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4月份小規(guī)模增值稅納稅申報時,第12行其他免稅銷售額+第17行本期免稅額=財務報表的主營業(yè)務收入,對嗎?" 我分別開的是小規(guī)模服務費普通發(fā)票(4月免稅)
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2022-05-18
調(diào)用系統(tǒng)服務出錯,異常所在server名hxhd_gxsw_svr009,異常原因:1010030098000009:保存失敗!錯誤原因:《附加稅申報表》中“合計:”0.00必須等于“一般增值稅:”-61.17 + “免抵稅額:”0.00 + “消費稅:”0.00+ “營業(yè)稅:”0.00。就是保存附加稅的時候,系統(tǒng)會出現(xiàn)提示:“減免性質(zhì)代碼”錄入時,“減免額應大于0”
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2020-01-06
老師你好,小微9萬免增值稅,相當于免稅收入吧,那年度匯算清繳,107010,這張表要填么
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2018-04-12
老師,增值稅報表附表三18年7月填寫錯誤,要每月一直更正申報到現(xiàn)在,系統(tǒng)都是顯示的更正申報,有沒有影響?
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2019-09-05
小規(guī)模納稅人季度申報,銷售收入30一下,免征增值稅,賬務處理如下 借:應交稅費-應交增值稅 貸:其他收益-稅收減免 分錄是否正確?
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2019-09-11
你好我是一家生活服務業(yè)一般納稅人,享受疫情期間增值稅減免政策,那我的水利建設基金是應該減免還是按增值稅收入申報
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2020-07-10
為什么以下業(yè)務需要 填寫在 增值稅納稅申報表附列資料(一)表格中免稅-貨物及加工修理修配勞務欄目???開的不是普通發(fā)票嗎?
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2017-11-28
所得稅年度申報表里的,A105000《納稅調(diào)整項目明細表》。里的一,收入調(diào)整項目(九)其他一欄里,需要把免交增值稅稅費金額填寫進去嗎?
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2019-05-23
老師我的意思是9月份增值稅納稅申報表與出口退稅免抵退匯總表進項稅轉(zhuǎn)出金額有出入,原因是升級元退稅率9%現(xiàn)在是13%
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2018-11-10
7月份應交增值稅0.52元,稅務所不用扣,怎么處理,增值稅納稅申報表總顯示未交增值稅0.52元,報表怎么處理
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2015-10-27
老師你好 增值稅主表 老師我們之前第25行一直有個期初未交稅額負數(shù)-20334.86 本期銷項進項抵后 24行應納稅額合計是28311.8, 32行期末未交稅額合計7976.94 34行 本期應補稅額還是28311.8 我想問32 34行區(qū)別? 按照哪個交稅? 32行的之前多交不可以抵掉嗎? 為什么從18年底到現(xiàn)在這個數(shù)字一直在呢?
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2022-01-12
老師,物業(yè)公司增值稅普票+無票合計22萬填增值稅主表10欄,本期免稅額怎么是按3%填的呀?開發(fā)票是按1%的稅率,怎么填增值稅主表呀?
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2024-01-05
老師,個體工商戶報稅,填增值稅納稅申報表,附加稅納稅申報表,通用申報表就可以了嗎?
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2020-01-01
這個月申報的稅費是724.57元,但資產(chǎn)負債表中期末數(shù)是1075.05元,需要調(diào)整嗎,有何風險。還有這個季度的增值稅免稅收入利潤表和申報表差5分錢有影響嗎,需要調(diào)整嗎?如何調(diào)整
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2017-01-11
物業(yè)公司水費享受簡易征收差額征稅,增值稅申報表如何填報,若當月支出大于收入,如何填寫增值稅申報表?
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2022-03-15
我們是免交增值稅的 那做賬時候還要寫應交增值稅和免交增值稅的分錄嗎
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2017-12-28
你好,我是國有糧食購銷企業(yè),增值稅免稅,我的客戶要求我給開增值稅專用發(fā)票,我怎樣申報
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2022-05-18
你好,我是剛?cè)胄械拇碛涃~員。發(fā)現(xiàn)前幾個月的小規(guī)模增值稅納稅申報表別入填寫錯了(免稅增售額中別入寫了含稅的),怎么辦?
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2019-04-25
其他申報中有關(guān)聯(lián)業(yè)務往來報告表和增值稅預繳申報表這兩個表必須填嗎?
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2018-05-14
老師,我已報了增值稅申報表,里面的應納稅額與預交稅額差0.11元。在我申報附加稅申報表時,計稅依據(jù)直接顯示0.11元,我就改成了增值稅申報表里應納稅額的數(shù)
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2020-07-03