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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-08-20 11:41

認(rèn)證了嗎
認(rèn)證了做進(jìn)項(xiàng)
沒有順序,都可以抵扣,留底

唐羽 追問

2019-08-20 11:48

沒認(rèn)證部分做代認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,實(shí)名制稅金部分做代抵扣進(jìn)項(xiàng)?還是留抵稅金科目合適?
還是代抵扣合適吧

郭老師 解答

2019-08-20 11:58

實(shí)名的直接做進(jìn)項(xiàng)就可以

唐羽 追問

2019-08-20 12:04

但現(xiàn)在還要等跨月才可以抵扣,所以要確認(rèn)進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額后要轉(zhuǎn)出至“應(yīng)交稅金-代抵扣進(jìn)項(xiàng)”對不?

郭老師 解答

2019-08-20 12:05

待認(rèn)證
待抵扣用在輔導(dǎo)期和不動產(chǎn)分期抵扣

唐羽 追問

2019-08-20 12:13

老師,我現(xiàn)在的應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅-實(shí)名制稅金部分(不存在認(rèn)證問題),當(dāng)月無法抵扣,要轉(zhuǎn)出至其他科目吧?如代抵扣

郭老師 解答

2019-08-20 12:19

當(dāng)月無法抵扣這個是什么意思
就是不抵扣以后抵扣是嗎
記待認(rèn)證吧
不能記待抵扣了,待抵扣就那幾種

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如果要寫金額就必須放在具體的題目中,這樣直接寫金額是沒辦法寫的。
2018-11-24 16:14:11
1.購進(jìn)材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額16 貸:應(yīng)付賬款116 2.比如購進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)過多,有部分進(jìn)項(xiàng)沒抵扣 借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-02-20 23:32:05
你好,之前為什么貸方要計入 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出? 第二年抵扣是這樣做分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2019-03-11 12:58:06
你好,不是這樣的,認(rèn)證抵扣了直接計入進(jìn)項(xiàng)稅額核算。
2016-07-07 16:43:40
您好,不是一個科目的。就是原來沒認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,認(rèn)證了。
2017-04-08 14:56:40
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