
老師你好,小微9萬免增值稅,相當于免稅收入吧,那年度匯算清繳,107010,這張表要填么
答: 你好,這個不屬于免稅收入,而是增值稅減免了 107010表格內(nèi)容是?
你好小微企業(yè)不足30萬免增值稅,這個免稅已計入營業(yè)外收入,匯算清繳時調(diào)增,納稅調(diào)整表應填在那一欄?
答: 你好,小微企業(yè)不足30萬免增值稅,這個免稅已計入營業(yè)外收入,匯算清繳時不需要對這個營業(yè)外收入再調(diào)整啊
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,小微企業(yè)季度未超過 30萬免征增值稅計入營業(yè)外收入,這個營業(yè)外收入需要填匯算清繳什么表嗎?
答: 在主表營業(yè)外收入填寫就可以。
老師你好,小規(guī)模個體工商戶季度30W免增值稅,那年度匯算清繳時免的增值稅營業(yè)外收入是填在哪里?是填“納稅調(diào)增額”-“其他”這個選項里面嗎?
老師好,小微企業(yè)所得稅匯算清繳,可免于選擇填報A101010到A1040000表,那A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表主表的收入成本要自己填寫么
老師好,小微企業(yè)所得稅匯算清繳,可免于選擇填報A101010到A1040000表,那A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表主表的收入成本要自己調(diào)整么

