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請(qǐng)問(wèn)老師小規(guī)模納稅人增值稅表申報(bào),第9項(xiàng)和10項(xiàng)填寫的是不含稅銷售額對(duì)吧
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2020-07-15
老師您好!請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)型出口企業(yè)出口抵減內(nèi)銷稅額,在增值稅申報(bào)表中怎樣填列呢?
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2020-12-25
老師,發(fā)票開(kāi)1個(gè)點(diǎn)的稅率,然后申報(bào)增值稅時(shí)沒(méi)有1個(gè)點(diǎn)的稅率選擇,要怎么填表
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2021-01-08
老師,小規(guī)模納稅人在增值稅申報(bào)表里邊填寫免稅銷售額是含稅的還是不含稅的?
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2019-10-16
你好,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)行填寫申報(bào)增值稅(適用于小規(guī)模納稅人)時(shí)無(wú)法打開(kāi)填寫申報(bào)表,并且彈出以下對(duì)話框:核心征管提示信息:系統(tǒng)內(nèi)部異常:調(diào)用系 統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò),異常所在server名hxhd_gdsw _dvr007,異常原因:上期未申報(bào):征收項(xiàng) 表目:增值稅品目:商業(yè)(17%、16%)未申報(bào),征 收項(xiàng)目:增值稅品目:居民日常服務(wù)未申報(bào), (錯(cuò)誤碼0413S512F394) 該怎么辦?
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2019-04-13
我們是小規(guī)模納稅人,享受國(guó)家免稅政策,上月開(kāi)票35880。要怎么填增值稅納稅申報(bào)表?
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2018-01-15
老師好,我是建筑行業(yè),開(kāi)票的時(shí)候開(kāi)錯(cuò)了1%,實(shí)際是3%,現(xiàn)在要申報(bào)增值稅,怎么填表
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2022-02-14
老師:小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度開(kāi)票不滿30萬(wàn),申報(bào)增值稅的時(shí)候,主表是填第十行嗎?
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2019-07-08
增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料 系統(tǒng)顯示藍(lán)色條不能填寫為什么
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2016-04-09
你好,我在4月25日開(kāi)具普通發(fā)票電子發(fā)票10元,請(qǐng)問(wèn)怎么填寫增值稅納稅申報(bào)表
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2023-09-05
老師,招待客人住宿的取費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,已做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,增值稅申報(bào)表二填在哪項(xiàng)?
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2019-06-14
老師,我公司是非金融企業(yè),本月預(yù)交利息收入的增值說(shuō),請(qǐng)問(wèn)如何填報(bào)納稅申報(bào)表?
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2023-03-01
小規(guī)模納稅人代開(kāi)發(fā)票后增值稅附加稅都繳納過(guò)了,那附加稅的申報(bào)表怎么填寫?
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2019-04-16
收到增值稅即征即退款,季度申報(bào)企業(yè)所得稅,收到的這個(gè)款在A201010表中填哪個(gè)欄次
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2020-04-10
老師,小規(guī)模季報(bào)時(shí),未達(dá)起征點(diǎn),自開(kāi)普票是否需要填寫在增值稅納稅申報(bào)表里面?
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2020-07-03
老師,您好,我想問(wèn)一下關(guān)于外貿(mào)企業(yè)增值稅申報(bào)表附表二的填寫,本期認(rèn)證但是暫未申請(qǐng)退稅,本期認(rèn)證已經(jīng)申請(qǐng)退稅,以及上期認(rèn)證暫未申請(qǐng)退稅,上期認(rèn)證已經(jīng)申請(qǐng)退稅、前期申請(qǐng)退稅已到賬,這些稅額到底要分別填在哪一欄?
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2018-12-28
增值稅預(yù)繳款表要怎么申報(bào)
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2017-11-08
增值稅申報(bào),提示附表二 8a<
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2023-04-06
老師,您好,航天維護(hù)費(fèi)填在了表四,也填在了主表23行,申報(bào)時(shí)顯示“增值稅減免稅申報(bào)表:”減稅項(xiàng)目“第1行”合計(jì)“第4列=主表第23行”一般貨物,勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)”列“本月數(shù)”+即征即退項(xiàng)目列“本月數(shù)”,這是表示還有需要填的表嗎
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2020-05-13
增值稅申報(bào)時(shí),有出口的情況下,16表和17表關(guān)于出口貨物征(免)稅的明細(xì)主表和從表,都沒(méi)填報(bào),還礙事?。拷K地區(qū)的
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2020-11-05