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前面問的圖片的這個(gè)問題 現(xiàn)在想繼續(xù)問一下老師上個(gè)月是物業(yè)公司自己繳納的社保 是不是應(yīng)該做成借:管理費(fèi)用社保 貸:物業(yè)公司銀行存款
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2017-08-02
公司向別人租賃了房產(chǎn),租期一年,從2017年7月19日-2018年7月18日,租金已經(jīng)支付。對于這筆業(yè)務(wù),我做如下分錄:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 攤銷時(shí):借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 老師這樣可以嗎?
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2017-08-14
老師,我們公司的房租是先交半年的,比如我2月交了半年的房租(3-9月),做分錄是借:其它應(yīng)收款 18萬,貸:銀行存款 18萬,3-9月每月計(jì)提房租費(fèi)用借:管理費(fèi)用 3萬 貸:其它應(yīng)收款 3萬,請問是這樣做賬嗎
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2016-08-27
往年交車油費(fèi),沒來發(fā)票直接做借方管理費(fèi)用,貸方銀行存款,今年來發(fā)票了,會(huì)計(jì)科目怎么做
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2017-11-13
7月份收到社保局退5月份多扣的工傷費(fèi)用,該 費(fèi)用是公司承擔(dān)的,7月份收到后,做分沖減就可以了嗎?假設(shè)退回30元。 借:銀行存款 30 貸:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 30(紅字) 這樣可以嗎?
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2019-07-23
人員出差已經(jīng)報(bào)銷了借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:銀行存款現(xiàn)在公司說 人員出差的費(fèi)用劃到子公司,已經(jīng)向子公司取得該費(fèi)用,怎么做分錄?
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2019-01-04
平常我們社保結(jié)算的都是借:管理費(fèi)用 借:其他應(yīng)收 貸:銀行存款 然后比例是固定的 但是這個(gè)月剛查了一下社保 養(yǎng)老保險(xiǎn)這邊有個(gè)調(diào)整 這個(gè)怎么做賬?
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2016-08-11
假如我買稅控盤 做了一筆分錄 借 管理費(fèi)用 100 進(jìn)項(xiàng) 17 貸 銀行存款 117 稅局要求我把進(jìn)項(xiàng)稅做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 我該怎么做分錄?
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2017-12-25
16年1-12月房租,每月都是預(yù)提費(fèi)用來做的,17年4月才開的租金發(fā)票,這筆分錄要專門做,比如16年 我都是每月DR:管理費(fèi)用-房租 3000 CR:預(yù)提費(fèi)用-房租 3000 17年有票直接做 DR:預(yù)提費(fèi)用房租 36000 CR: 銀行存款 嗎? 要做以前年度調(diào)整嗎?
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2017-04-20
ETC怎么入帳?借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款借;管理費(fèi)用 貸;預(yù)付賬款這之后每月還要沖減嗎?
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2017-08-28
老師好,我們這個(gè)月支付了今年5月到明年4月份的房租,發(fā)票要年底才開進(jìn)來,請問我現(xiàn)在是不是付錢的時(shí)候借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。月底攤銷的時(shí)候借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款;那請問年底發(fā)票進(jìn)來的時(shí)候我怎么做分錄
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2021-06-02
老師,我去年12月份繳納房租 當(dāng)時(shí)付錢的時(shí)候是 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 今年開始待攤 不是 借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款嗎 為什么會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)呢 這個(gè)借方余額今年怎么沒有結(jié)轉(zhuǎn)過來
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2020-06-08
銀行回單箱扣費(fèi) 是記管理費(fèi)用-咨詢費(fèi)嗎?
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2018-07-07
老師,您好,現(xiàn)在要年報(bào),之前會(huì)計(jì)都是把公司福利這部份直接做借:管理費(fèi)用--福利,貸銀行存款,沒有申報(bào)個(gè)稅,年報(bào)時(shí)候這部份的數(shù)據(jù)需要調(diào)增嗎
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2021-03-29
計(jì)算機(jī)整機(jī)3410元不計(jì)提直接計(jì)入費(fèi)用可以借管理費(fèi)用―辦公費(fèi)3410,貸銀行存款 嗎?
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2018-09-20
老師您好!每年交的稅控盤維修費(fèi)280元,可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣的,分錄要怎么做呢? 借管理費(fèi)用 貸銀行存款 我之前是這樣做的,銷項(xiàng)稅還是沒有減掉。
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2019-10-12
辦加油卡時(shí)分錄是不是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款收到發(fā)票時(shí)借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款
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2018-10-11
老師你好 我公司員工18年發(fā)生住院醫(yī)療費(fèi) 16000元 ,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)人員記賬:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 16000 貸:銀行存款 16000 19年二次手術(shù)費(fèi)用5550元,到19年5月初 保險(xiǎn)公司才賠付17000元 如何記賬 18年計(jì)入的管理費(fèi)用中有保險(xiǎn)公司賠付的 是否需要調(diào)整
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2019-06-03
我想問下專利申請的時(shí)候繳費(fèi)借記管理費(fèi)用,貸記銀行存款, 收到證書的時(shí)候,借記無形資產(chǎn),貸記什么呀?
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2021-10-25
購入固定資產(chǎn)少于5000元,是不是可以一次提足折舊。借:固定資產(chǎn)4800,貸:銀行存款4800,借:管理費(fèi)用4800,貸:累計(jì)折舊4800.如果分錄是對的,管理費(fèi)用需要設(shè)置明細(xì)嗎
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2017-11-21