老師,我們公司為小規(guī)模,現(xiàn)有一項(xiàng)目,給別家公司做了, 問(wèn)
您好,企業(yè)所得稅現(xiàn)在是按5%來(lái)交的 答
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有位員工2024年7月就離職了,但是跟他 問(wèn)
離職日期應(yīng)填寫(xiě)6月30日的哈 答
老師,我們是一般納稅人,2024年10-12的租金發(fā)票,2025 問(wèn)
你好,你是說(shuō)進(jìn)項(xiàng)需要抵扣,所以租金不對(duì)是嗎 答
工商年報(bào),有個(gè)問(wèn)題哦,從業(yè)人數(shù)15人,買社保14人這個(gè) 問(wèn)
你好,這個(gè)按實(shí)際來(lái)填吧。因?yàn)楣ど棠軌颢@取到數(shù)據(jù)的。 答
老師,店鋪中途裝修,產(chǎn)生的裝修費(fèi)我這樣做可不可以, 問(wèn)
你好,如果裝修金額大的,這個(gè)是租賃進(jìn)來(lái)的話,按照第一種方法,如果金額小的話,可以按照第二種。 答

我們是免交增值稅的 那做賬時(shí)候還要寫(xiě)應(yīng)交增值稅和免交增值稅的分錄嗎
答: 寫(xiě)的
增值稅免稅處理借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入 這筆分錄之前還要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅借應(yīng)交增值稅未交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入為啥沒(méi)有一般納稅人的減免稅款是以上分錄嗎
答: 可以不用 直接銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
30萬(wàn)免增值稅,分錄怎么做?怎么銷應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
答: 你好,是的,季度不超過(guò)收入30萬(wàn)元免增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅),貸營(yíng)業(yè)外收入--政府補(bǔ)貼

