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請問下公司交通運輸費包括哪些?另外公司的公車產(chǎn)生費用(油費、維修費)計入哪個項目?
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2019-08-21
個人去稅務局發(fā)票,需要繳納多少的稅點,除了3%的普通增值稅,要交20%的個人所得稅么?
1/4181
2018-08-20
老師 我們往境外打錢 需要交那增值稅跟附加稅 附加稅會計上通過稅金及附加科目嗎
1/716
2020-07-17
中藥材增值稅普通發(fā)抵扣10,開中藥材增值稅專用發(fā)票給別人公司,差額交稅怎么做帳?
1/915
2018-06-08
老師,平時入得交通費,到了匯算清繳的時候,在期間費用明細表的填列,應該填在哪里呢?
1/3858
2018-07-09
公司的車過戶了賣了,原來進來的是普通發(fā)票,未抵扣增值稅,現(xiàn)在賣車需要交增值稅嗎
2/882
2019-05-10
請問一下公司費用發(fā)票不大,可以通過調(diào)整什么費用才能把利潤變?yōu)樨摂?shù)不交所得稅?
5/619
2020-07-08
印花稅、耕地占用稅、房產(chǎn)稅、車船使用稅是一定不能通過應交稅費計提還是可以不計提
1/939
2015-11-26
老師,您好!交法院的申訴費,是直接作管理費用還是通過其他應收款?(勝訴可以退申訴費)
1/1070
2019-07-04
老師,如果公司同意給一部分家遠的員工報銷交通費,每月定額200元,員工報銷時用的是 預付卡銷售-充值費 發(fā)票,公司作為福利費,并且在限額內(nèi),可以在所得稅前扣除的吧
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2023-07-04
184.根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,下列項目的進項稅額可以從銷項稅額中抵扣的是( ? D?)。 A.接受的貸款服務----不能抵扣銷項稅 B.與非正常損失的購進貨物相關(guān)的交通運輸業(yè)服務----不能抵扣銷項稅 C.與非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用購進貨物相關(guān)的交通運輸業(yè)服務-----不能抵扣銷項稅 D.用于生產(chǎn)經(jīng)營項目購進的非專利技術(shù)--可以抵扣銷項稅 可以從銷項稅額中抵扣的有哪些
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2023-12-26
老師,想問一下我們公司是服務性公司,開出去的發(fā)票都是6%的服務費,11月20開了一張普通發(fā)票20000給會員企業(yè),想問一下,我做這張發(fā)票的時候會計分錄要做應交稅費/應交銷項稅額嗎?如果不做銷項稅額就跟稅控盤里的發(fā)票匯總表稅金不一致,需要做嗎?老師
1/771
2018-12-04
我想開通e信通
1/467
2020-07-26
小規(guī)模旅行社剛成立發(fā)生一筆地接團,開出增值稅普通發(fā)票價稅合計:12000,其中稅點 350 收入11650, 旅途發(fā)生各類成本費用:11000 借:銀行存款 12000 貸:主營業(yè)務收入 11650 應交稅費---應交增值稅(銷項稅額)?350 借:主營業(yè)務成本 11000 貸:銀行存款 11000 那我這個月應該繳稅的稅金按差額納稅要怎么做分錄呢?
1/822
2019-06-23
小規(guī)模旅行社剛成立發(fā)生一筆地接團,開出增值稅普通發(fā)票價稅合計:12000,其中稅點 350 收入11650, 旅途發(fā)生各類成本費用:11000 借:銀行存款 12000 貸:主營業(yè)務收入 11650 應交稅費---應交增值稅(銷項稅額) 350 借:主營業(yè)務成本 10679.61 借:應交稅費-應交增值稅(營改增抵減的銷項稅額) 貸:銀行存款 320.39 這樣對嗎?
4/1018
2019-06-29
老師,建筑業(yè)一般納稅人,已開增值稅普通發(fā)票11%稅率的票給對方了,但稅還未去勞務地預繳,那我這個賬怎么做?是不是,借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,再做一筆,借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交增值稅-未交增值稅,等稅交掉時再做,借:應交增值稅-未交增值稅 貸:庫存現(xiàn)金 ,是這樣嗎老師?
1/721
2016-05-18
老師,小規(guī)模小微企業(yè),一個月營業(yè)收入不超過3萬,不交增值稅,代開增值稅發(fā)票就得交增值稅,如果當月普通發(fā)票不超過3萬,增值稅專用發(fā)票4萬,交增值稅是交4萬的增值稅,還是7萬的?
2/1895
2016-10-26
小規(guī)模納稅人本月開具一張含稅價90900的普通發(fā)票,賬務處理 借:應收帳款90900,貸:主營業(yè)務收入90000,應交稅費-應交增值稅900,增值稅按1%入賬,然后借:應交稅費-應交增值稅900,貸:營業(yè)外收入,對不
1/1473
2020-06-20
你好,老師,我們是小規(guī)模納稅人,開的專用發(fā)票和普通發(fā)票,在季度的時候要繳納增值稅,我做分錄的時候是這樣的 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借:應交稅費、應交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 次月的時候 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
1/370
2020-06-24
小規(guī)模旅行社剛成立發(fā)生一筆地接團,開出增值稅普通發(fā)票價稅合計:12000,其中稅點 350 收入11650, 旅途發(fā)生各類成本費用:11000 借:銀行存款 12000 貸:主營業(yè)務收入 11650 應交稅費---應交增值稅(銷項稅額) 350 借:主營業(yè)務成本 11000 貸:銀行存款 11000 那我這個月應該繳稅的稅金按差額納稅要怎么做分錄呢?
1/467
2019-06-29