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上個(gè)月我有一張待抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,分錄如下:借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款,這個(gè)月已經(jīng)在網(wǎng)上勾選認(rèn)證了,這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)分錄是不是這樣做:借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng),這樣嗎?
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2018-08-06
現(xiàn)在工程勞務(wù)公司的,小規(guī)模的2019年1月開了一百多萬發(fā)票,稅沒有交,現(xiàn)在又要開30萬,我想問:工程不是要預(yù)交稅了嗎?之前開的沒有預(yù)交,已經(jīng)開了票,那現(xiàn)在還能開嗎?還是現(xiàn)在先預(yù)交稅才開?還有就是,1月份的沒有交,現(xiàn)在的能預(yù)交嗎?
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2019-03-08
企業(yè)售出商品如果發(fā)生銷售退回,發(fā)出商品時(shí)增值稅納稅義務(wù)如果已經(jīng)發(fā)生,應(yīng)當(dāng)確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。 這里的確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)是說,在銷售退回時(shí)不借記應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),不沖回的意思嗎?
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2020-04-10
老師,您好!預(yù)繳了增值稅,企業(yè)所得稅,城建稅,附加稅,印花稅的分錄是這樣做的嗎? 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅、附加稅,印花稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅、附加稅、印花稅 貸:銀行存款 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款
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2021-03-15
房地產(chǎn)開發(fā)公司,是一般計(jì)稅.現(xiàn)公司有一老項(xiàng)目屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅,項(xiàng)目已完工交付使用,一直未開發(fā)票,申報(bào)增值稅就填到未開發(fā)票欄里,收入以預(yù)收帳款處理的,帳務(wù)處理:1.借:銀行存款,貸;預(yù)收帳款.貸:應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅應(yīng)交增值稅. 2.交納稅金,借;應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款,現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)沒有余額.困域的是,開了票,票上有稅額,而這稅款已交,這帳務(wù)該如何處理.借:預(yù)收帳款.貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這些分錄對(duì)嗎?
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2018-09-17
我們公司一月份開的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)票每噸8960,然后開成每噸9960了?,F(xiàn)在已經(jīng)6月份了才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,這個(gè)要怎么操作??!一月份當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅和一季度所得稅都已經(jīng)交過了。但是多交了不少,現(xiàn)在想改過來怎么操作???
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2020-06-04
老師,如果18年前三季度已計(jì)提企業(yè)所得稅,也已預(yù)交,當(dāng)初也直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),但是第四季度下來總的利潤(rùn)是虧損的,現(xiàn)在匯算清激,變成了多交了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在該怎么做賬戶處理,年度財(cái)務(wù)報(bào)表該怎么填
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2019-05-04
我13年到現(xiàn)在做的賬很多都錯(cuò)了,但是報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了,很多的數(shù)據(jù)已經(jīng)提交給了各個(gè)地方了,現(xiàn)在能不能去稅務(wù)局把報(bào)表刪了,重做13年到現(xiàn)在的賬目呢?如果能,提交的數(shù)據(jù)就是錯(cuò)的;如果不能,應(yīng)該怎么改呢?
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2017-12-27
增值稅申報(bào)表中本期已繳稅額的本年累計(jì)就是以前月份應(yīng)交稅額的總計(jì),比如本期是稅款所屬期7月,那么本期已繳稅額本月數(shù)就是6月份應(yīng)交稅金,本年累計(jì)數(shù)就是1到6月稅金的合計(jì),這樣理解沒錯(cuò)吧?
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2018-08-22
老師,我公司2019年注冊(cè),注冊(cè)資本2000萬元。2019-2020已投入600萬元。假如到2020年底,盈利300萬元,需要分配給我們的投資方,XX公司(占比100%),這個(gè)怎么交稅的?款是扣了個(gè)稅后打給投資方?還是投資方自已去交?謝謝老師。
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2020-06-13
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,這個(gè)月沒有開出的發(fā)票,也沒有收到進(jìn)項(xiàng)票,是不是收入成本報(bào)表上就不體現(xiàn)?已交稅金和應(yīng)交稅金有什么區(qū)別?小規(guī)模的銷項(xiàng)票,原本是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,但是財(cái)務(wù)軟件之前會(huì)計(jì)設(shè)置的3級(jí)科目,應(yīng)該選應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~應(yīng)交稅金嗎?
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2021-03-23
請(qǐng)問,比如利潤(rùn)200萬,增值稅16%,交32萬,附加費(fèi)(7%+3%+2%=12%哇?)12%,交3.84萬,剩余164萬,再交所得稅25%,交41萬,剩余123萬。費(fèi)用我已經(jīng)做不出來了,在不影響凈利潤(rùn)的情況下,可不可以給員工多發(fā)點(diǎn)工資呢?但是多發(fā)工資又涉及交個(gè)稅。那么交個(gè)稅和企業(yè)交稅哪個(gè)劃算些呢?
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2018-12-18
我想問下小規(guī)模納稅人,借原材料借應(yīng)交增值稅小規(guī)模增值稅是不是年底還有交應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅小規(guī)模模增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅小規(guī)模增值稅轉(zhuǎn)到已交稅費(fèi)里?那資產(chǎn)負(fù)責(zé)表里應(yīng)付職工薪酬期末余額應(yīng)付職工薪酬怎么紅字負(fù)數(shù)了?還有應(yīng)交稅費(fèi)也是紅字的
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2020-01-12
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,這個(gè)月沒有開出的發(fā)票,也沒有收到進(jìn)項(xiàng)票,是不是收入成本報(bào)表上就不體現(xiàn)?已交稅金和應(yīng)交稅金有什么區(qū)別?小規(guī)模的銷項(xiàng)票,原本是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,但是財(cái)務(wù)軟件之前會(huì)計(jì)設(shè)置的3級(jí)科目,應(yīng)該選應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~應(yīng)交稅金嗎?
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2021-03-23
老師,我們發(fā)放1月工資時(shí)有6個(gè)人需要交個(gè)稅,交稅總額是254元,2月份的工資累計(jì)后只有5個(gè)人可以交個(gè)稅啦,其中有1個(gè)人單看1月交個(gè)稅,2月累計(jì)看不需要交啦,但是1月已經(jīng)給他扣掉了,那他1月交的個(gè)稅會(huì)在2月所屬期申報(bào)系統(tǒng)我們要交的稅額中扣掉嗎
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2020-02-19
老師,個(gè)稅清算是不是選用使用已申報(bào)的記錄下去,一步一步提交好以后就算完成了?
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2020-03-31
老師想問一下長(zhǎng)投的未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易,虛增的總額減去已實(shí)現(xiàn)的等于未實(shí)現(xiàn)的部分?
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2021-07-16
新開的社保戶已經(jīng)修改單位信息提交審核了,為啥還是新增不了員工 誰知道情況啊
1/108
2021-09-17
老師,你好。我想問下怎么修改已經(jīng)提交了的所得稅匯算清繳年報(bào),我是在網(wǎng)上申報(bào)的
1/237
2019-05-22
上個(gè)月開的專票稅點(diǎn)開錯(cuò)了怎么辦,已經(jīng)匯總上傳了,有辦法解決嗎?還是只能交稅了
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2020-05-18