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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-07-08 10:30

你好,6月計提工資,然后7月申報就可以了,6月份只要計提就可以了,6月份的工資是7月份申報并發(fā)放的

65596818 追問

2020-07-08 11:19

6月計提分錄只做,借管理費用,貸應付職工薪酬嗎?工資單要付在后面的吧?

樸老師 解答

2020-07-08 11:26

是的,要附一個工資表的

65596818 追問

2020-07-08 12:24

借,應付職工薪酬-工資
貸,其他應收款-個人社保
        應交稅金-個人所得稅
        現(xiàn)金
這個分錄是7月做嗎?

樸老師 解答

2020-07-08 12:33

嗯,就是這樣做的哦

65596818 追問

2020-07-08 13:16

以前老會計留下的賬這兩個分錄是做在同一個月的,是怎么回事?

樸老師 解答

2020-07-08 13:22

就是發(fā)工資扣了社保和個稅

65596818 追問

2020-07-08 13:25

和跨月做有什么區(qū)別?

樸老師 解答

2020-07-08 13:37

沒什么區(qū)別,分錄一樣

65596818 追問

2020-07-08 14:17

那老師這樣做可不可以?6月個人所得稅0申報,但是6月社保有1人已經申報賬戶已扣款,6月計提分錄
借:管理費用 -工資   400.6
        管理費用-社保  185
貸:應付職工薪酬-社保  185
        其他應收款-個人社保   400. 6

7月收到銀行扣款水單
借:應付職工薪酬-社保  185
        其他應收款-個人社保   400. 6
貸:銀行存款   585.6

65596818 追問

2020-07-08 14:17

個人社保部分是不是放到管理費用-工資?

65596818 追問

2020-07-08 14:19

公司實際沒有發(fā)放工資,我只要把社保做平,待7月份工資確定了,再按正常走,不知可否

樸老師 解答

2020-07-08 14:26

是,和工資一塊做的,直接一塊在工資里計提,可以

老師好!6月份公司工資做了0申報,但是有一個員工的社保已經轉過來,7月現(xiàn)在申報社保要扣款,我該如何做賬?
原來正常情況下發(fā)工資我是做:
6月計提
借,應付職工薪酬-工資
貸,其他應收款-個人社保
        應交稅金-個人所得稅
        現(xiàn)金
借,管理費用-工資
貸,應付職工薪酬-工資

7月申報銀行扣款
借,其他應收款-個人社保
        應付職工薪酬-社保
貸,銀行存款
 
現(xiàn)在情況6月工資已做0申報了,6月怎么做分錄?
知識擴展:個人所得稅(personal income tax)是調整征稅機關與自然人(居民、非居民人)之間在個人所得稅的征納與管理過程中所發(fā)生的社會關系的法律規(guī)范的總稱。英國是開征個人所得稅最早的國家,1799年英國開始試行差別稅率征收個人所得稅,到了1874年才成為英國一個固定的稅種。

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相關問題討論
你好,對的是的,是這么做的。
2022-10-19 09:19:44
是的
2015-08-08 22:40:41
您好,您的處理非常正確!
2020-09-24 19:08:40
第2種方法是對的
2020-04-16 15:23:23
單位的社保,最好通過應付職工薪酬計提,其他是對的
2019-11-06 11:14:13
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