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老師,這種增值稅普通發(fā)票開(kāi)具紅沖不用填寫(xiě)紅字信息申請(qǐng)表,直接開(kāi)具就可以了
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2018-10-18
老師,公司是小規(guī)模納稅人,一季度出售了金融商品,在增值稅申報(bào)表哪一爛填列啊
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2022-04-07
這個(gè)月,增值稅一般納稅人申報(bào)表中,本期繳納上期應(yīng)納稅額,應(yīng)該填幾月份的數(shù)據(jù)
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2018-02-05
老師,請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)清理1000數(shù)額,是填寫(xiě)在增值稅納稅申報(bào)表應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額里嗎?
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2020-07-12
開(kāi)票系統(tǒng)軟件維護(hù)費(fèi)280元全額抵減應(yīng)納稅額,在增值稅申報(bào)的哪一個(gè)表里面填寫(xiě)?
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2021-06-05
老師,一般納稅人輔導(dǎo)期,當(dāng)月第二次購(gòu)買(mǎi)發(fā)票預(yù)繳的3%增值稅填在申報(bào)表的哪里?
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2020-02-22
小規(guī)模納稅人的增值稅申報(bào)中主表中的銷(xiāo)售額是自動(dòng)提取的還是人工填寫(xiě)的呢?
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2018-04-23
老師,本季度就開(kāi)了2張小額的”其他業(yè)務(wù)收入“發(fā)票,增值稅申報(bào)表上要填列數(shù)額嗎?
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2017-01-14
增值稅申報(bào)表附列(二)里第三部分待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額下面的24到28行,具體怎么填列!
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2018-12-10
請(qǐng)問(wèn)老師小規(guī)模納稅人增值稅表申報(bào),第9項(xiàng)和10項(xiàng)填寫(xiě)的是不含稅銷(xiāo)售額對(duì)吧
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2020-07-15
老師您好!請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)型出口企業(yè)出口抵減內(nèi)銷(xiāo)稅額,在增值稅申報(bào)表中怎樣填列呢?
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2020-12-25
老師,小規(guī)模納稅人在增值稅申報(bào)表里邊填寫(xiě)免稅銷(xiāo)售額是含稅的還是不含稅的?
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2019-10-16
老師,發(fā)票開(kāi)1個(gè)點(diǎn)的稅率,然后申報(bào)增值稅時(shí)沒(méi)有1個(gè)點(diǎn)的稅率選擇,要怎么填表
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2021-01-08
你好,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)行填寫(xiě)申報(bào)增值稅(適用于小規(guī)模納稅人)時(shí)無(wú)法打開(kāi)填寫(xiě)申報(bào)表,并且彈出以下對(duì)話框:核心征管提示信息:系統(tǒng)內(nèi)部異常:調(diào)用系 統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò),異常所在server名hxhd_gdsw _dvr007,異常原因:上期未申報(bào):征收項(xiàng) 表目:增值稅品目:商業(yè)(17%、16%)未申報(bào),征 收項(xiàng)目:增值稅品目:居民日常服務(wù)未申報(bào), (錯(cuò)誤碼0413S512F394) 該怎么辦?
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2019-04-13
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)的,填增值稅報(bào)表時(shí)需要填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
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2018-06-09
增值稅報(bào)表提示填第十欄,我填了總是提示,怎么辦?
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2021-01-04
個(gè)體戶 開(kāi)了2300的票 填增值稅表的時(shí)候是填11行嗎
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2019-10-01
增值稅未達(dá)起征點(diǎn)填的是增值稅表未達(dá)起征點(diǎn)免稅稅額嗎?
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2019-10-15
請(qǐng)問(wèn),房地產(chǎn)行業(yè),預(yù)繳增值稅時(shí),附表四需要填本期發(fā)生額,這個(gè)發(fā)生額是填增值稅嗎?填附加稅嗎?
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2020-04-28
增值稅申報(bào)時(shí),有出口的情況下,16表和17表關(guān)于出口貨物征(免)稅的明細(xì)主表和從表,都沒(méi)填報(bào),還礙事?。拷K地區(qū)的
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2020-11-05