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我想咨詢一下,個人所得稅app申報提交之前顯示應繳納稅額為0,申報提交之后,顯示本次申報已將納稅額0,下面的綜合所得年度匯算申報明細里 顯示應納稅額400多 已繳稅額400多,這是什么意思啊,不明白啊
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2022-04-01
發(fā)起人持有公開發(fā)行新股前已經(jīng)發(fā)行的股份自公司股票在證券交易所上市交易之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓,請教一下,發(fā)起人持有公開發(fā)行新股前已經(jīng)發(fā)行的股份自公司股票 這句話什么意思,幫忙通俗解釋下
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2022-07-21
增值稅申報表期初未交稅額為負,期末稅額已抵扣掉,為什么本期應補稅額沒有扣掉 增值稅25行為負數(shù),怎么處理 增值稅申報表期初未交稅額為負,期末稅額已抵扣掉,為什么本期應補稅額沒有扣掉 求解決方法
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2022-06-01
我想咨詢一下,個人所得稅app申報提交之前顯示應繳納稅額為0,申報提交之后,顯示本次申報已將納稅額0,下面的綜合所得年度匯算申報明細里 顯示應納稅額400多 已繳稅額400多,這是什么意思啊,不明白啊
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2023-03-20
5月之前已經(jīng)開完發(fā)票給對方,對方也已經(jīng)付完款了?,F(xiàn)在對方說要修改合同降點位,要給我們退票。開的是普通發(fā)票。是不是直接開紅字發(fā)票就可以?但是已經(jīng)交的所得稅就沒有辦法退回了呢?
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2018-06-25
老師,您好!預繳了增值稅,企業(yè)所得稅,城建稅,附加稅,印花稅的分錄是這樣做的嗎? 借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交城建稅、附加稅,印花稅 借:應交稅費-應交城建稅、附加稅、印花稅 貸:銀行存款 借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款
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2021-03-15
"請教老師:已經(jīng)交過的附加稅(城建稅、教育費、地方教育費),現(xiàn)在由于有新的優(yōu)惠政策,退回前期所交稅款的一半,這個會計分錄該怎么做? 比如:一月計提附加稅。 借:營業(yè)稅金及附加—城建稅 1375 貸:應交稅金—城建稅 1375 實際繳款: 借:應交稅金—城建稅 1375 貸:銀行存款 1375 本月收到退稅款(已繳稅款的一半)??? 借:銀行存款 687.5 ???"
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2023-03-08
增值稅申報,發(fā)票的已交稅額,不在我填寫那列顯示,是不是要多交稅?第一列是貨物和勞務,第二列是服務,系統(tǒng)強制要我填寫服務那列,可是我發(fā)票已交的稅20.45在第一列本期預繳稅款里顯示,,如果我填寫在第二列服務列的話,20.45元不在那列顯示,是不是我就要多交20.45,后面在退稅?如果要退稅要怎么操作?
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2017-10-16
我們公司一月份開的農(nóng)產(chǎn)品收購票每噸8960,然后開成每噸9960了?,F(xiàn)在已經(jīng)6月份了才發(fā)現(xiàn)錯誤,這個要怎么操作?。∫辉路莓敃r進項稅和一季度所得稅都已經(jīng)交過了。但是多交了不少,現(xiàn)在想改過來怎么操作???
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2020-06-04
老師,如果18年前三季度已計提企業(yè)所得稅,也已預交,當初也直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,但是第四季度下來總的利潤是虧損的,現(xiàn)在匯算清激,變成了多交了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在該怎么做賬戶處理,年度財務報表該怎么填
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2019-05-04
我13年到現(xiàn)在做的賬很多都錯了,但是報表已經(jīng)申報了,很多的數(shù)據(jù)已經(jīng)提交給了各個地方了,現(xiàn)在能不能去稅務局把報表刪了,重做13年到現(xiàn)在的賬目呢?如果能,提交的數(shù)據(jù)就是錯的;如果不能,應該怎么改呢?
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2017-12-27
增值稅申報表中本期已繳稅額的本年累計就是以前月份應交稅額的總計,比如本期是稅款所屬期7月,那么本期已繳稅額本月數(shù)就是6月份應交稅金,本年累計數(shù)就是1到6月稅金的合計,這樣理解沒錯吧?
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2018-08-22
老師,我公司2019年注冊,注冊資本2000萬元。2019-2020已投入600萬元。假如到2020年底,盈利300萬元,需要分配給我們的投資方,XX公司(占比100%),這個怎么交稅的?款是扣了個稅后打給投資方?還是投資方自已去交?謝謝老師。
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2020-06-13
現(xiàn)在工程勞務公司的,小規(guī)模的2019年1月開了一百多萬發(fā)票,稅沒有交,現(xiàn)在又要開30萬,我想問:工程不是要預交稅了嗎?之前開的沒有預交,已經(jīng)開了票,那現(xiàn)在還能開嗎?還是現(xiàn)在先預交稅才開?還有就是,1月份的沒有交,現(xiàn)在的能預交嗎?
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2019-03-08
企業(yè)售出商品如果發(fā)生銷售退回,發(fā)出商品時增值稅納稅義務如果已經(jīng)發(fā)生,應當確認應交稅費一應交增值稅(銷項稅額)。 這里的確認應交稅費一應交增值稅(銷項稅額)是說,在銷售退回時不借記應交稅費一應交增值稅(銷項稅額),不沖回的意思嗎?
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2020-04-10
我單位租用別的單位的土地已給對方單位租賃費用了,請問我單位是否還要交地稅
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2015-10-21
這句話不對嗎,交易性金融資產(chǎn)的成本不是應該包括已宣告尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利嗎
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2019-01-02
老師,12月份只有國稅局代開的兩張發(fā)票,當時已經(jīng)用現(xiàn)金交了,這個月還需要申報嗎
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2016-01-12
現(xiàn)在公司需要改盤 已經(jīng)提交資料到7個工作日說可以去改盤,還需要帶什么資料嗎
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2017-09-28
我單位租用別的單位的土地已給對方單位租賃費用了,請問我單位是否還要交地稅
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2015-10-21