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匯算清繳交的企業(yè)所得稅要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目?1·借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交-企業(yè) 2. 借:應(yīng)交-企業(yè) 貸:銀存 3. 借:利潤(rùn)分配-未 貸:以前年度損益調(diào)整
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2020-09-17
小規(guī)模的納稅公司要開(kāi)服務(wù)行業(yè)的普通發(fā)票,一個(gè)季度低于9萬(wàn)的要交什么稅,稅點(diǎn)多少?高于9萬(wàn)的又要交什么稅,稅點(diǎn)多少?
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2016-05-19
老師,公司初建,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)抵扣先記賬,計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-代認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。 實(shí)名制交通稅費(fèi)增值稅抵扣稅金部分錄的操作順序是?
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2019-08-20
老師,我公司交的電費(fèi)水費(fèi)物業(yè)費(fèi)里都含了稅費(fèi),填憑證的氣候,一級(jí)科目應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)科目應(yīng)該是什么稅,消費(fèi)稅?都是普通發(fā)票
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2019-05-11
一般納稅人企業(yè),由于進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了本月補(bǔ)交了幾萬(wàn)元的增值稅,本月可以通過(guò)開(kāi)紅字發(fā)票來(lái)沖減收入少交增值稅嗎?如何開(kāi)?
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2017-09-27
我們是教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu),主要交畫畫,書法,我們對(duì)外開(kāi)增值稅普通發(fā)票,需要交的印花稅中誒是什么,稅率是萬(wàn)分之五還是萬(wàn)分之三
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2019-12-04
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,老板想要少交企業(yè)所得稅,于是想通過(guò)租車費(fèi)用來(lái)入賬,比如150一天,租期一年,請(qǐng)問(wèn)去代開(kāi)發(fā)票需要交多少稅呢?
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2018-11-12
您好,請(qǐng)問(wèn)有限合伙企業(yè)前期虧損狀態(tài),給自然人股東(普通合伙人)發(fā)的工資是按照工資薪金交個(gè)稅還是按照經(jīng)營(yíng)所得交個(gè)稅?
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2019-07-14
老師你好,我想問(wèn)下,Q1普通發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)不是不能認(rèn)證嗎,那往來(lái)款我們做分錄的時(shí)候,普票的稅額為什么是掛在應(yīng)交增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅里?Q2普票如果是做費(fèi)用的開(kāi)進(jìn)來(lái),那還需要做價(jià)稅分離的分錄嗎?如果要,那稅掛在哪個(gè)科目里?
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2020-07-22
老師,我新來(lái)一家公司,之前有個(gè)制度,就是員工開(kāi)自己的車出去辦事,回來(lái)填一個(gè)交通費(fèi)補(bǔ)貼生清單,然后用油費(fèi)來(lái)報(bào)銷,因?yàn)楣纠锩鏇](méi)有公車,也沒(méi)有和員工簽署租車協(xié)議,這個(gè)月我來(lái)做賬,我把之前報(bào)銷這個(gè)交通補(bǔ)貼,做成 借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸 銀行存款 然后打算在接下來(lái)擬一份私車公用的租賃協(xié)議,以后直接報(bào)銷走交通費(fèi),請(qǐng)老師幫忙看一下這樣操作可以嗎?
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2019-12-17
在支付寶代開(kāi)的電子普通發(fā)票 當(dāng)時(shí)申請(qǐng)代開(kāi)的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)稅 發(fā)票上寫的個(gè)人所得稅由支付方依法扣留
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2022-03-29
財(cái)務(wù)人員報(bào)銷交通費(fèi),取得如圖的一張專用發(fā)票,用現(xiàn)金支付,公司為一般納稅人,此時(shí)要不要把稅額計(jì)算出做進(jìn)項(xiàng)呢?
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2020-06-19
184.根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,下列項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額可以從銷項(xiàng)稅額中抵扣的是( ? D?)。 A.接受的貸款服務(wù)----不能抵扣銷項(xiàng)稅 B.與非正常損失的購(gòu)進(jìn)貨物相關(guān)的交通運(yùn)輸業(yè)服務(wù)----不能抵扣銷項(xiàng)稅 C.與非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用購(gòu)進(jìn)貨物相關(guān)的交通運(yùn)輸業(yè)服務(wù)-----不能抵扣銷項(xiàng)稅 D.用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目購(gòu)進(jìn)的非專利技術(shù)--可以抵扣銷項(xiàng)稅
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2023-12-26
一般納稅人開(kāi)具的普通發(fā)票,不是說(shuō)不可以抵扣嗎?那為什么做賬的時(shí)候也做了應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅
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2018-01-04
.中國(guó)居民個(gè)人張某為一自由職業(yè)者,本年取得如下收入:(1)2月,出版專著取得稅前稿費(fèi)收入32000元。(2)5月,到甲公司提供培訓(xùn)一次,取得甲公司支付的一次性稅前培訓(xùn)收入80000元。(3)8月,取得乙公司支付的一次性稅前翻譯資料收人31000元、交通費(fèi)200元、餐費(fèi)300元、資料費(fèi)80元、通信費(fèi)50元。(4)10月,取得到期國(guó)債利息收入1500元。5)12月,取得保險(xiǎn)賠款1200元。另外,張某本年專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)40000元。要求:計(jì)算張某本年應(yīng)納個(gè)人所得稅合計(jì)數(shù)
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2021-06-24
這個(gè)月要交印花稅,以購(gòu)銷合同來(lái)計(jì)稅依據(jù)的,全部都是沒(méi)有合同的,有些會(huì)給開(kāi)專票,有一些是無(wú)票收入,還有一些是開(kāi)普通發(fā)票,這個(gè)計(jì)稅要怎么算
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2019-01-02
哈羅單車電子發(fā)票的內(nèi)容是“技術(shù)服務(wù)費(fèi)”和“其他有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù)”可以直接當(dāng)作交通費(fèi)入賬嗎
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2019-08-02
老師,籌建期收到電視發(fā)票 是不是 借 在建工程 貸 應(yīng)付 開(kāi)始使用在轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 借 固定資產(chǎn) 貸 在建工程 小規(guī)模,收到普通發(fā)票,不需要記應(yīng)交稅費(fèi)吧
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2021-10-21
三、應(yīng)交稅費(fèi)是1000,上期留抵扣額是包稅金稅盤和進(jìn)貨認(rèn)證通過(guò)的發(fā)票620, 借:銀行存款6882.35,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5882.35應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-銷項(xiàng)稅1000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅620,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 620 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅380(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?當(dāng)月的 貸:應(yīng)交稅金——未交增值稅?380 次月交納增值稅? 借:應(yīng)交稅金——未交增值稅?380 貸:銀行存款 等科目380
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2015-10-26
應(yīng)交稅費(fèi)月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),有即征即退銷項(xiàng)1000,一般計(jì)稅銷項(xiàng)500,實(shí)際申報(bào)時(shí)有上期留底稅,一般計(jì)稅的500,抵扣了,只交了即征即退銷項(xiàng)1000,做賬分錄未交增值稅是1000還是1500?可以直接借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎?不通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)明細(xì)
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2019-03-17