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我們租賃的辦公室需要簡單裝修一下,然后,我們已經(jīng)支付給供應(yīng)商款項,我做的分錄是,借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 然后這筆費用,我們需要分?jǐn)偅瑁洪L期待攤費用 貸:其他應(yīng)付款 分?jǐn)偟臅r候借:管理費用 貸:長期待攤費用,這樣是否可行
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2022-12-05
老師,你好,銀行存款季度利息只有1. 16元,沒有設(shè)財務(wù)費用科目,可以直接沖減管理費用嗎?
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2020-07-14
老師好,請問便利店零售行業(yè),成本核算方式中,移動平均價方法和批次方法對比,各自有哪些優(yōu)缺點?請幫忙從管理,核算,毛利等角度清晰分析一下,謝謝
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2021-11-27
收到政府的專項補貼,除了有專項用途的資金撥付文件,政府對該資金有專門的資金管理辦法或具體管理要求,還要對該資金所發(fā)生的支出單獨進行核算,單獨核算是什么意思
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2017-04-21
發(fā)工資賬,借管理費用工資,貸其他應(yīng)付款法人。這樣做對嗎?
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2021-03-03
老師頭腦風(fēng)暴等11個方法是用在風(fēng)險管理的哪個流程呀
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2022-07-27
老師管理費-開辦費現(xiàn)在的規(guī)定可以一次攤銷嗎?分錄借管理費-開辦費 貸銀行存款,后續(xù)的賬務(wù)處理怎么做
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2017-10-12
甲乙雙方達成仲裁協(xié)議,后甲乙因合同履行發(fā)生糾紛,乙向法院起訴時未聲明有仲裁協(xié)議,法院受理該案后甲在法院首次開庭時提交仲裁協(xié)議,對法院的管轄提出異議。則下列表述正確的是( )
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2019-05-07
老師,想問下,2019年7月付軟件服務(wù)費9780元,但是受益期限是從2019.6.29到2020.6.28,,,那我7月做憑證 借:長期待攤費用9780,貸:銀行存款9780。。。。7月需要再做一個借:管理費用 815 貸:長期待攤費用 815 嗎
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2019-10-17
公司為他人交社保,公司全額承擔(dān)(這個人沒有工資),分錄怎么做啊" 有老師回復(fù)說 借管理費用工資/社保 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款 借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)付款 貸銀行存款" 這里的 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款是什么意思
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2022-03-09
老師,社保不都是當(dāng)月扣當(dāng)月的,不需要計提的嗎,直接繳納社保,發(fā)工資的時候扣個人那部分,直接進費用,沒計提。 繳納社保 借:管理費用——社保、醫(yī)保費(單位部分) 其他應(yīng)付款——社保、醫(yī)保(個人部分) 貸:銀行存款 發(fā)工資的時候: 借:管理費用——應(yīng)付職工薪酬(應(yīng)發(fā)金額) 貸:其他應(yīng)付款——社保、醫(yī)保(個人部分) 銀行存款
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2021-04-12
老師,我想咨詢一下3個問題就是, 1)企業(yè)需要租員工宿舍,但是目前公司公賬流水不足,房租可以員工先墊付,然后公司報銷給員工嗎? 2)如果可以的話那分錄到時要怎么寫呢? 借:管理費用---福利費???貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費???? 借:應(yīng)付職工薪酬--福利費????貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款??????貸:銀行存款 這樣嗎? 3)因為是集體福利所以不扣個稅,需要走應(yīng)付職工薪酬——福利費過度一下。
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2023-05-23
今年疫情,工資都是老板墊錢付,公帳上有錢,他不記得又從公帳發(fā)了一次,這樣處理借:管理費用 應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款;這樣處理可以嘛
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2020-10-11
老師,辦公室用房房屋租賃費、土地租賃付款時是不是借:長期待攤費用 貸:銀行存款 , 每月計提時 借:管理費用 貸:長期待攤費用
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2019-07-31
服務(wù)行業(yè),物業(yè)管理公司,這個月才成立,28號收到物業(yè)管理費用8萬元,開了普通發(fā)票,下個月要申報企業(yè)所得稅了,已經(jīng)沒有時間湊更多的成本了,而且服務(wù)行業(yè)很多都是沒有發(fā)票的成本,現(xiàn)在還有沒有什么辦法能少交點企業(yè)所得稅呢
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2019-12-29
老師好!我在1月份做一張憑證:借:管理費用-房租 2000元,貸銀行存款 2000元; 4月份我做了一張調(diào)整分錄,借:管理費用 -2000元,貸:銀行存款 -2000元;同時再做了一張憑證是:借:管理費用 -職工福利費 2000元 貸:應(yīng)付職工薪酬 -職工福利費 2000元 ,借應(yīng)付職工薪酬 -職工福利費 2000元, 貸:銀行存款 2000元。我在12份結(jié)賬時提示,我的管理費用總金額跟 明細不平,差額是2000元。我返回去查,在4月份結(jié)轉(zhuǎn)損益時房租那里有全-2000元,導(dǎo)至管理費用總額跟明細對不上。請教老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎做調(diào)整才能把這個賬調(diào)平,分錄怎么做,請指教,謝謝!
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2021-01-27
老師,請問我們是小規(guī)模納稅人,車輛保險費收到一張專票,借:管理費用-保險費,代:銀行存款 。這樣做對嗎?還需要認(rèn)證嗎?
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2023-10-31
我公司未預(yù)提職工福利費,在發(fā)生職工福利費時,怎么做會計分錄借,管理費用 貸;應(yīng)付職工薪酬—福利費 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費 貸:銀行存款 對嗎?
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2021-02-14
我們是小規(guī)模納稅人汽車服務(wù)(跟旅行社合作接送游客)是差額征收嗎?稅率是多少,要繳納那些稅種
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2018-04-24
老師我們公司的車買的保險行政部門拿來報銷就完了,還是月底我們要繳納車輛保險的印花稅?
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2019-10-29
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