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在嗎? 有個(gè)問題想請(qǐng)教下你 公司14年購(gòu)入奔馳一輛,原價(jià)30萬(wàn),發(fā)票已抵扣,現(xiàn)處理了,已提折舊14.55萬(wàn),我?要做固定資產(chǎn)清理,那不是收益要交增值稅?按17%交嗎?不是有個(gè)銷售二手物品4%計(jì)征稅費(fèi)減半征收嗎?有誰(shuí)知道
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2016-12-06
老師,您好。個(gè)體戶今年一季度做了定期定額36萬(wàn),實(shí)際開票金額28萬(wàn),交了個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅 ,已經(jīng)在稅務(wù)局取得了清稅證明,工商也已注銷,今天接到稅務(wù)專管員電話說要補(bǔ)交核定征收36萬(wàn)的增值稅3600,這是否合理,
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2023-04-12
老師,您好!預(yù)繳了增值稅,企業(yè)所得稅,城建稅,附加稅,印花稅的分錄是這樣做的嗎? 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅、附加稅,印花稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅、附加稅、印花稅 貸:銀行存款 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款
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2021-03-15
上個(gè)月我有一張待抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,分錄如下:借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款,這個(gè)月已經(jīng)在網(wǎng)上勾選認(rèn)證了,這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)分錄是不是這樣做:借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng),這樣嗎?
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2018-08-06
"請(qǐng)教老師:已經(jīng)交過的附加稅(城建稅、教育費(fèi)、地方教育費(fèi)),現(xiàn)在由于有新的優(yōu)惠政策,退回前期所交稅款的一半,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄該怎么做? 比如:一月計(jì)提附加稅。 借:營(yíng)業(yè)稅金及附加—城建稅 1375 貸:應(yīng)交稅金—城建稅 1375 實(shí)際繳款: 借:應(yīng)交稅金—城建稅 1375 貸:銀行存款 1375 本月收到退稅款(已繳稅款的一半)??? 借:銀行存款 687.5 ???"
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2023-03-08
增值稅申報(bào),發(fā)票的已交稅額,不在我填寫那列顯示,是不是要多交稅?第一列是貨物和勞務(wù),第二列是服務(wù),系統(tǒng)強(qiáng)制要我填寫服務(wù)那列,可是我發(fā)票已交的稅20.45在第一列本期預(yù)繳稅款里顯示,,如果我填寫在第二列服務(wù)列的話,20.45元不在那列顯示,是不是我就要多交20.45,后面在退稅?如果要退稅要怎么操作?
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2017-10-16
5月之前已經(jīng)開完發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方也已經(jīng)付完款了。現(xiàn)在對(duì)方說要修改合同降點(diǎn)位,要給我們退票。開的是普通發(fā)票。是不是直接開紅字發(fā)票就可以?但是已經(jīng)交的所得稅就沒有辦法退回了呢?
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2018-06-25
我想咨詢一下,個(gè)人所得稅app申報(bào)提交之前顯示應(yīng)繳納稅額為0,申報(bào)提交之后,顯示本次申報(bào)已將納稅額0,下面的綜合所得年度匯算申報(bào)明細(xì)里 顯示應(yīng)納稅額400多 已繳稅額400多,這是什么意思啊,不明白啊
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2022-04-01
發(fā)起人持有公開發(fā)行新股前已經(jīng)發(fā)行的股份自公司股票在證券交易所上市交易之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓,請(qǐng)教一下,發(fā)起人持有公開發(fā)行新股前已經(jīng)發(fā)行的股份自公司股票 這句話什么意思,幫忙通俗解釋下
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2022-07-21
增值稅申報(bào)表期初未交稅額為負(fù),期末稅額已抵扣掉,為什么本期應(yīng)補(bǔ)稅額沒有扣掉 增值稅25行為負(fù)數(shù),怎么處理 增值稅申報(bào)表期初未交稅額為負(fù),期末稅額已抵扣掉,為什么本期應(yīng)補(bǔ)稅額沒有扣掉 求解決方法
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2022-06-01
我想咨詢一下,個(gè)人所得稅app申報(bào)提交之前顯示應(yīng)繳納稅額為0,申報(bào)提交之后,顯示本次申報(bào)已將納稅額0,下面的綜合所得年度匯算申報(bào)明細(xì)里 顯示應(yīng)納稅額400多 已繳稅額400多,這是什么意思啊,不明白啊
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2023-03-20
我們公司一月份開的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)票每噸8960,然后開成每噸9960了。現(xiàn)在已經(jīng)6月份了才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,這個(gè)要怎么操作啊!一月份當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅和一季度所得稅都已經(jīng)交過了。但是多交了不少,現(xiàn)在想改過來(lái)怎么操作???
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2020-06-04
老師,如果18年前三季度已計(jì)提企業(yè)所得稅,也已預(yù)交,當(dāng)初也直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),但是第四季度下來(lái)總的利潤(rùn)是虧損的,現(xiàn)在匯算清激,變成了多交了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在該怎么做賬戶處理,年度財(cái)務(wù)報(bào)表該怎么填
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2019-05-04
我13年到現(xiàn)在做的賬很多都錯(cuò)了,但是報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了,很多的數(shù)據(jù)已經(jīng)提交給了各個(gè)地方了,現(xiàn)在能不能去稅務(wù)局把報(bào)表刪了,重做13年到現(xiàn)在的賬目呢?如果能,提交的數(shù)據(jù)就是錯(cuò)的;如果不能,應(yīng)該怎么改呢?
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2017-12-27
增值稅申報(bào)表中本期已繳稅額的本年累計(jì)就是以前月份應(yīng)交稅額的總計(jì),比如本期是稅款所屬期7月,那么本期已繳稅額本月數(shù)就是6月份應(yīng)交稅金,本年累計(jì)數(shù)就是1到6月稅金的合計(jì),這樣理解沒錯(cuò)吧?
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2018-08-22
老師,我公司2019年注冊(cè),注冊(cè)資本2000萬(wàn)元。2019-2020已投入600萬(wàn)元。假如到2020年底,盈利300萬(wàn)元,需要分配給我們的投資方,XX公司(占比100%),這個(gè)怎么交稅的?款是扣了個(gè)稅后打給投資方?還是投資方自已去交?謝謝老師。
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2020-06-13
我單位租用別的單位的土地已給對(duì)方單位租賃費(fèi)用了,請(qǐng)問我單位是否還要交地稅
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2015-10-21
這句話不對(duì)嗎,交易性金融資產(chǎn)的成本不是應(yīng)該包括已宣告尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利嗎
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2019-01-02
老師,12月份只有國(guó)稅局代開的兩張發(fā)票,當(dāng)時(shí)已經(jīng)用現(xiàn)金交了,這個(gè)月還需要申報(bào)嗎
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2016-01-12
現(xiàn)在公司需要改盤 已經(jīng)提交資料到7個(gè)工作日說可以去改盤,還需要帶什么資料嗎
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2017-09-28