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弈蝶兒
于2017-05-23 18:18 發(fā)布 ??1430次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-05-23 18:32
如果借相應支出,支出增大,就超財政預算匹配的支出,與年底決算就不符噠
王雁鳴老師 解答
2017-05-23 18:19
您好,使用時,借;相關支出科目,貸;銀行存款_專儲存款。
2017-05-23 18:33
您好,支出超過的部分,由其他資金支付。
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老師,我們代收的房租年底要上交財政局,我記賬借銀行存款貸其他應付款,,上交財政局了借其他應付款貸銀行存款
答: 您好,您的處理非常正確。代收代付通過往來科目調(diào)整。
單位借財政局工作經(jīng)費,借:銀行存款_專儲存款 貸:其他應付款_財政借款,請問我使用時怎么做賬
答: 您好,使用時,借;相關支出科目,貸;銀行存款_專儲存款。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們公司款是財政撥款支付的,收到的時候借銀行存款財政局,貸其他應付款財政局對嗎?付出的時候咋做呢?
答: 你好,是補助還是提供 的服務收到的款項
老師你好:財務會計,借:銀行存款 貸:其他應付款 預算會計如何記賬?
討論
往人社局多交了養(yǎng)老保險,現(xiàn)在又退回到單位銀行存款戶,財務會計記借 銀行存款 貸 其他應付款,請問這一筆用不用記預算會計?
請教老師,往年收到的征地款掛了往來,借銀行存款貸其他應付款,現(xiàn)在付款,財務會計借其他付款,貸銀行存款,預算會計要怎么處理???
您好 請問年初及年末都是 資金結(jié)存=現(xiàn)金+銀行存款+其他應收-其他應付款嗎 ? 如何判斷財務會計與預算會計的關系 做賬做得對與否呢?
我們有一個0余額賬戶,11月做的收款憑證 ,借方銀行存款40000,其他應收10000,其他應付款50000;然后付款憑證,其他應付款40000,銀行存款40000.現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)實際收到的是30000,未入賬20000,不知道怎么做沖銷
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 103692 個
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王雁鳴老師 解答
2017-05-23 18:19
王雁鳴老師 解答
2017-05-23 18:33