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老師您好,我們有一些員工拿來報的高速過路費發(fā)票,我做賬的時候忘記做進項,報稅的時候被我勾選認證抵扣了,我做的憑證是借:管理費用-差旅費,貸:銀行存款,我現在要補進項稅在賬上會計分錄要怎么做呀?
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2022-08-09
支付欠款時,應借;應付賬款 貸;銀行存款錯記為:借:管理費用 貸:銀行存款。已跨年度,如何調整
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2019-07-19
我們預付房租及物業(yè)費(發(fā)票未開)時做的分錄為:借預付帳款,貸銀行存款;攤銷時:借管理費用,貸預付帳款;當一兩個月發(fā)票開來時又該怎么做分錄了呢?
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2018-07-06
老師,公司5月份購入固定資產一輛車140000,我當時做的分錄是,借:固定資產,貸:銀行存款,那請問今個月我怎么計提管理費用,分錄怎么做?140000分幾年,每月折舊多少?
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2016-08-03
關于房租,其個稅和房產稅實際上是要房東交的,可是房東不交,只能公司自己負責。那這些費用要怎么做賬呢?假設房租1000,房產稅200,個稅100方法一:借:管理費用-租賃費 1100???? 管理費用-稅金(房產稅)200??貸:銀行存款/現金 1300方法二:借:管理費用-租賃費 1300貸:銀行存款/現金???? 1300這兩種哪種是對的啊?
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2019-02-15
老師發(fā)現2019年一筆錯賬,借:管理費用貸:銀行存款 當時未計提進項稅,全部進費用了,現在2020年更正應該怎么做分錄,越詳細越好
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2020-06-16
評價咨詢發(fā)票,入賬時做了借:管理費用-其他,貸銀行存款。現在發(fā)票已認證,做轉賬怎么寫會計分錄?
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2018-08-14
請問老師,收到保險服務費發(fā)票是免稅的,入賬的時候是不是寫借管理費用福利費,貸銀行存款就行了,不需要再計增值稅進項稅
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2020-06-16
老師你好,員工報銷費用 ,費用 都是員工先自己墊付的,有不同時間發(fā)生的燃油費、辦公費、高速費、房租費、水電費。支付的時候是固定在每個月的報銷日期,一次性支付給員工的賬戶上。 錄憑證的時候,這樣寫一起可以嗎? 借:管理費用----燃油費 管理費用----辦公費 管理費用----高速費 管理費用----房租費 管理費用----水電費 貸:銀行存款
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2022-08-04
借:管理費用-工資 90865.5 貸:其他應收款-個人社保 1765.8 貸:銀行存款 89099.7 ,您好老師,公司實際支付的工資是89099.7,管理費用 90865.5,這個我想不明白
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2020-05-04
發(fā)生管理費用福利費938.1元,如何記會計分錄?是否借記管理費用-福利費 貸記 應付職工薪酬 再借記應付職工薪酬,貸記銀行存款?
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2018-07-26
請問商場收的管理費開什么稅收編碼?稅收編碼開錯幾年了有什么影響?
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2022-07-18
請問老師,公司是做商品貿易的,現在就是開銷售商品的發(fā)票,公司以后想收取運費倉儲管理費和打包費,那我開運費,倉儲管理費,還有打包費,這三個的發(fā)票可以開嗎
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2021-04-21
去年發(fā)放年終獎的時候沒有計提,現在需要補計提嗎?當時發(fā)放的時候做的會計分錄是:借管理費用-工資,貸銀行存款
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2019-03-22
老師您好我付一年的房屋(借:預付賬款 房租 貸 銀行存款) 每月攤銷( 借管理費用 房屋 貸 預付賬款)那我年底收到發(fā)票時應該怎么記分錄???
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2020-07-07
繳納社保的分錄怎么做呢?發(fā)票日期是2016年12月16日,可今天才收到發(fā)票,而且這這筆款項在2016年已經支付,當時也入了賬,做了分錄,借:管理費用-社保貸:銀行存款?,F在這張票應該怎么處理呢?
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2017-02-09
比如發(fā)生一筆管理費30元,這里登記借方30,就行了,后面再發(fā)生一筆銷售費用也就直接登記50元,以此類推,問題是后面4欄都空在那里,浪費了吧?然后再銀行存款那邊登記管理費用30與銷售費用50,填出余額.是這個意思嗎?
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2017-08-29
實收資本繳納的印花稅,是按次繳納,繳納之前需要計提嗎?沒有計提的話,直接 借:管理費用-印花稅 貸:銀行存款 可以嗎?
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2019-10-22
你好,年終獎作錯如何調整,借:預提費用-年終獎,管理費用-年終獎 貸:應交稅金-個稅,銀行存款。
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2020-02-29
之前支付租金時進行攤銷 借:預付賬款 貸:銀行存款 攤銷 借:管理費用 貸:預付房租 現在收到發(fā)票可以抵稅那發(fā)票的分錄怎么做
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2019-05-24