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員工已經(jīng)離職,醫(yī)社保未及時(shí)減員,多交了一個(gè)月,公司承擔(dān)全部費(fèi)用,怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2019-12-27
18年發(fā)票失控了,專管員讓進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出了已交稅,那18年的年報(bào)還需要更改嗎
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2020-01-13
暫估的成本費(fèi)用,匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)調(diào)增交稅了,賬上的應(yīng)付賬款—暫估怎么處理呢
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2020-05-19
10月份建筑服務(wù)跨地市預(yù)繳申報(bào),少申報(bào)了開(kāi)票金額 稅款已交還能更正嗎,如何更正
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2024-11-10
公司注冊(cè)資本500萬(wàn),實(shí)際才收到280萬(wàn),我做賬實(shí)收資本怎么做呢?之前印花稅已交了的。
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2018-06-28
夫妻離婚,共同房產(chǎn)過(guò)戶到另一方,怎么操作可以少交一點(diǎn)錢?已經(jīng)在不動(dòng)產(chǎn)登記處了
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2019-06-06
在增值稅認(rèn)證平臺(tái)誤勾選了不抵扣,而且已確認(rèn)提交,但增值稅還未申報(bào),該怎么處理
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2022-01-09
收到丙公司投入的機(jī)械設(shè)備一套,原值270000元,雙方協(xié)商作價(jià)250000元,機(jī)械設(shè)備已交付使用
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2022-04-17
老師您好,請(qǐng)問(wèn)股東實(shí)繳資本金已經(jīng)交齊了。再投資進(jìn)來(lái)的錢能作為資本公積處理嗎?
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2023-03-23
老師 小規(guī)模納稅人去稅務(wù)局代開(kāi)的專票,已經(jīng)交過(guò)稅,請(qǐng)問(wèn)附加稅要不要計(jì)提繳納了?
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2016-10-10
有兩個(gè)員工這個(gè)月初辭職的,但是社保已經(jīng)交了,也沒(méi)有工資在這里,這是要怎么做賬
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2017-02-08
事業(yè)單位房屋 建筑物已交付使用,尚未辦理竣工決算,應(yīng)估價(jià)入賬,賬務(wù)處理該如何做?
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2018-10-18
老師,我的減免所得稅161684.15系統(tǒng)咋算的,還有實(shí)際已交所得稅3925.83從哪來(lái),在哪里可以查到
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2019-07-06
五月份匯算清繳補(bǔ)交了2500企業(yè)所得稅,當(dāng)月分錄已經(jīng)做了,報(bào)表中需要調(diào)整哪些數(shù)據(jù)
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2018-06-07
現(xiàn)在工程勞務(wù)公司的,小規(guī)模的2019年1月開(kāi)了一百多萬(wàn)發(fā)票,稅沒(méi)有交,現(xiàn)在又要開(kāi)30萬(wàn),我想問(wèn):工程不是要預(yù)交稅了嗎?之前開(kāi)的沒(méi)有預(yù)交,已經(jīng)開(kāi)了票,那現(xiàn)在還能開(kāi)嗎?還是現(xiàn)在先預(yù)交稅才開(kāi)?還有就是,1月份的沒(méi)有交,現(xiàn)在的能預(yù)交嗎?
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2019-03-08
企業(yè)售出商品如果發(fā)生銷售退回,發(fā)出商品時(shí)增值稅納稅義務(wù)如果已經(jīng)發(fā)生,應(yīng)當(dāng)確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。 這里的確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)是說(shuō),在銷售退回時(shí)不借記應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),不沖回的意思嗎?
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2020-04-10
老師我們上個(gè)月作廢了一張跨月發(fā)票,已經(jīng)交了兩萬(wàn)稅款,作廢的當(dāng)月沒(méi)有其他的抵扣,這個(gè)月就抵扣了,上個(gè)月賬上就有應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方20000元。這個(gè)月我做賬是不是這種做。借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)30000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)10000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20000 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20000,貸-應(yīng)交稅費(fèi)-未繳增值稅20000
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2023-12-06
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,這個(gè)月沒(méi)有開(kāi)出的發(fā)票,也沒(méi)有收到進(jìn)項(xiàng)票,是不是收入成本報(bào)表上就不體現(xiàn)?已交稅金和應(yīng)交稅金有什么區(qū)別?小規(guī)模的銷項(xiàng)票,原本是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,但是財(cái)務(wù)軟件之前會(huì)計(jì)設(shè)置的3級(jí)科目,應(yīng)該選應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~應(yīng)交稅金嗎?
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2021-03-23
請(qǐng)問(wèn),比如利潤(rùn)200萬(wàn),增值稅16%,交32萬(wàn),附加費(fèi)(7%+3%+2%=12%哇?)12%,交3.84萬(wàn),剩余164萬(wàn),再交所得稅25%,交41萬(wàn),剩余123萬(wàn)。費(fèi)用我已經(jīng)做不出來(lái)了,在不影響凈利潤(rùn)的情況下,可不可以給員工多發(fā)點(diǎn)工資呢?但是多發(fā)工資又涉及交個(gè)稅。那么交個(gè)稅和企業(yè)交稅哪個(gè)劃算些呢?
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2018-12-18
我們公司一月份開(kāi)的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)票每噸8960,然后開(kāi)成每噸9960了?,F(xiàn)在已經(jīng)6月份了才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,這個(gè)要怎么操作?。∫辉路莓?dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅和一季度所得稅都已經(jīng)交過(guò)了。但是多交了不少,現(xiàn)在想改過(guò)來(lái)怎么操作?。?/span>
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2020-06-04