,計提工資:借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬--工資 發(fā)放工資時:借:應付職工薪酬-工資 管理費用---社保(個人)負數(shù) 管理費用--公積金(個人)負數(shù) 貸:應交稅費--代扣個人所得稅 銀行存款 繳納稅費時候:借:應交稅費--代扣個人所得稅、應付職工薪酬--社保、住房公積金 貸:銀行存款老師,這樣可以嗎?
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2018-05-09
7.用現(xiàn)金支付管理費用24500元
8.按前述工資總額的14%提取職工福費,工資總2提取工費
9.收到原料一批,貨款(含增值稅)17000元,企開出銀行承見匯事100
,余款來付。材料算來用實際本法
0生產(chǎn)領原料175000元
11.用銀行款購入一電腦價1200元,行政管理部口使
12.算本應交施市維護建設稅1520元,教費加106.4元
13.計提需定產(chǎn)折用30000元,其中車間提20000元,廠管理部門
10000
14.銀行存繳增值47000元城市維護建1520元、教育加106.4
無印花稅45.6元。
15.轉制造費用,工產(chǎn)品生產(chǎn)本(無期初在產(chǎn)品、本期生產(chǎn)的產(chǎn)品全部工
人庫
16.現(xiàn)全購買公用二6000元行政部門使用。
17.將各項收支結本年利潤。
18.計算并結特應交的增值稅和所得稅
19.按規(guī)定提取法定盈余公積
20.向股東分配現(xiàn)金股利30000元,其中已用銀行存款付20000元,付
10000元
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2022-05-11
車間管理人員的工資是計入管理費用嗎?
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2020-02-19
員工聚餐,如果是:1.借:管理費用-職工薪酬-福利費用 貸:應付職工薪酬-職工福利2.借:應付職工薪酬-職工福利 貸:現(xiàn)金這樣做分錄,對交個稅或企業(yè)所得稅有什么影響嗎?還是直接做:借:管理費用-福利費用 貸:現(xiàn)金這種簡便的做法合符現(xiàn)在的新會計法規(guī)嗎?
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2017-06-15
老師好,我公司作為建筑承包人,從建設方收到的工程款,扣除稅費和管理費后,通過公司基本戶打工程款給公司的施工員,施工員打材料款到公司基本賬戶,公司代付材料款,這種操作合法嗎?如果業(yè)務已經(jīng)發(fā)生的在賬務上要如何處理?附件要補充什么資料?
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2019-07-03
請問商場收的管理費開什么稅收編碼?稅收編碼開錯幾年了有什么影響?
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2022-07-18
請問老師,公司是做商品貿(mào)易的,現(xiàn)在就是開銷售商品的發(fā)票,公司以后想收取運費倉儲管理費和打包費,那我開運費,倉儲管理費,還有打包費,這三個的發(fā)票可以開嗎
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2021-04-21
給員發(fā)獎金先要計提管理費用\工資貸,應付職工薪酬\工資,行嗎,還是應付職工薪酬\獎金
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2019-04-10
請問,公司自建廠房項目未竣工繳納的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅是計入在建工程還是長期待攤后計入管理費用或成本
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2024-08-23
老師好,建筑公司,辦證代理咨詢服務費直接入管理費用-咨詢費可以么,不用放到工程成本里面
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2021-09-29
。我家有一個小超市,有個體工商戶營業(yè)執(zhí)照。另外有兩輛吊車。吊車在工地干活,他們需要銳票。用超市的個體工商管理證可以嗎
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2020-06-21
老師超市商城付的木蘭托管公司管理費半年60000元怎么記,是記管理費用還是營業(yè)費用
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2016-01-31
單位結算賬戶開戶100元 計入什么費用?財務費用還是管理費用?企業(yè)網(wǎng)上銀行UK工本費和企業(yè)網(wǎng)上銀行CA證書費是計入管理費吧?
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2020-05-06
比如像現(xiàn)在這樣子,因為疫情的關系,1、社保局退回上月多繳的社保費,這個是不是借:銀行存款,貸:管理費用-社保費負數(shù)?2、比如有退個人的部分,那我這筆現(xiàn)在應該如何做分錄?
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2020-03-18
老師,5月份將一筆應付賬款單位錄錯了,當時的分錄是借:管理費用2400,貸:應付賬款――A 2400
借:應付賬款――A 2400,貸:銀行存款2400,又發(fā)生退款,借:銀行存款 2400,貸:應付賬款――A 2400。按照正確的B單位重新匯款,借:應付賬款――B 2400,貸:銀行存款 2400。不知道差錯更正怎么做呢
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2019-07-03
前面問的圖片的這個問題 現(xiàn)在想繼續(xù)問一下老師上個月是物業(yè)公司自己繳納的社保 是不是應該做成借:管理費用社保 貸:物業(yè)公司銀行存款
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2017-08-02
公司向別人租賃了房產(chǎn),租期一年,從2017年7月19日-2018年7月18日,租金已經(jīng)支付。對于這筆業(yè)務,我做如下分錄:借:預付賬款 貸:銀行存款 攤銷時:借:管理費用 貸:預付賬款 老師這樣可以嗎?
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2017-08-14
老師,我們公司的房租是先交半年的,比如我2月交了半年的房租(3-9月),做分錄是借:其它應收款 18萬,貸:銀行存款 18萬,3-9月每月計提房租費用借:管理費用 3萬 貸:其它應收款 3萬,請問是這樣做賬嗎
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2016-08-27
往年交車油費,沒來發(fā)票直接做借方管理費用,貸方銀行存款,今年來發(fā)票了,會計科目怎么做
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2017-11-13
7月份收到社保局退5月份多扣的工傷費用,該 費用是公司承擔的,7月份收到后,做分沖減就可以了嗎?假設退回30元。
借:銀行存款 30 貸:管理費用-社保費 30(紅字) 這樣可以嗎?
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2019-07-23