哪位老師有采購報(bào)表的模版? 問
你好你可以在這里搜索下載。 就搜索采購 答
公司會(huì)收取物流卸貨費(fèi),有的司機(jī)沒有手機(jī)銀行,無法 問
可以現(xiàn)金收取,再存入公戶 答
你好老師,請問如果我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年的產(chǎn)品當(dāng)時(shí)出庫 問
同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存商品 答
老師請問7月才繳第一季度所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄 問
? 計(jì)提匯算所得稅 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 交稅???????????? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ? ? ?? 貸:銀行存款 答
(如果讓原來的老師答就最好啦,最新的情況是這樣)情 問
在簡化假設(shè)下(主要考慮推薦積分和消費(fèi)收回成本),每月固定成本 11.5 萬元,單張卡邊際貢獻(xiàn)約 1300 元,盈虧平衡點(diǎn)約為每月 89 張卡 答

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅字,進(jìn)項(xiàng)稅額填寫在增值稅稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一欄嗎?
答: 是的,附表二第20行“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額
增值稅一般納稅人的增值稅納稅申報(bào)表附表二,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額中的第20欄,紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)數(shù)是哪個(gè)系統(tǒng)能看到??
答: 你好 你們單位開了紅字信息表的 在你的開票系統(tǒng)里面有
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:銷售方開具發(fā)票,一筆業(yè)務(wù)多開一張發(fā)票,導(dǎo)致購買方前期已認(rèn)證,現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄如下(煩請老師指導(dǎo)是否正確):購進(jìn):借:庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款紅字:借:庫存商品(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額(紅字)貸:應(yīng)付賬款(紅字)轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出月末結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
答: 您好 您收到紅字發(fā)票做了應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 借方紅字 這就跟進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出意思差不多 不用再做別的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄了
老師,一般納稅人上月開的專票這個(gè)月紅沖,報(bào)稅時(shí)提示紅字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額與信息表單據(jù)不符是為什么呢,我們是銷售方
購買方取得紅字增值稅發(fā)票是沖減進(jìn)項(xiàng)稅額還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票銷售開具紅字.,是有多少紅字才有多少進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
一般納稅人收到了紅字原材料發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額也轉(zhuǎn)出了,藍(lán)色發(fā)票客戶也重開了,紅字和轉(zhuǎn)出稅額分錄要怎么做呢

