国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

老師,賬剛交接過(guò)來(lái),發(fā)現(xiàn)2018年有一筆對(duì)公轉(zhuǎn)賬支出,沒有收到發(fā)票,去年會(huì)計(jì)是這樣做的,借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 今年匯算清繳的時(shí)候沒有調(diào)增 我需要做賬務(wù)上的處理嗎,還是要去稅務(wù)更正申報(bào)
1/963
2019-09-19
請(qǐng)問(wèn)老師,付房租10萬(wàn)記賬時(shí)借管理費(fèi)用,貸銀行存款。攤銷時(shí)借累計(jì)攤銷48000,貸管理費(fèi)用對(duì)嗎?
1/934
2020-06-08
你好鄒老師,請(qǐng)問(wèn)上月做張有張專票(進(jìn)項(xiàng))忘做應(yīng)交稅金了,這月該怎么辦,上月分錄是借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款(發(fā)票已認(rèn)證)
1/666
2019-10-12
支付欠款時(shí),應(yīng)借;應(yīng)付賬款 貸;銀行存款錯(cuò)記為:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款。已跨年度,如何調(diào)整
1/1152
2019-07-19
基本戶開戶購(gòu)買的支付密碼器有發(fā)票嗎,這個(gè)怎么入賬計(jì)入 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款?
1/3141
2020-05-06
房租已經(jīng)預(yù)付一年,沒有發(fā)票,借:預(yù)付賬款——房租 岱:銀行存款——XX銀行,攤銷時(shí):借:管理費(fèi)用——房租,岱:預(yù)付賬款——房租,這樣行嗎?
1/915
2018-09-06
我們預(yù)付房租及物業(yè)費(fèi)(發(fā)票未開)時(shí)做的分錄為:借預(yù)付帳款,貸銀行存款;攤銷時(shí):借管理費(fèi)用,貸預(yù)付帳款;當(dāng)一兩個(gè)月發(fā)票開來(lái)時(shí)又該怎么做分錄了呢?
1/924
2018-07-06
老師,公司5月份購(gòu)入固定資產(chǎn)一輛車140000,我當(dāng)時(shí)做的分錄是,借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款,那請(qǐng)問(wèn)今個(gè)月我怎么計(jì)提管理費(fèi)用,分錄怎么做?140000分幾年,每月折舊多少?
1/658
2016-08-03
評(píng)價(jià)咨詢發(fā)票,入賬時(shí)做了借:管理費(fèi)用-其他,貸銀行存款?,F(xiàn)在發(fā)票已認(rèn)證,做轉(zhuǎn)賬怎么寫會(huì)計(jì)分錄?
1/772
2018-08-14
關(guān)于房租,其個(gè)稅和房產(chǎn)稅實(shí)際上是要房東交的,可是房東不交,只能公司自己負(fù)責(zé)。那這些費(fèi)用要怎么做賬呢?假設(shè)房租1000,房產(chǎn)稅200,個(gè)稅100方法一:借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 1100???? 管理費(fèi)用-稅金(房產(chǎn)稅)200??貸:銀行存款/現(xiàn)金 1300方法二:借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 1300貸:銀行存款/現(xiàn)金???? 1300這兩種哪種是對(duì)的啊?
1/657
2019-02-15
老師發(fā)現(xiàn)2019年一筆錯(cuò)賬,借:管理費(fèi)用貸:銀行存款 當(dāng)時(shí)未計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅,全部進(jìn)費(fèi)用了,現(xiàn)在2020年更正應(yīng)該怎么做分錄,越詳細(xì)越好
1/1324
2020-06-16
老師你好,員工報(bào)銷費(fèi)用 ,費(fèi)用 都是員工先自己墊付的,有不同時(shí)間發(fā)生的燃油費(fèi)、辦公費(fèi)、高速費(fèi)、房租費(fèi)、水電費(fèi)。支付的時(shí)候是固定在每個(gè)月的報(bào)銷日期,一次性支付給員工的賬戶上。 錄憑證的時(shí)候,這樣寫一起可以嗎? 借:管理費(fèi)用----燃油費(fèi) 管理費(fèi)用----辦公費(fèi) 管理費(fèi)用----高速費(fèi) 管理費(fèi)用----房租費(fèi) 管理費(fèi)用----水電費(fèi) 貸:銀行存款
2/1587
2022-08-04
請(qǐng)問(wèn)老師,收到保險(xiǎn)服務(wù)費(fèi)發(fā)票是免稅的,入賬的時(shí)候是不是寫借管理費(fèi)用福利費(fèi),貸銀行存款就行了,不需要再計(jì)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅
1/1120
2020-06-16
我們是建筑勞務(wù)公司,為建筑工地工人買的意外險(xiǎn)應(yīng)該入什么科目?是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是管理費(fèi)用?這個(gè)可以稅前扣除嗎?
1/1545
2020-07-09
個(gè)體工商戶的對(duì)公戶是個(gè)人銀行卡嗎
1/3830
2022-03-14
個(gè)體工商戶開戶行是公司名還是個(gè)人名呢?
1/3902
2020-06-20
題:有一固定資產(chǎn)改擴(kuò)建前賬面原值為200萬(wàn),累計(jì)折舊為70,轉(zhuǎn)入在建工程改擴(kuò)建,借:在建工程130 借:累計(jì)折舊70 貸:固定資產(chǎn)200,改擴(kuò)建完成后,在建工程余額為180.在建轉(zhuǎn)固時(shí)候記賬 方法一:借:固定資產(chǎn)180 貸:在建工程180 方法二:借:固定資產(chǎn)250 貸:在建工程180 貸:累計(jì)折舊70 問(wèn):什么時(shí)候適用于方法一核算,什么時(shí)候適用方法二核算
4/1968
2022-08-02
去年發(fā)放年終獎(jiǎng)的時(shí)候沒有計(jì)提,現(xiàn)在需要補(bǔ)計(jì)提嗎?當(dāng)時(shí)發(fā)放的時(shí)候做的會(huì)計(jì)分錄是:借管理費(fèi)用-工資,貸銀行存款
1/313
2019-03-22
老師您好我付一年的房屋(借:預(yù)付賬款 房租 貸 銀行存款) 每月攤銷( 借管理費(fèi)用 房屋 貸 預(yù)付賬款)那我年底收到發(fā)票時(shí)應(yīng)該怎么記分錄???
4/339
2020-07-07
繳納社保的分錄怎么做呢?發(fā)票日期是2016年12月16日,可今天才收到發(fā)票,而且這這筆款項(xiàng)在2016年已經(jīng)支付,當(dāng)時(shí)也入了賬,做了分錄,借:管理費(fèi)用-社保貸:銀行存款?,F(xiàn)在這張票應(yīng)該怎么處理呢?
3/286
2017-02-09