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18年發(fā)票失控了,專管員讓進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出了已交稅,那18年的年報(bào)還需要更改嗎
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2020-01-13
夫妻離婚,共同房產(chǎn)過戶到另一方,怎么操作可以少交一點(diǎn)錢?已經(jīng)在不動(dòng)產(chǎn)登記處了
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2019-06-06
公司注冊(cè)資本500萬,實(shí)際才收到280萬,我做賬實(shí)收資本怎么做呢?之前印花稅已交了的。
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2018-06-28
在增值稅認(rèn)證平臺(tái)誤勾選了不抵扣,而且已確認(rèn)提交,但增值稅還未申報(bào),該怎么處理
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2022-01-09
老師 小規(guī)模納稅人去稅務(wù)局代開的專票,已經(jīng)交過稅,請(qǐng)問附加稅要不要計(jì)提繳納了?
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2016-10-10
收到丙公司投入的機(jī)械設(shè)備一套,原值270000元,雙方協(xié)商作價(jià)250000元,機(jī)械設(shè)備已交付使用
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2022-04-17
老師您好,請(qǐng)問股東實(shí)繳資本金已經(jīng)交齊了。再投資進(jìn)來的錢能作為資本公積處理嗎?
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2023-03-23
事業(yè)單位房屋 建筑物已交付使用,尚未辦理竣工決算,應(yīng)估價(jià)入賬,賬務(wù)處理該如何做?
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2018-10-18
有兩個(gè)員工這個(gè)月初辭職的,但是社保已經(jīng)交了,也沒有工資在這里,這是要怎么做賬
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2017-02-08
老師,我的減免所得稅161684.15系統(tǒng)咋算的,還有實(shí)際已交所得稅3925.83從哪來,在哪里可以查到
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2019-07-06
五月份匯算清繳補(bǔ)交了2500企業(yè)所得稅,當(dāng)月分錄已經(jīng)做了,報(bào)表中需要調(diào)整哪些數(shù)據(jù)
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2018-06-07
老師,公司有對(duì)外進(jìn)行信息咨詢服務(wù)業(yè)務(wù),免交增值稅,款項(xiàng)已經(jīng)收到,這個(gè)怎么做分錄
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2022-06-30
還有,上季度已經(jīng)計(jì)提的增值稅,未超,免交,季末忘記結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在一起結(jié)轉(zhuǎn)出來可以嗎?
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2017-07-10
我們公司一月份開的農(nóng)產(chǎn)品收購票每噸8960,然后開成每噸9960了?,F(xiàn)在已經(jīng)6月份了才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,這個(gè)要怎么操作??!一月份當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅和一季度所得稅都已經(jīng)交過了。但是多交了不少,現(xiàn)在想改過來怎么操作???
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2020-06-04
老師,如果18年前三季度已計(jì)提企業(yè)所得稅,也已預(yù)交,當(dāng)初也直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,但是第四季度下來總的利潤是虧損的,現(xiàn)在匯算清激,變成了多交了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在該怎么做賬戶處理,年度財(cái)務(wù)報(bào)表該怎么填
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2019-05-04
我13年到現(xiàn)在做的賬很多都錯(cuò)了,但是報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了,很多的數(shù)據(jù)已經(jīng)提交給了各個(gè)地方了,現(xiàn)在能不能去稅務(wù)局把報(bào)表刪了,重做13年到現(xiàn)在的賬目呢?如果能,提交的數(shù)據(jù)就是錯(cuò)的;如果不能,應(yīng)該怎么改呢?
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2017-12-27
增值稅申報(bào)表中本期已繳稅額的本年累計(jì)就是以前月份應(yīng)交稅額的總計(jì),比如本期是稅款所屬期7月,那么本期已繳稅額本月數(shù)就是6月份應(yīng)交稅金,本年累計(jì)數(shù)就是1到6月稅金的合計(jì),這樣理解沒錯(cuò)吧?
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2018-08-22
老師,我公司2019年注冊(cè),注冊(cè)資本2000萬元。2019-2020已投入600萬元。假如到2020年底,盈利300萬元,需要分配給我們的投資方,XX公司(占比100%),這個(gè)怎么交稅的?款是扣了個(gè)稅后打給投資方?還是投資方自已去交?謝謝老師。
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2020-06-13
5月之前已經(jīng)開完發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方也已經(jīng)付完款了?,F(xiàn)在對(duì)方說要修改合同降點(diǎn)位,要給我們退票。開的是普通發(fā)票。是不是直接開紅字發(fā)票就可以?但是已經(jīng)交的所得稅就沒有辦法退回了呢?
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2018-06-25
老師我們上個(gè)月作廢了一張跨月發(fā)票,已經(jīng)交了兩萬稅款,作廢的當(dāng)月沒有其他的抵扣,這個(gè)月就抵扣了,上個(gè)月賬上就有應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方20000元。這個(gè)月我做賬是不是這種做。借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)30000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)10000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20000 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20000,貸-應(yīng)交稅費(fèi)-未繳增值稅20000
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2023-12-06