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送心意

蔣飛老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-01 20:56

你好!

對(duì)的。

追問(wèn)

2019-10-01 20:58

不用填8行嗎

蔣飛老師 解答

2019-10-01 21:00

你好!

不用的

追問(wèn)

2019-10-01 21:00

那19和21行要怎么填

追問(wèn)

2019-10-01 21:03

追問(wèn)

2019-10-01 21:05

蔣飛老師 解答

2019-10-01 21:06

在21欄把稅額填上(免稅額)

追問(wèn)

2019-10-01 21:07

含稅的是2300  那稅額是66.01這個(gè)數(shù)嗎

追問(wèn)

2019-10-01 21:09

19行是填 2300嗎

蔣飛老師 解答

2019-10-01 21:09

2300=66.99(填21欄)+2233.01(填寫(xiě)11欄)

追問(wèn)

2019-10-01 21:13

19行填什么

蔣飛老師 解答

2019-10-01 21:17

66.99(填19欄)

追問(wèn)

2019-10-01 21:19

11行填了2300
19行66.99
21行66.99
申報(bào)不對(duì)啊

蔣飛老師 解答

2019-10-01 21:22

2233.01(填寫(xiě)11欄)

19行66.99
21行66.99

追問(wèn)

2019-10-01 21:26

好了 謝謝老師

蔣飛老師 解答

2019-10-01 21:36

不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答您的問(wèn)題將會(huì)更加用心,謝謝。

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查賬征收的個(gè)體工商戶(hù)季度沒(méi)有達(dá)到30萬(wàn)元,沒(méi)有開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,直接免交增值稅及增值稅的附加稅
2020-07-06 16:47:49
你好,要繳增值稅和附加稅,月收入不超過(guò)10萬(wàn)元免征
2020-06-25 10:49:47
不交稅的,在第九欄和第11欄里面填寫(xiě)。
2020-04-08 15:23:23
去稅務(wù)局領(lǐng)稅票,盤(pán)領(lǐng)發(fā)票,自己就可以開(kāi)具體開(kāi)票的方法,學(xué)堂有實(shí)操,也可以去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票。
2019-06-26 12:41:29
不含稅收入*3%
2017-06-30 15:18:48
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精選問(wèn)題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷(xiāo)售貨物):100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷(xiāo),賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷(xiāo)個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 將銷(xiāo)售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 13%(銷(xiāo)售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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