這月收到到房租的發(fā)票做成,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款攤銷(xiāo)的時(shí)侯做借:管理費(fèi)用-房租 貸:預(yù)付賬款 ,攤銷(xiāo)是這月開(kāi)始還是從次月在開(kāi)始,攤銷(xiāo)時(shí)后面要不要附什么單據(jù)呢
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2017-07-05
內(nèi)賬有個(gè)老師講費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款(私戶(hù))我不是很明白。
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2019-07-11
利息收入可不可以 借銀行存款 ,貸管理費(fèi)用 均負(fù)數(shù)填列
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2022-01-04
請(qǐng)問(wèn)下,找會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。 合同說(shuō)費(fèi)用共6萬(wàn)。 進(jìn)場(chǎng)先付3萬(wàn)。 報(bào)告出來(lái)后付剩下3萬(wàn)。 已經(jīng)進(jìn)場(chǎng)了支付3萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)下。做賬時(shí)候做 借管理費(fèi)用 3萬(wàn) 貸銀行存款3萬(wàn) ? 還在借管理費(fèi)用6萬(wàn) 貸其它應(yīng)付3萬(wàn) 銀行存款3萬(wàn)
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2020-07-30
老師您好,我們有一些員工拿來(lái)報(bào)的高速過(guò)路費(fèi)發(fā)票,我做賬的時(shí)候忘記做進(jìn)項(xiàng),報(bào)稅的時(shí)候被我勾選認(rèn)證抵扣了,我做的憑證是借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi),貸:銀行存款,我現(xiàn)在要補(bǔ)進(jìn)項(xiàng)稅在賬上會(huì)計(jì)分錄要怎么做呀?
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2022-08-09
房租已經(jīng)預(yù)付一年,沒(méi)有發(fā)票,借:預(yù)付賬款——房租 岱:銀行存款——XX銀行,攤銷(xiāo)時(shí):借:管理費(fèi)用——房租,岱:預(yù)付賬款——房租,這樣行嗎?
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2018-09-06
基本戶(hù)開(kāi)戶(hù)購(gòu)買(mǎi)的支付密碼器有發(fā)票嗎,這個(gè)怎么入賬計(jì)入 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款?
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2020-05-06
你好鄒老師,請(qǐng)問(wèn)上月做張有張專(zhuān)票(進(jìn)項(xiàng))忘做應(yīng)交稅金了,這月該怎么辦,上月分錄是借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款(發(fā)票已認(rèn)證)
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2019-10-12
請(qǐng)問(wèn)老師,付房租10萬(wàn)記賬時(shí)借管理費(fèi)用,貸銀行存款。攤銷(xiāo)時(shí)借累計(jì)攤銷(xiāo)48000,貸管理費(fèi)用對(duì)嗎?
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2020-06-08
老師,賬剛交接過(guò)來(lái),發(fā)現(xiàn)2018年有一筆對(duì)公轉(zhuǎn)賬支出,沒(méi)有收到發(fā)票,去年會(huì)計(jì)是這樣做的,借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
今年匯算清繳的時(shí)候沒(méi)有調(diào)增
我需要做賬務(wù)上的處理嗎,還是要去稅務(wù)更正申報(bào)
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2019-09-19
老師,公司5月份購(gòu)入固定資產(chǎn)一輛車(chē)140000,我當(dāng)時(shí)做的分錄是,借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款,那請(qǐng)問(wèn)今個(gè)月我怎么計(jì)提管理費(fèi)用,分錄怎么做?140000分幾年,每月折舊多少?
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2016-08-03
支付欠款時(shí),應(yīng)借;應(yīng)付賬款 貸;銀行存款錯(cuò)記為:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款。已跨年度,如何調(diào)整
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2019-07-19
我們預(yù)付房租及物業(yè)費(fèi)(發(fā)票未開(kāi))時(shí)做的分錄為:借預(yù)付帳款,貸銀行存款;攤銷(xiāo)時(shí):借管理費(fèi)用,貸預(yù)付帳款;當(dāng)一兩個(gè)月發(fā)票開(kāi)來(lái)時(shí)又該怎么做分錄了呢?
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2018-07-06
評(píng)價(jià)咨詢(xún)發(fā)票,入賬時(shí)做了借:管理費(fèi)用-其他,貸銀行存款?,F(xiàn)在發(fā)票已認(rèn)證,做轉(zhuǎn)賬怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄?
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2018-08-14
關(guān)于房租,其個(gè)稅和房產(chǎn)稅實(shí)際上是要房東交的,可是房東不交,只能公司自己負(fù)責(zé)。那這些費(fèi)用要怎么做賬呢?假設(shè)房租1000,房產(chǎn)稅200,個(gè)稅100方法一:借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 1100???? 管理費(fèi)用-稅金(房產(chǎn)稅)200??貸:銀行存款/現(xiàn)金 1300方法二:借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 1300貸:銀行存款/現(xiàn)金???? 1300這兩種哪種是對(duì)的啊?
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2019-02-15
老師發(fā)現(xiàn)2019年一筆錯(cuò)賬,借:管理費(fèi)用貸:銀行存款 當(dāng)時(shí)未計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅,全部進(jìn)費(fèi)用了,現(xiàn)在2020年更正應(yīng)該怎么做分錄,越詳細(xì)越好
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2020-06-16
請(qǐng)問(wèn)老師,收到保險(xiǎn)服務(wù)費(fèi)發(fā)票是免稅的,入賬的時(shí)候是不是寫(xiě)借管理費(fèi)用福利費(fèi),貸銀行存款就行了,不需要再計(jì)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅
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2020-06-16
老師你好,員工報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用 ,費(fèi)用 都是員工先自己墊付的,有不同時(shí)間發(fā)生的燃油費(fèi)、辦公費(fèi)、高速費(fèi)、房租費(fèi)、水電費(fèi)。支付的時(shí)候是固定在每個(gè)月的報(bào)銷(xiāo)日期,一次性支付給員工的賬戶(hù)上。
錄憑證的時(shí)候,這樣寫(xiě)一起可以嗎?
借:管理費(fèi)用----燃油費(fèi)
管理費(fèi)用----辦公費(fèi)
管理費(fèi)用----高速費(fèi)
管理費(fèi)用----房租費(fèi)
管理費(fèi)用----水電費(fèi)
貸:銀行存款
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2022-08-04
7.用現(xiàn)金支付管理費(fèi)用24500元
8.按前述工資總額的14%提取職工福費(fèi),工資總2提取工費(fèi)
9.收到原料一批,貨款(含增值稅)17000元,企開(kāi)出銀行承見(jiàn)匯事100
,余款來(lái)付。材料算來(lái)用實(shí)際本法
0生產(chǎn)領(lǐng)原料175000元
11.用銀行款購(gòu)入一電腦價(jià)1200元,行政管理部口使
12.算本應(yīng)交施市維護(hù)建設(shè)稅1520元,教費(fèi)加106.4元
13.計(jì)提需定產(chǎn)折用30000元,其中車(chē)間提20000元,廠(chǎng)管理部門(mén)
10000
14.銀行存繳增值47000元城市維護(hù)建1520元、教育加106.4
無(wú)印花稅45.6元。
15.轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,工產(chǎn)品生產(chǎn)本(無(wú)期初在產(chǎn)品、本期生產(chǎn)的產(chǎn)品全部工
人庫(kù)
16.現(xiàn)全購(gòu)買(mǎi)公用二6000元行政部門(mén)使用。
17.將各項(xiàng)收支結(jié)本年利潤(rùn)。
18.計(jì)算并結(jié)特應(yīng)交的增值稅和所得稅
19.按規(guī)定提取法定盈余公積
20.向股東分配現(xiàn)金股利30000元,其中已用銀行存款付20000元,付
10000元
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2022-05-11
我想問(wèn)下老師1、關(guān)于建筑裝修行業(yè)有沒(méi)有一些稅務(wù)政策,2、合理避稅有哪些方法?
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2019-10-15
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