shí)借:專項(xiàng)應(yīng)付款10000 貸:銀行存款100002花費(fèi)時(shí)借:專項(xiàng)應(yīng)付款 12000貸:銀行存款120003多出來的結(jié)轉(zhuǎn):借:管理費(fèi)用 2000 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 2000這樣做對嗎?
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2017-04-23
要求 編制會(huì)計(jì)分錄: 資料:東亞公司2019年發(fā)生的部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)7月1日,從銀行借入期限為3個(gè)月的短期借款100000元,年利率為6%,按月計(jì)提利息,到期還本利息,款項(xiàng)收到存入銀行 (2)月末計(jì)提上述款項(xiàng)的利息 (3)8月,東亞公司收到國家投入資金400000元存入銀行 (4)接受A單位投入生產(chǎn)用全新設(shè)備一臺,價(jià)款150000元,設(shè)備已交付使用;另一項(xiàng)專利,雙方作價(jià)100000元 (5)8月因公司擴(kuò)大規(guī)模從銀行借入長期借款1000000元,存入銀行 (6)9月末以銀行存款支付本季度借款利息3000元,前兩個(gè)月已預(yù)提 (7)10月,臨時(shí)借入款項(xiàng)50000元到期,以銀行存款償還
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2021-12-03
(1)溢價(jià)發(fā)行股票,面值100000元,實(shí)際收到發(fā)行款1200000元。已存入 (2)收到某投資者投入的全新設(shè)備一臺,協(xié)商作價(jià)150000元。 (3)收到某公司一項(xiàng)專有技術(shù)投資,經(jīng)評估確認(rèn)其價(jià)值為50000元。 (4)經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn),將資本公積200000元轉(zhuǎn)作實(shí)收資本。 (5)歸還投資者投資80000元,已用銀行存款支付 (6)取得為期6個(gè)月的短期借款100000元,已存入在銀行開立的款戶 (7)從銀行借入長期借款20000元,用于生產(chǎn)車間的擴(kuò)建。已存入在銀行開立的 存款戶 (9)接銀行通知,短期借款利息為1500元,已用銀行存款支付。 (10)接銀行通知,長期借款利息為12000元,長期借款到期一次還本付息 (11)長期借款到期,用銀行存款償還借款本金200000元,支付利息12000元 〈業(yè)務(wù)分錄〉
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2022-05-19
18年時(shí)借方:管理費(fèi)用 110.49 貸方:其他應(yīng)交款:110.49 。 19年發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤了,正確是 借方:管理費(fèi)用 1104.86 貸方:其他應(yīng)交款1104.86 老師 19年我要調(diào)整: 借 以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用994.37 貸 其他應(yīng)收款 994.37 是這樣嗎?
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2019-07-18
老師 一般納稅人收到專票分錄是不是應(yīng)該是借:費(fèi)用成本類 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款/應(yīng)付賬款/庫存現(xiàn)金 如果是收到普票:借費(fèi)用成本類 貸銀行存款
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2021-07-13
老師 我們公司想借款給私人 可以和個(gè)人簽個(gè)借款協(xié)議 然后銀行以借款的用途打出去嗎?賬務(wù)上需要做什么處理 沒有約定利息 一個(gè)月后就還回來,我是不是就不用交稅了
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2023-08-08
老板向公司借款50萬用于跑業(yè)務(wù),本來想算作費(fèi)用,但是又都沒有發(fā)票,老板說算是借款,可以直接從從公司賬戶上轉(zhuǎn)給他嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?需要怎么做賬?借款需要交稅嗎?
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2019-12-25
6月份財(cái)務(wù)費(fèi)用有兩筆,第一筆是扣手續(xù)費(fèi)借方:財(cái)務(wù)費(fèi)用10,貸方:銀行存款10,第二筆是收到存款利息 借方:銀行存款64,貸方:財(cái)務(wù)費(fèi)用64。請問老師針對這兩筆月末結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用的分錄是借財(cái)務(wù)費(fèi)用54,貸方本年利潤54嗎?
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2018-07-04
融資租入固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)和發(fā)票都沒到,現(xiàn)在付了一筆錢給融資公司,這個(gè)月先付錢下個(gè)月發(fā)票到。如何做分錄? 這個(gè)月借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 下個(gè)月紅沖 借:-預(yù)付賬款 貸:-銀行存款 然后在:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:未確認(rèn)融資費(fèi)用 借:長期應(yīng)付款--應(yīng)付融資租賃款 貸:銀行存款 嘛?
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2022-05-31
付款給對方公司,借:預(yù)付 貸:銀行、預(yù)提費(fèi)用的時(shí)候 借:費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款/對手公司,預(yù)提的時(shí)候貸方必須是其他應(yīng)付款嗎可以是應(yīng)付賬款,預(yù)付賬款之類的科目嗎?
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2019-09-15
用友t3憑證做成借銀行存款貸應(yīng)收賬款——公司名稱 對嗎
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2021-11-11
不對吧,借 預(yù)付賬款 貸銀行存款,不確認(rèn)當(dāng)期銷售費(fèi)用呀
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2021-10-25
廣告費(fèi),借:銷售費(fèi)用-廣告費(fèi) 貸:應(yīng)付貨款還是其他應(yīng)付款?
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2019-07-26
借銀行存款,貸應(yīng)付賬款,這筆分錄適用于什么經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)
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2017-03-03
對公轉(zhuǎn)賬用于薪資發(fā)放,是借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款嗎
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2019-01-09
收到退稅款的會(huì)計(jì)分錄,借:銀行存款。貸記的科目用哪個(gè)?
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2020-06-18
稅金及附加,已經(jīng)付完款了,為什么在借方,費(fèi)用類不是借增貸減嗎
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2020-04-09
用2,3月份多交社保費(fèi)用,沖抵人力資源服務(wù)費(fèi) 借 管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸 管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 沖抵個(gè)人部分 借管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(負(fù)數(shù)) 貸 應(yīng)付職工薪酬(負(fù)數(shù)),借 應(yīng)付職工薪酬(負(fù)數(shù))借 其他應(yīng)收款,沖抵個(gè)人部分為什么不是 借其他應(yīng)收款 貸 管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) ???
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2020-05-20
老師 員工前幾個(gè)月有借款 然后后續(xù)進(jìn)行報(bào)銷的時(shí)候 直接沖其他應(yīng)收款 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸其他應(yīng)收款-借款 但是如果金額比較多 月份比較久的話 怎么能知道這個(gè)員工的借款已經(jīng)沖完了?
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2019-07-26