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送心意

紫藤老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-23 12:00

企業(yè)所得稅稅負(fù)控制一般是2%左右,但是具體你的你要問當(dāng)?shù)氐膶9軉T

zhong?? 追問

2020-07-23 12:01

要怎么算呢,比如我收入800萬這樣,利潤是要多少才能達(dá)到這個(gè)稅負(fù)

紫藤老師 解答

2020-07-23 12:02

假設(shè)你的稅負(fù)率是1%,那么稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入 =1% 去計(jì)算的

zhong?? 追問

2020-07-23 12:04

我們是免稅的呀,不用交增值稅

紫藤老師 解答

2020-07-23 12:26

那就只有所得稅負(fù)稅率

zhong?? 追問

2020-07-23 12:31

那要怎么計(jì)算,可以舉個(gè)例子嗎

紫藤老師 解答

2020-07-23 12:31

當(dāng)期應(yīng)納所得稅稅額/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入

zhong?? 追問

2020-07-23 14:22

老師,比如我的年收入800萬的話,算出來當(dāng)年應(yīng)納稅所得稅稅額8萬,那當(dāng)年利潤的話是多少

紫藤老師 解答

2020-07-23 15:22

當(dāng)年利潤*所得稅稅率=8

zhong?? 追問

2020-07-23 15:42

那如果企業(yè)所得稅稅負(fù)是1%,當(dāng)年年收入800萬,那我的利潤是80萬這樣對嗎

紫藤老師 解答

2020-07-23 15:47

不是,企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率   應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損

zhong?? 追問

2020-07-23 15:49

那我們開的發(fā)票都是免稅的,怎么算呢,老師能具體舉個(gè)例子嗎

紫藤老師 解答

2020-07-23 15:49

發(fā)票都是免稅的,是增值稅,不是所得稅

zhong?? 追問

2020-07-23 15:51

那就比如我全年的營業(yè)收入是800萬,沒有不征稅收入那些的話,利潤多少稅負(fù)才是1%

紫藤老師 解答

2020-07-23 15:52

當(dāng)期應(yīng)納所得稅稅額/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入=1%。應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損=800萬

zhong?? 追問

2020-07-23 16:30

公式能理解,老師能不能舉個(gè)例子呀,我年?duì)I業(yè)收入800萬 ,全年的利潤要多少稅負(fù)才能達(dá)到1%

紫藤老師 解答

2020-07-24 09:45

營業(yè)收入800萬 ,你還要考慮成本和費(fèi)用的,應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損=800萬*1%

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相關(guān)問題討論
所得稅納稅額/不含稅收入
2016-06-21 21:01:48
你好,一般是利潤的0.025
2019-01-08 22:09:39
你好,是按減免之后實(shí)際繳納的企業(yè)所得稅金額/不含稅收入 *100%計(jì)算
2019-01-14 20:35:32
你好,同學(xué)。 如果你是計(jì)算稅法上的稅負(fù),那么第一個(gè)。 如果你是計(jì)算會計(jì)上的稅負(fù),第二個(gè)。
2020-02-19 20:09:09
企業(yè)所得稅稅負(fù)控制一般是2%左右,但是具體你的你要問當(dāng)?shù)氐膶9軉T
2020-07-23 12:00:07
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