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收到丙公司投入的機(jī)械設(shè)備一套,原值270000元,雙方協(xié)商作價250000元,機(jī)械設(shè)備已交付使用
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2022-04-17
18年發(fā)票失控了,專管員讓進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出了已交稅,那18年的年報還需要更改嗎
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2020-01-13
暫估的成本費(fèi)用,匯算清繳的時候已經(jīng)調(diào)增交稅了,賬上的應(yīng)付賬款—暫估怎么處理呢
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2020-05-19
10月份建筑服務(wù)跨地市預(yù)繳申報,少申報了開票金額 稅款已交還能更正嗎,如何更正
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2024-11-10
夫妻離婚,共同房產(chǎn)過戶到另一方,怎么操作可以少交一點(diǎn)錢?已經(jīng)在不動產(chǎn)登記處了
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2019-06-06
事業(yè)單位房屋 建筑物已交付使用,尚未辦理竣工決算,應(yīng)估價入賬,賬務(wù)處理該如何做?
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2018-10-18
有兩個員工這個月初辭職的,但是社保已經(jīng)交了,也沒有工資在這里,這是要怎么做賬
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2017-02-08
老師,我的減免所得稅161684.15系統(tǒng)咋算的,還有實(shí)際已交所得稅3925.83從哪來,在哪里可以查到
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2019-07-06
五月份匯算清繳補(bǔ)交了2500企業(yè)所得稅,當(dāng)月分錄已經(jīng)做了,報表中需要調(diào)整哪些數(shù)據(jù)
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2018-06-07
上個月我有一張待抵扣進(jìn)項發(fā)票,分錄如下:借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~待抵扣進(jìn)項 貸:銀行存款,這個月已經(jīng)在網(wǎng)上勾選認(rèn)證了,這個待抵扣進(jìn)項分錄是不是這樣做:借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~待抵扣進(jìn)項,這樣嗎?
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2018-08-06
為什么會補(bǔ)交稅呢
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2022-05-13
老師我們上個月作廢了一張跨月發(fā)票,已經(jīng)交了兩萬稅款,作廢的當(dāng)月沒有其他的抵扣,這個月就抵扣了,上個月賬上就有應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方20000元。這個月我做賬是不是這種做。借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項30000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項10000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20000 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20000,貸-應(yīng)交稅費(fèi)-未繳增值稅20000
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2023-12-06
企業(yè)取得交易性金融資產(chǎn)所支付的價款中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利或已到付息期但尚未領(lǐng)取的多債券利息應(yīng)不應(yīng)該確認(rèn)為應(yīng)收項目構(gòu)不構(gòu)成交易性金融資產(chǎn)的初始入賬金額 對這問題有疑問
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2019-02-19
我公司收到進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,對方公司不小心給作廢了,分錄已做了借:原材料100,借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn))16貸:應(yīng)付賬款116?,F(xiàn)在怎么處理?1.分錄上怎么做?2.報表上怎么做?3.發(fā)票是否要退給對方公司?
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2018-05-24
在嗎? 有個問題想請教下你 公司14年購入奔馳一輛,原價30萬,發(fā)票已抵扣,現(xiàn)處理了,已提折舊14.55萬,我?要做固定資產(chǎn)清理,那不是收益要交增值稅?按17%交嗎?不是有個銷售二手物品4%計征稅費(fèi)減半征收嗎?有誰知道
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2016-12-06
老師,您好。個體戶今年一季度做了定期定額36萬,實(shí)際開票金額28萬,交了個人經(jīng)營所得稅 ,已經(jīng)在稅務(wù)局取得了清稅證明,工商也已注銷,今天接到稅務(wù)專管員電話說要補(bǔ)交核定征收36萬的增值稅3600,這是否合理,
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2023-04-12
5月之前已經(jīng)開完發(fā)票給對方,對方也已經(jīng)付完款了?,F(xiàn)在對方說要修改合同降點(diǎn)位,要給我們退票。開的是普通發(fā)票。是不是直接開紅字發(fā)票就可以?但是已經(jīng)交的所得稅就沒有辦法退回了呢?
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2018-06-25
房地產(chǎn)開發(fā)公司,是一般計稅.現(xiàn)公司有一老項目屬于簡易計稅,項目已完工交付使用,一直未開發(fā)票,申報增值稅就填到未開發(fā)票欄里,收入以預(yù)收帳款處理的,帳務(wù)處理:1.借:銀行存款,貸;預(yù)收帳款.貸:應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅應(yīng)交增值稅. 2.交納稅金,借;應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款,現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)沒有余額.困域的是,開了票,票上有稅額,而這稅款已交,這帳務(wù)該如何處理.借:預(yù)收帳款.貸:主營業(yè)務(wù)收入,這些分錄對嗎?
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2018-09-17
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,這個月沒有開出的發(fā)票,也沒有收到進(jìn)項票,是不是收入成本報表上就不體現(xiàn)?已交稅金和應(yīng)交稅金有什么區(qū)別?小規(guī)模的銷項票,原本是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,但是財務(wù)軟件之前會計設(shè)置的3級科目,應(yīng)該選應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~應(yīng)交稅金嗎?
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2021-03-23
請問,比如利潤200萬,增值稅16%,交32萬,附加費(fèi)(7%+3%+2%=12%哇?)12%,交3.84萬,剩余164萬,再交所得稅25%,交41萬,剩余123萬。費(fèi)用我已經(jīng)做不出來了,在不影響凈利潤的情況下,可不可以給員工多發(fā)點(diǎn)工資呢?但是多發(fā)工資又涉及交個稅。那么交個稅和企業(yè)交稅哪個劃算些呢?
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2018-12-18