APP下載
虛假半人心№
于2020-06-05 17:24 發(fā)布 ??1289次瀏覽
小林老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-06-05 17:25
您好,您的處理非常正確。代收代付通過往來科目調整。
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
老師,我們代收的房租年底要上交財政局,我記賬借銀行存款貸其他應付款,,上交財政局了借其他應付款貸銀行存款
答: 您好,您的處理非常正確。代收代付通過往來科目調整。
單位借財政局工作經費,借:銀行存款_專儲存款 貸:其他應付款_財政借款,請問我使用時怎么做賬
答: 您好,使用時,借;相關支出科目,貸;銀行存款_專儲存款。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們公司款是財政撥款支付的,收到的時候借銀行存款財政局,貸其他應付款財政局對嗎?付出的時候咋做呢?
答: 你好,是補助還是提供 的服務收到的款項
老師你好:財務會計,借:銀行存款 貸:其他應付款 預算會計如何記賬?
討論
往人社局多交了養(yǎng)老保險,現(xiàn)在又退回到單位銀行存款戶,財務會計記借 銀行存款 貸 其他應付款,請問這一筆用不用記預算會計?
請教老師,往年收到的征地款掛了往來,借銀行存款貸其他應付款,現(xiàn)在付款,財務會計借其他付款,貸銀行存款,預算會計要怎么處理???
您好 請問年初及年末都是 資金結存=現(xiàn)金+銀行存款+其他應收-其他應付款嗎 ? 如何判斷財務會計與預算會計的關系 做賬做得對與否呢?
我們有一個0余額賬戶,11月做的收款憑證 ,借方銀行存款40000,其他應收10000,其他應付款50000;然后付款憑證,其他應付款40000,銀行存款40000.現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)實際收到的是30000,未入賬20000,不知道怎么做沖銷
小林老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 4.96 解題: 68270 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)