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老師您好,請(qǐng)問(wèn)股東實(shí)繳資本金已經(jīng)交齊了。再投資進(jìn)來(lái)的錢(qián)能作為資本公積處理嗎?
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2023-03-23
在增值稅認(rèn)證平臺(tái)誤勾選了不抵扣,而且已確認(rèn)提交,但增值稅還未申報(bào),該怎么處理
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2022-01-09
公司注冊(cè)資本500萬(wàn),實(shí)際才收到280萬(wàn),我做賬實(shí)收資本怎么做呢?之前印花稅已交了的。
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2018-06-28
收到丙公司投入的機(jī)械設(shè)備一套,原值270000元,雙方協(xié)商作價(jià)250000元,機(jī)械設(shè)備已交付使用
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2022-04-17
18年發(fā)票失控了,專管員讓進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出了已交稅,那18年的年報(bào)還需要更改嗎
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2020-01-13
暫估的成本費(fèi)用,匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)調(diào)增交稅了,賬上的應(yīng)付賬款—暫估怎么處理呢
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2020-05-19
10月份建筑服務(wù)跨地市預(yù)繳申報(bào),少申報(bào)了開(kāi)票金額 稅款已交還能更正嗎,如何更正
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2024-11-10
夫妻離婚,共同房產(chǎn)過(guò)戶到另一方,怎么操作可以少交一點(diǎn)錢(qián)?已經(jīng)在不動(dòng)產(chǎn)登記處了
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2019-06-06
事業(yè)單位房屋 建筑物已交付使用,尚未辦理竣工決算,應(yīng)估價(jià)入賬,賬務(wù)處理該如何做?
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2018-10-18
有兩個(gè)員工這個(gè)月初辭職的,但是社保已經(jīng)交了,也沒(méi)有工資在這里,這是要怎么做賬
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2017-02-08
老師,我的減免所得稅161684.15系統(tǒng)咋算的,還有實(shí)際已交所得稅3925.83從哪來(lái),在哪里可以查到
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2019-07-06
五月份匯算清繳補(bǔ)交了2500企業(yè)所得稅,當(dāng)月分錄已經(jīng)做了,報(bào)表中需要調(diào)整哪些數(shù)據(jù)
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2018-06-07
還有,上季度已經(jīng)計(jì)提的增值稅,未超,免交,季末忘記結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在一起結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)可以嗎?
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2017-07-10
老師,公司有對(duì)外進(jìn)行信息咨詢服務(wù)業(yè)務(wù),免交增值稅,款項(xiàng)已經(jīng)收到,這個(gè)怎么做分錄
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2022-06-30
上個(gè)月我有一張待抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,分錄如下:借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款,這個(gè)月已經(jīng)在網(wǎng)上勾選認(rèn)證了,這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)分錄是不是這樣做:借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng),這樣嗎?
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2018-08-06
"請(qǐng)教老師:已經(jīng)交過(guò)的附加稅(城建稅、教育費(fèi)、地方教育費(fèi)),現(xiàn)在由于有新的優(yōu)惠政策,退回前期所交稅款的一半,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄該怎么做? 比如:一月計(jì)提附加稅。 借:營(yíng)業(yè)稅金及附加—城建稅 1375 貸:應(yīng)交稅金—城建稅 1375 實(shí)際繳款: 借:應(yīng)交稅金—城建稅 1375 貸:銀行存款 1375 本月收到退稅款(已繳稅款的一半)??? 借:銀行存款 687.5 ???"
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2023-03-08
增值稅申報(bào),發(fā)票的已交稅額,不在我填寫(xiě)那列顯示,是不是要多交稅?第一列是貨物和勞務(wù),第二列是服務(wù),系統(tǒng)強(qiáng)制要我填寫(xiě)服務(wù)那列,可是我發(fā)票已交的稅20.45在第一列本期預(yù)繳稅款里顯示,,如果我填寫(xiě)在第二列服務(wù)列的話,20.45元不在那列顯示,是不是我就要多交20.45,后面在退稅?如果要退稅要怎么操作?
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2017-10-16
老師我們上個(gè)月作廢了一張跨月發(fā)票,已經(jīng)交了兩萬(wàn)稅款,作廢的當(dāng)月沒(méi)有其他的抵扣,這個(gè)月就抵扣了,上個(gè)月賬上就有應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方20000元。這個(gè)月我做賬是不是這種做。借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)30000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)10000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20000 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20000,貸-應(yīng)交稅費(fèi)-未繳增值稅20000
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2023-12-06
5月之前已經(jīng)開(kāi)完發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方也已經(jīng)付完款了?,F(xiàn)在對(duì)方說(shuō)要修改合同降點(diǎn)位,要給我們退票。開(kāi)的是普通發(fā)票。是不是直接開(kāi)紅字發(fā)票就可以?但是已經(jīng)交的所得稅就沒(méi)有辦法退回了呢?
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2018-06-25
我們公司一月份開(kāi)的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)票每噸8960,然后開(kāi)成每噸9960了?,F(xiàn)在已經(jīng)6月份了才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,這個(gè)要怎么操作??!一月份當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅和一季度所得稅都已經(jīng)交過(guò)了。但是多交了不少,現(xiàn)在想改過(guò)來(lái)怎么操作啊?
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2020-06-04