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外賬 拿來費(fèi)用發(fā)票,要沖個(gè)人借款, 借其他應(yīng)付款 貸管理費(fèi)用 這樣做對(duì)嗎?
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2020-05-09
請(qǐng)問老師,我是咨詢類小規(guī)模,想把費(fèi)用做到成本里面 ,是不是 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資 貸管理費(fèi)用-工資, 發(fā)工資的時(shí)候就是借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款嗎
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2022-04-26
研發(fā)費(fèi)用費(fèi)用化支出,暫時(shí)無法歸集到某個(gè)項(xiàng)目成本的,先入什么科目好
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2021-03-05
單位借財(cái)政局工作經(jīng)費(fèi),借:銀行存款_專儲(chǔ)存款 貸:其他應(yīng)付款_財(cái)政借款,請(qǐng)問我使用時(shí)怎么做賬
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2017-05-23
我們是建筑公司跟發(fā)包方開發(fā)公司是一家,我們公司沒有啟動(dòng)資金,所用款項(xiàng)全部來自向發(fā)包方借款。 當(dāng)時(shí)借款時(shí)是: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 購材料時(shí): 借:工程施工 應(yīng)交稅金―應(yīng)交增值稅―待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 開發(fā)票確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本并沖借款怎樣做分錄老師
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2019-06-29
應(yīng)收賬款期初借方余額8萬元,本期發(fā)生應(yīng)收賬款2萬元,期末尚有借方余額5萬元該企業(yè)本月回收的應(yīng)收賬款
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2015-10-21
老師,公司貸款買房5年期,是長(zhǎng)期借款還是長(zhǎng)期應(yīng)付款
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2021-06-25
長(zhǎng)期應(yīng)付款與長(zhǎng)期借款的實(shí)際區(qū)別是什么?長(zhǎng)期借款是怎么產(chǎn)生的?可以舉例子說明!長(zhǎng)期應(yīng)付款是怎樣產(chǎn)生的?舉例子說明!
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2018-08-18
老師,請(qǐng)問一下,6月暫估入庫,借:庫存商品100,貸:應(yīng)付賬款100, 6月銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100,貸:庫存商品100 7月來票紅沖暫估入庫,借:庫存商品-100,貸:應(yīng)付賬款-100 正確的發(fā)票入庫,借:庫存商品100,銀行存款:100, 6月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本不用紅沖了吧!我這樣做是對(duì)的吧
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2018-10-19
股票發(fā)行費(fèi)用沖減資本公積一股本溢價(jià),甲公司應(yīng)編制的會(huì)計(jì)分錄為: 借:其他貨幣資金30042.5 貸:股本5000 資本公積一股本溢價(jià)25042.5[(6.1*5000)*(1-1.5%)-5000] 為什么借方是其他貨幣資金,不是存出投資款或者銀行存款?
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2022-07-13
請(qǐng)問我小規(guī)模 1季度要繳納文化建設(shè)事業(yè)費(fèi) 1季度3月31日 分錄為: 借:營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)繳文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) 實(shí)際繳納分錄為: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)繳文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) 貸:銀行存款 請(qǐng)問是否在1季度最后一天計(jì)算 并入賬 ? 我寫的分錄對(duì)不對(duì)?
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2020-04-25
務(wù):財(cái)會(huì)部收到開戶銀行轉(zhuǎn)來利息清單,內(nèi)列短期借款利息7200元;長(zhǎng)期借款利息6000元,分別從存款賬戶中直接扣除;同日,又收到存款利息清單,內(nèi)列本期存款利息收入400元,直接劃入公司存款賬戶,這題的分錄?我的分錄是: 借:應(yīng)付利息-工行 7200 應(yīng)付利息-長(zhǎng)期借款利息 6000 財(cái)務(wù)費(fèi)用 -400 貸:銀行存款 12800 這樣做答案錯(cuò)了?
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2015-10-10
該公司本月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1.購進(jìn)設(shè)備一臺(tái),價(jià)值10000元,以存款支付。 2.從銀行提取現(xiàn)金1000元。 3.投資者投入材料一批,雙方確認(rèn)價(jià)20000元。 4.生產(chǎn)車間領(lǐng)用材料,價(jià)40000元,投入生產(chǎn)。 5.以存款22500元,償還應(yīng)付供貨單位貨款。 6.向銀行取得長(zhǎng)期借款150000元,存入銀行。 7.售產(chǎn)品一批,價(jià)款8000元,款項(xiàng)已存入銀行。 8.收到捐贈(zèng)人贊助現(xiàn)金5000元。 9.收到購貨單位前欠貨款18000元,其中16000元 存入銀行,其余部分收到現(xiàn)金。 10.以銀行存款48000元,歸還銀行短期借款20000 元和應(yīng)付供貨單位款項(xiàng)28 000元。 要求: 據(jù)以上資料編制會(huì)計(jì)分錄,并記入有關(guān)賬戶。編總分類賬戶本期發(fā)生額及余額試算平衡表。
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2022-10-19
駕校企業(yè)繳納了2021-2023年房租,只開了2021年發(fā)票。怎么做賬?是不是應(yīng)該 第一步: 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用(有票) 借預(yù)付賬款(無票),貸銀行存款。 第二步:每月分?jǐn)傋饨穑韫芾碣M(fèi)用及主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。 第三步:明年票到再做 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用(票到部分),貸預(yù)付賬款
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2021-03-29
向信用社借款10000元,借款合同約定期限6個(gè)月,年利率5%
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2021-06-26
上月 借:管理費(fèi)用 30萬,貸:銀行存款 。(這三十萬有27萬是法人借走了,應(yīng)算應(yīng)收,3萬是付的賬款,沒有票呢,所以都不能算費(fèi)用,需本月沖回,怎么做分錄)
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2016-10-27
公司籌建期間,老板的朋友也是將來公司的甲方客戶借給公司一些資金用于籌建,現(xiàn)在說是不用還了,借款(在其他應(yīng)付款中)可以做為資本公積入賬嗎?
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2019-04-01
老師,其他應(yīng)收款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備并且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在其他應(yīng)收賬款收回,分錄是這樣嗎 借:本利利潤(rùn) -500 貸:信用減值損失 -500 借:壞賬準(zhǔn)備 500 貸:信用減值損失 500
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2023-09-22
下列不是發(fā)生壞賬損失時(shí)應(yīng)做的賬務(wù)處理的是( )。 A.借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款 B.借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款 C.借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 D.借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款
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2017-08-15
公司4月預(yù)付了房租100 沒收到發(fā)票 直接做分錄借管理費(fèi)用100 貸銀行存款100 7月又預(yù)付一筆房租借預(yù)付賬款300貸銀行存款300因?yàn)闆]收到票8月沖銷了第一筆借:管理費(fèi)用-100銀行存款—1003.更正借:預(yù)付賬款100貸:銀行存款100結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤(rùn)—100貸:管理費(fèi)用—100這個(gè)到底要不要沖銷呢,還是都記管理費(fèi)用,等發(fā)票來了把發(fā)票付在屏證后邊我們是專票
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2018-10-12