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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-08-14 07:59

你好  借;應交稅費(進項稅額)   貸;管理費用-其他 
做這個調整分錄

DA?? 追問

2018-08-14 07:59

借應交稅費 還有一個啥,稅前金額得有個科目代碼啊

鄒老師 解答

2018-08-14 08:02

你好 
借;應交稅費——應交增值稅(進項稅額)   貸;管理費用-其他 
只需要作出正確 的分錄,不同軟件中科目代碼是不同的

DA?? 追問

2018-08-14 08:04

額老師,應交稅費是291.26,貸管理費用10000,那稅前金額9708.74我該放哪里

鄒老師 解答

2018-08-14 08:06

你好,你做了這兩個分錄之后,稅前金額9708.74計入了管理費用-其他 
借:管理費用-其他,貸銀行存款10000 
調整  借;應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸;管理費用-其他 291.26

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相關問題討論
借;相關科目 貸;以前年度損益調整
2016-05-03 07:52:35
你好!下月才記入管理費用,這月先進借:預付賬款
2017-12-01 17:31:06
你好 借;應交稅費(進項稅額) 貸;管理費用-其他 做這個調整分錄
2018-08-14 07:59:01
您好,這兩種做法都是正確的。結果都一樣呢
2020-02-23 10:24:52
你好你這個借貸方?jīng)_抵之后借方有一 這樣子的話是借本年利潤1貸管理費用1。
2024-09-12 15:28:39
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