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公司注冊資本500萬,實際才收到280萬,我做賬實收資本怎么做呢?之前印花稅已交了的。
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2018-06-28
收到丙公司投入的機械設備一套,原值270000元,雙方協(xié)商作價250000元,機械設備已交付使用
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2022-04-17
18年發(fā)票失控了,專管員讓進項稅額轉出,轉出了已交稅,那18年的年報還需要更改嗎
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2020-01-13
暫估的成本費用,匯算清繳的時候已經(jīng)調增交稅了,賬上的應付賬款—暫估怎么處理呢
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2020-05-19
10月份建筑服務跨地市預繳申報,少申報了開票金額 稅款已交還能更正嗎,如何更正
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2024-11-10
夫妻離婚,共同房產(chǎn)過戶到另一方,怎么操作可以少交一點錢?已經(jīng)在不動產(chǎn)登記處了
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2019-06-06
事業(yè)單位房屋 建筑物已交付使用,尚未辦理竣工決算,應估價入賬,賬務處理該如何做?
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2018-10-18
有兩個員工這個月初辭職的,但是社保已經(jīng)交了,也沒有工資在這里,這是要怎么做賬
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2017-02-08
老師,我的減免所得稅161684.15系統(tǒng)咋算的,還有實際已交所得稅3925.83從哪來,在哪里可以查到
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2019-07-06
五月份匯算清繳補交了2500企業(yè)所得稅,當月分錄已經(jīng)做了,報表中需要調整哪些數(shù)據(jù)
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2018-06-07
上個月我有一張待抵扣進項發(fā)票,分錄如下:借:庫存商品 應交稅費~應交增值稅~待抵扣進項 貸:銀行存款,這個月已經(jīng)在網(wǎng)上勾選認證了,這個待抵扣進項分錄是不是這樣做:借:應交稅費~應交增值稅(進項)貸:應交稅費~應交增值稅~待抵扣進項,這樣嗎?
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2018-08-06
我想咨詢一下,個人所得稅app申報提交之前顯示應繳納稅額為0,申報提交之后,顯示本次申報已將納稅額0,下面的綜合所得年度匯算申報明細里 顯示應納稅額400多 已繳稅額400多,這是什么意思啊,不明白啊
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2022-04-01
發(fā)起人持有公開發(fā)行新股前已經(jīng)發(fā)行的股份自公司股票在證券交易所上市交易之日起1年內不得轉讓,請教一下,發(fā)起人持有公開發(fā)行新股前已經(jīng)發(fā)行的股份自公司股票 這句話什么意思,幫忙通俗解釋下
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2022-07-21
增值稅申報表期初未交稅額為負,期末稅額已抵扣掉,為什么本期應補稅額沒有扣掉 增值稅25行為負數(shù),怎么處理 增值稅申報表期初未交稅額為負,期末稅額已抵扣掉,為什么本期應補稅額沒有扣掉 求解決方法
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2022-06-01
我想咨詢一下,個人所得稅app申報提交之前顯示應繳納稅額為0,申報提交之后,顯示本次申報已將納稅額0,下面的綜合所得年度匯算申報明細里 顯示應納稅額400多 已繳稅額400多,這是什么意思啊,不明白啊
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2023-03-20
老師我們上個月作廢了一張跨月發(fā)票,已經(jīng)交了兩萬稅款,作廢的當月沒有其他的抵扣,這個月就抵扣了,上個月賬上就有應交稅費-未交增值稅貸方20000元。這個月我做賬是不是這種做。借:應交稅費應交增值稅-銷項30000 貸:應交稅費應交增值稅-進項10000,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅20000 借:應交稅費一應交增值稅-轉出未交增值稅 20000,貸-應交稅費-未繳增值稅20000
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2023-12-06
現(xiàn)在工程勞務公司的,小規(guī)模的2019年1月開了一百多萬發(fā)票,稅沒有交,現(xiàn)在又要開30萬,我想問:工程不是要預交稅了嗎?之前開的沒有預交,已經(jīng)開了票,那現(xiàn)在還能開嗎?還是現(xiàn)在先預交稅才開?還有就是,1月份的沒有交,現(xiàn)在的能預交嗎?
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2019-03-08
企業(yè)售出商品如果發(fā)生銷售退回,發(fā)出商品時增值稅納稅義務如果已經(jīng)發(fā)生,應當確認應交稅費一應交增值稅(銷項稅額)。 這里的確認應交稅費一應交增值稅(銷項稅額)是說,在銷售退回時不借記應交稅費一應交增值稅(銷項稅額),不沖回的意思嗎?
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2020-04-10
我們公司一月份開的農(nóng)產(chǎn)品收購票每噸8960,然后開成每噸9960了。現(xiàn)在已經(jīng)6月份了才發(fā)現(xiàn)錯誤,這個要怎么操作??!一月份當時進項稅和一季度所得稅都已經(jīng)交過了。但是多交了不少,現(xiàn)在想改過來怎么操作啊?
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2020-06-04
老師,如果18年前三季度已計提企業(yè)所得稅,也已預交,當初也直接結轉到本年利潤,但是第四季度下來總的利潤是虧損的,現(xiàn)在匯算清激,變成了多交了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在該怎么做賬戶處理,年度財務報表該怎么填
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2019-05-04