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1月份報(bào)了去年的財(cái)務(wù)報(bào)表,然后我報(bào)錯(cuò)了,我這個(gè)月做了新的報(bào)表,我把之前做的作廢了,利潤(rùn)比去年多了很多,企業(yè)所得稅是不是要補(bǔ)交
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2021-04-17
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,24年Q1企業(yè)所得稅月度申報(bào)表及財(cái)務(wù)報(bào)表有錯(cuò)誤,從Q2開(kāi)始已更正。新版電子稅務(wù)局里可以直接線上更正報(bào)表。24年Q1的財(cái)務(wù)報(bào)表已更正,但24年Q1企業(yè)所得稅月度報(bào)表不允許更正,顯示“您本稅期以后還存在申報(bào)信息,不允許更正或作廢本稅期的申報(bào)。”這樣是不是說(shuō)明稅務(wù)局會(huì)以我Q2提交的數(shù)據(jù)為準(zhǔn),不用再操作Q1單企業(yè)所得稅月度申報(bào)表
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2024-10-23
第一節(jié) 農(nóng)民專業(yè)合作社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的概述里,馬坤老師提到合作社從本社成員收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品加價(jià)銷售,加價(jià)部分免增值稅和企業(yè)所得稅嗎?謝謝!
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2023-11-11
還有這小微企業(yè)所得稅未減半金額是70.02,申報(bào)時(shí)打開(kāi)附表3:減免所得稅額明細(xì)表 他自己就出來(lái)減半征稅金額是42.01,也不是一半啊,要改嗎
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2017-04-10
系統(tǒng)提示 1010030098000009:保存失敗錯(cuò)誤原因:2021年及以后年度主表第23行≤100萬(wàn)時(shí)?!禔107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,第1行一、符合條件的小型改利企業(yè)減免企業(yè)所得稅:543.83必須=0或主表23行2658.70*25%*90%
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2022-03-24
老師,第27題,為什么要算在境內(nèi)天數(shù)比。非居民納稅人居住90天-183天境內(nèi)所得要交稅。30000的獎(jiǎng)金本來(lái)就是境內(nèi)所得了,為什么不能直接用3萬(wàn)/6*10%-210?
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2021-10-24
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)企業(yè)所得稅是不是也是免稅的
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2024-01-16
企業(yè)自產(chǎn)自銷菜籽油。免增值稅和所得稅?
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2019-03-12
免征,減征企業(yè)所得稅的有哪些,記憶方法
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2020-04-06
這個(gè)是免征企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?
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2018-09-15
小型微利企業(yè)減免所得稅是怎么計(jì)算的
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2019-04-09
老師你好,我想知道小微企業(yè)企業(yè)所得稅減免那文件里說(shuō)的減免,比如超過(guò)150萬(wàn),是超過(guò)150萬(wàn)全額乘以10%,還是100萬(wàn)乘以5%+超過(guò)的數(shù)50萬(wàn)乘以10%等于應(yīng)交所得稅稅
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2020-08-01
不好意思老師 再問(wèn)一下 這個(gè)大概的企業(yè)所得稅稅負(fù)是減免前還是減免后得
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2019-10-13
老師,我們是國(guó)際貨運(yùn)代理的,免稅的,企業(yè)所得稅稅負(fù)控制到幾個(gè)點(diǎn)合適
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2020-07-23
7月份的外銷發(fā)票,8月底信息齊了,如果想退稅在所屬期8月份的,是不是8月底前要操作退稅,還是9月初操作退稅也可以
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2019-09-05
企業(yè)所得稅年報(bào),出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題解決。對(duì)比了一下提示的兩張表,金額都是一致的。 《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》第11行第2列(本年度_當(dāng)年境內(nèi)所得額)【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第19-20行。
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2021-05-19
以前的會(huì)計(jì)在2018年所得稅匯算清繳時(shí),把應(yīng)付職工薪酬-職工工資稅法能抵扣的數(shù)忘記填了,導(dǎo)致所有的工資都調(diào)增了,今年所得稅匯算清繳能把這塊調(diào)減嗎?怎么操作呢?
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2019-04-13
TikTok跨境電商關(guān)店繳納個(gè)人所得稅問(wèn)題
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2024-02-09
老師你好,月不超10萬(wàn),季度不超30萬(wàn)減免的計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入中稅額,在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)只是填入主表就行了?還是還得在稅收優(yōu)惠表里也要提現(xiàn)呢?
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2020-05-14
你好,出售企業(yè)自用房產(chǎn)100萬(wàn),開(kāi)具發(fā)票100萬(wàn)(不含稅),增值稅報(bào)表收入按100萬(wàn)確認(rèn),賬務(wù)處理溢價(jià)部分計(jì)營(yíng)業(yè)外收入10萬(wàn),那企業(yè)所得稅報(bào)表營(yíng)業(yè)外收入如何確定
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2024-10-10