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請(qǐng)老師幫我審一下,我的思路對(duì)不對(duì)(關(guān)于計(jì)提工資、社保和個(gè)人所得稅的分錄) 情況如下: 6月份工資6000元,社保部分(公司760,個(gè)人270),個(gè)人所得稅100.(注:以上數(shù)據(jù)是隨意編的,只要思路對(duì)即可),7月份計(jì)提7月份發(fā)放,分錄為: 1. 計(jì)提工資時(shí): 借:管理費(fèi)用-工資 6000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 6000 2.計(jì)提社保時(shí): 借:管理費(fèi)用-社保(單位)760 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人)270 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位)760 銀行存款 270
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2019-08-06
老師工資怎么計(jì)提啊 這樣做對(duì)嘛? 計(jì)提時(shí),借:管理費(fèi)用-工資(應(yīng)發(fā)),其他應(yīng)收款-社保個(gè)人 ,其他應(yīng)收款-公積金個(gè)人,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅, 貸:應(yīng)付職工薪酬 (實(shí)發(fā)) 發(fā)放 時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬(實(shí)發(fā)), 貸:銀行存款
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2019-09-30
計(jì)提7月工資,借管理費(fèi)用一職工薪酬5000貸應(yīng)付職工薪酬—工資4955,貸其他應(yīng)收款一代繳個(gè)人所得稅45。8月初發(fā)放7月工資,借應(yīng)付職工薪酬一工資4955,借其他應(yīng)收款一代繳個(gè)人所得稅45,貸銀行存款5000。正常是這樣沒(méi)錯(cuò)呵?但是由于是我個(gè)人去稅局刷自己卡付的50塊個(gè)稅費(fèi)的,回來(lái)后我寫了,50塊報(bào)銷單。那然后,現(xiàn)在整套分錄應(yīng)該怎么做呢
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2018-08-30
老師,本月計(jì)提當(dāng)月工資,但是有位員工1月的工資先發(fā)放給他2000了。我1月已經(jīng)做了這樣分錄 1、1月30號(hào)我計(jì)提了本月工資10000 分錄借管理費(fèi)用-10000貸應(yīng)付職工薪酬10000 2、先發(fā)2000的工資 分錄借其他應(yīng)收款-李某2000 貸銀行存款2000 3、2月發(fā)放1月工資 分錄借應(yīng)付職工薪酬1000 0 貸其他行應(yīng)收款-個(gè)人所得稅1000(老師這里是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅還是其他行應(yīng)收款-個(gè)人所得稅1000) 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保700 其他應(yīng)收款-李某2000 銀行存款6300
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2020-04-02
請(qǐng)問(wèn),應(yīng)扣個(gè)人所得稅是503元,由于工作的失誤,在做工資表時(shí),把503寫成了500,想問(wèn)這3元的差額我應(yīng)該怎么做賬。 計(jì)提工資:借:管理費(fèi)用-職工薪酬 應(yīng)發(fā)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 應(yīng)發(fā)數(shù) 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 應(yīng)發(fā)數(shù) 貸:銀行存款 實(shí)發(fā)數(shù) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人) 其他應(yīng)收款---公積金(個(gè)人) 應(yīng)交稅金 -個(gè)人所得稅 500,請(qǐng)問(wèn)這3元該怎么處理。謝謝
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2019-09-24
計(jì)提工資 有一個(gè)管理部門一個(gè)銷售部門的表 借銷售費(fèi)用管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 我這步明白了 為什么還有下面這步呢?借應(yīng)付工資不是付工資了才在借方么 這里是計(jì)提啊 借應(yīng)付工資薪酬12000 貸其他應(yīng)收款社保8000 其他應(yīng)收款住房公積金3000 應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅1000
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2022-04-07
老師好!6月份公司工資做了0申報(bào),但是有一個(gè)員工的社保已經(jīng)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái),7月現(xiàn)在申報(bào)社保要扣款,我該如何做賬? 原來(lái)正常情況下發(fā)工資我是做: 6月計(jì)提 借,應(yīng)付職工薪酬-工資 貸,其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 應(yīng)交稅金-個(gè)人所得稅 現(xiàn)金 借,管理費(fèi)用-工資 貸,應(yīng)付職工薪酬-工資 7月申報(bào)銀行扣款 借,其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 應(yīng)付職工薪酬-社保 貸,銀行存款 現(xiàn)在情況6月工資已做0申報(bào)了,6月怎么做分錄?
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2020-07-08
老師請(qǐng)教一下,建筑工程異地預(yù)繳個(gè)人所得稅(公司承擔(dān),找不到任何人扣除)如何進(jìn)行賬務(wù)處理,是進(jìn)入所得稅費(fèi)用――個(gè)人所得稅,還是職工薪酬,能不能進(jìn)入營(yíng)業(yè)成本,抵扣利潤(rùn),少交企業(yè)所得稅
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2019-07-13
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,根據(jù)企業(yè)所得稅法七十條規(guī)定,分期攤銷,攤銷年限不少于三年。那開(kāi)辦費(fèi)是不是也可以分三年來(lái)攤銷
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2016-11-22
A公司2×20年12月31日購(gòu)入價(jià)值20萬(wàn)元的設(shè)備,預(yù)計(jì)使用年限5年,無(wú)殘值。采用直線法計(jì)提折舊,計(jì)稅時(shí)采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊。2×22年及以前期間適用的所得稅稅率為33%,按照2×22年頒布的企業(yè)所得稅法,A公司從2×23年起適用的所得稅稅率為25%。2×22年12月31日的遞延所得稅負(fù)債余額為( )萬(wàn)元。
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2024-01-15
該投資單位當(dāng)屬期已被認(rèn)定為定期定額征收,請(qǐng)先前往稅務(wù)大廳調(diào)整定期定額的核定信息后,再來(lái)辦理經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅年度申報(bào)表
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2023-06-03
個(gè)人所得稅在網(wǎng)上繳納,銀行收手續(xù)費(fèi)嗎?
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2018-11-13
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)所得稅表附表減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中第29行減免減征幅度咋填,謝謝
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2019-01-11
我拿到的稅種核定通知書(shū)上寫的增值稅 稅率0.17,征收率0.03,企業(yè)所得稅稅率0.25,征收率為0. 那么我是不是不用繳納企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅還需要做申報(bào)嗎
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2015-12-08
工程管理咨詢企業(yè)所得稅計(jì)算公式
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2018-12-21
我們是私募基金管理人,關(guān)于管理費(fèi)收入,業(yè)績(jī)報(bào)酬,還有差價(jià)收入,根據(jù)新規(guī)定應(yīng)該怎么繳納增值稅跟企業(yè)所得稅?
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2018-05-28
在工商辦理的內(nèi)資有限公司(自然人獨(dú)資),是利潤(rùn)所得是交企業(yè)所得稅,還是個(gè)人所得稅?
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2019-03-11
老師,請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人以前是核定征收,10月份開(kāi)始變成查賬征收,企業(yè)所得稅計(jì)算是要從10月份開(kāi)始計(jì)算還是從1月份?到9月份公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)有40萬(wàn),是不是要按25%計(jì)算?
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2021-12-13
老師,你好,我是小規(guī)模個(gè)體戶,2022年1-6月是查賬征收,10月份我報(bào)稅的時(shí)候,才發(fā)現(xiàn)變成了定期定額征收,應(yīng)納稅經(jīng)營(yíng)額增值稅是15萬(wàn),個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅是5萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)增值稅15萬(wàn)和個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得額5萬(wàn)是一個(gè)月的,還是一個(gè)季度的?另外,10月份我在自然人稅局里報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)。就顯示成這樣了,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅在哪里申報(bào)?謝了
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2022-10-07
老師 賣了房子不用繳納所得稅嗎 按照簡(jiǎn)易征收,所得稅匯算清繳收入立馬就沒(méi)有這筆
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2019-07-01