我13年到現(xiàn)在做的賬很多都錯(cuò)了,但是報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了,很多的數(shù)據(jù)已經(jīng)提交給了各個(gè)地方了,現(xiàn)在能不能去稅務(wù)局把報(bào)表刪了,重做13年到現(xiàn)在的賬目呢?如果能,提交的數(shù)據(jù)就是錯(cuò)的;如果不能,應(yīng)該怎么改呢?
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2017-12-27
增值稅申報(bào)表中本期已繳稅額的本年累計(jì)就是以前月份應(yīng)交稅額的總計(jì),比如本期是稅款所屬期7月,那么本期已繳稅額本月數(shù)就是6月份應(yīng)交稅金,本年累計(jì)數(shù)就是1到6月稅金的合計(jì),這樣理解沒(méi)錯(cuò)吧?
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2018-08-22
老師,我公司2019年注冊(cè),注冊(cè)資本2000萬(wàn)元。2019-2020已投入600萬(wàn)元。假如到2020年底,盈利300萬(wàn)元,需要分配給我們的投資方,XX公司(占比100%),這個(gè)怎么交稅的?款是扣了個(gè)稅后打給投資方?還是投資方自已去交?謝謝老師。
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2020-06-13
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,這個(gè)月沒(méi)有開(kāi)出的發(fā)票,也沒(méi)有收到進(jìn)項(xiàng)票,是不是收入成本報(bào)表上就不體現(xiàn)?已交稅金和應(yīng)交稅金有什么區(qū)別?小規(guī)模的銷(xiāo)項(xiàng)票,原本是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,但是財(cái)務(wù)軟件之前會(huì)計(jì)設(shè)置的3級(jí)科目,應(yīng)該選應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~應(yīng)交稅金嗎?
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2021-03-23
請(qǐng)問(wèn),比如利潤(rùn)200萬(wàn),增值稅16%,交32萬(wàn),附加費(fèi)(7%+3%+2%=12%哇?)12%,交3.84萬(wàn),剩余164萬(wàn),再交所得稅25%,交41萬(wàn),剩余123萬(wàn)。費(fèi)用我已經(jīng)做不出來(lái)了,在不影響凈利潤(rùn)的情況下,可不可以給員工多發(fā)點(diǎn)工資呢?但是多發(fā)工資又涉及交個(gè)稅。那么交個(gè)稅和企業(yè)交稅哪個(gè)劃算些呢?
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2018-12-18
我公司收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,對(duì)方公司不小心給作廢了,分錄已做了借:原材料100,借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn))16貸:應(yīng)付賬款116?,F(xiàn)在怎么處理?1.分錄上怎么做?2.報(bào)表上怎么做?3.發(fā)票是否要退給對(duì)方公司?
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2018-05-24
在嗎?
有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教下你
公司14年購(gòu)入奔馳一輛,原價(jià)30萬(wàn),發(fā)票已抵扣,現(xiàn)處理了,已提折舊14.55萬(wàn),我?要做固定資產(chǎn)清理,那不是收益要交增值稅?按17%交嗎?不是有個(gè)銷(xiāo)售二手物品4%計(jì)征稅費(fèi)減半征收嗎?有誰(shuí)知道
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2016-12-06
老師,您好。個(gè)體戶(hù)今年一季度做了定期定額36萬(wàn),實(shí)際開(kāi)票金額28萬(wàn),交了個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅 ,已經(jīng)在稅務(wù)局取得了清稅證明,工商也已注銷(xiāo),今天接到稅務(wù)專(zhuān)管員電話(huà)說(shuō)要補(bǔ)交核定征收36萬(wàn)的增值稅3600,這是否合理,
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2023-04-12
企業(yè)取得交易性金融資產(chǎn)所支付的價(jià)款中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利或已到付息期但尚未領(lǐng)取的多債券利息應(yīng)不應(yīng)該確認(rèn)為應(yīng)收項(xiàng)目構(gòu)不構(gòu)成交易性金融資產(chǎn)的初始入賬金額 對(duì)這問(wèn)題有疑問(wèn)
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2019-02-19
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司,是一般計(jì)稅.現(xiàn)公司有一老項(xiàng)目屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅,項(xiàng)目已完工交付使用,一直未開(kāi)發(fā)票,申報(bào)增值稅就填到未開(kāi)發(fā)票欄里,收入以預(yù)收帳款處理的,帳務(wù)處理:1.借:銀行存款,貸;預(yù)收帳款.貸:應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅應(yīng)交增值稅. 2.交納稅金,借;應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款,現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)沒(méi)有余額.困域的是,開(kāi)了票,票上有稅額,而這稅款已交,這帳務(wù)該如何處理.借:預(yù)收帳款.貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這些分錄對(duì)嗎?
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2018-09-17
老師我們上個(gè)月作廢了一張跨月發(fā)票,已經(jīng)交了兩萬(wàn)稅款,作廢的當(dāng)月沒(méi)有其他的抵扣,這個(gè)月就抵扣了,上個(gè)月賬上就有應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方20000元。這個(gè)月我做賬是不是這種做。借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)30000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)10000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20000 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20000,貸-應(yīng)交稅費(fèi)-未繳增值稅20000
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2023-12-06
2.從深圳證券交易所購(gòu)入乙企業(yè)股票20000股,該股票的公允價(jià)值為
910000元,其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利10000元。另支
付相關(guān)交易費(fèi)用3000元,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅
額為180元,發(fā)票已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。甲企業(yè)將該股票劃分為交易
性金融資產(chǎn)。
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2023-07-03
目前小規(guī)模納稅人,季報(bào),30萬(wàn)以下,1-2月已做計(jì)提附加及附加增值稅,每月計(jì)提時(shí)如下處理:DR:應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅金-未交增值稅 收入DR:主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 CR:應(yīng)交稅金-城市維護(hù)建設(shè)稅4月季報(bào)時(shí),已無(wú)須繳納增值稅,怎么沖減計(jì)提的增值稅及附加可否如下:原路沖回。
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2019-04-10
老師,個(gè)稅清算是不是選用使用已申報(bào)的記錄下去,一步一步提交好以后就算完成了?
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2020-03-31
老師想問(wèn)一下長(zhǎng)投的未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易,虛增的總額減去已實(shí)現(xiàn)的等于未實(shí)現(xiàn)的部分?
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2021-07-16
新開(kāi)的社保戶(hù)已經(jīng)修改單位信息提交審核了,為啥還是新增不了員工
誰(shuí)知道情況啊
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2021-09-17
老師,你好。我想問(wèn)下怎么修改已經(jīng)提交了的所得稅匯算清繳年報(bào),我是在網(wǎng)上申報(bào)的
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2019-05-22
上個(gè)月開(kāi)的專(zhuān)票稅點(diǎn)開(kāi)錯(cuò)了怎么辦,已經(jīng)匯總上傳了,有辦法解決嗎?還是只能交稅了
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2020-05-18
開(kāi)票金額開(kāi)的是合同的不含稅金額,外經(jīng)證已經(jīng)注銷(xiāo)了,現(xiàn)在想補(bǔ)交差價(jià),需要怎么辦?
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2019-01-26
前三季度虧損,第四季度盈利,所得稅已交,為什么匯算清繳的時(shí)候所得稅會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)?
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2020-04-14
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