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銀行卡扣的免費(fèi)記財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?還是管理費(fèi)用?
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2021-09-16
員工為公司買辦公用品,先用自己的錢付后拿來發(fā)票賬單,這么筆賬能直接 借:管理費(fèi)用-辦公用品 貸:銀行存款么 還請(qǐng)老師說具體點(diǎn)
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2019-09-15
支付電費(fèi)只有銀行回單沒有發(fā)票,為什么不能直接記入管理費(fèi)用,而要先記入預(yù)付賬款呢?如果我能保證當(dāng)月內(nèi)發(fā)票到,是不是在發(fā)票未到之前就可以記入管理費(fèi)用呢?如果發(fā)票在下個(gè)月到是不是本月就不能直接記入管理費(fèi)用?
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2019-03-08
老師,如果購進(jìn)固定資產(chǎn)不足五百萬的,可以一次性作為費(fèi)用入賬是嗎?購買的家具,可以直接寫,借 管理費(fèi)用家具 貸銀行存款嗎?
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2021-11-01
您好 借,管理費(fèi)用10 借,應(yīng)交稅費(fèi)5 貸,銀行存款15 分錄的進(jìn)項(xiàng)多記1元,已經(jīng)抵扣了 怎么調(diào)整賬呀?
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2021-09-22
請(qǐng)問公司買的固定資產(chǎn)電腦,是不是直接做借管理費(fèi)用,貸銀行存款呀,不用入固定資產(chǎn)了是嗎,只需要在固定資產(chǎn)欄登記下固定資產(chǎn)是嗎
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2019-07-31
這里為啥是填借銷售費(fèi)用貸銀行存款,為啥不是借管理費(fèi)用
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2019-12-07
教育培訓(xùn)行業(yè),是和送出去或給出去客戶計(jì)入成本,內(nèi)部使用的計(jì)入管理費(fèi)用嗎?例如采購上課用的黑板擦,筆,玩具計(jì)入什么科目,送給學(xué)生的玩具計(jì)入什么科目?
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2020-06-21
員工聚餐,如果是:1.借:管理費(fèi)用-職工薪酬-福利費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利2.借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 貸:現(xiàn)金這樣做分錄,對(duì)交個(gè)稅或企業(yè)所得稅有什么影響嗎?還是直接做:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)用 貸:現(xiàn)金這種簡(jiǎn)便的做法合符現(xiàn)在的新會(huì)計(jì)法規(guī)嗎?
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2017-06-15
比如像現(xiàn)在這樣子,因?yàn)橐咔榈年P(guān)系,1、社保局退回上月多繳的社保費(fèi),這個(gè)是不是借:銀行存款,貸:管理費(fèi)用-社保費(fèi)負(fù)數(shù)?2、比如有退個(gè)人的部分,那我這筆現(xiàn)在應(yīng)該如何做分錄?
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2020-03-18
老師,5月份將一筆應(yīng)付賬款單位錄錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)的分錄是借:管理費(fèi)用2400,貸:應(yīng)付賬款――A 2400 借:應(yīng)付賬款――A 2400,貸:銀行存款2400,又發(fā)生退款,借:銀行存款 2400,貸:應(yīng)付賬款――A 2400。按照正確的B單位重新匯款,借:應(yīng)付賬款――B 2400,貸:銀行存款 2400。不知道差錯(cuò)更正怎么做呢
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2019-07-03
前面問的圖片的這個(gè)問題 現(xiàn)在想繼續(xù)問一下老師上個(gè)月是物業(yè)公司自己繳納的社保 是不是應(yīng)該做成借:管理費(fèi)用社保 貸:物業(yè)公司銀行存款
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2017-08-02
公司向別人租賃了房產(chǎn),租期一年,從2017年7月19日-2018年7月18日,租金已經(jīng)支付。對(duì)于這筆業(yè)務(wù),我做如下分錄:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 攤銷時(shí):借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 老師這樣可以嗎?
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2017-08-14
老師,我們公司的房租是先交半年的,比如我2月交了半年的房租(3-9月),做分錄是借:其它應(yīng)收款 18萬,貸:銀行存款 18萬,3-9月每月計(jì)提房租費(fèi)用借:管理費(fèi)用 3萬 貸:其它應(yīng)收款 3萬,請(qǐng)問是這樣做賬嗎
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2016-08-27
往年交車油費(fèi),沒來發(fā)票直接做借方管理費(fèi)用,貸方銀行存款,今年來發(fā)票了,會(huì)計(jì)科目怎么做
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2017-11-13
7月份收到社保局退5月份多扣的工傷費(fèi)用,該 費(fèi)用是公司承擔(dān)的,7月份收到后,做分沖減就可以了嗎?假設(shè)退回30元。 借:銀行存款 30 貸:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 30(紅字) 這樣可以嗎?
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2019-07-23
人員出差已經(jīng)報(bào)銷了借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:銀行存款現(xiàn)在公司說 人員出差的費(fèi)用劃到子公司,已經(jīng)向子公司取得該費(fèi)用,怎么做分錄?
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2019-01-04
平常我們社保結(jié)算的都是借:管理費(fèi)用 借:其他應(yīng)收 貸:銀行存款 然后比例是固定的 但是這個(gè)月剛查了一下社保 養(yǎng)老保險(xiǎn)這邊有個(gè)調(diào)整 這個(gè)怎么做賬?
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2016-08-11
假如我買稅控盤 做了一筆分錄 借 管理費(fèi)用 100 進(jìn)項(xiàng) 17 貸 銀行存款 117 稅局要求我把進(jìn)項(xiàng)稅做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 我該怎么做分錄?
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2017-12-25
16年1-12月房租,每月都是預(yù)提費(fèi)用來做的,17年4月才開的租金發(fā)票,這筆分錄要專門做,比如16年 我都是每月DR:管理費(fèi)用-房租 3000 CR:預(yù)提費(fèi)用-房租 3000 17年有票直接做 DR:預(yù)提費(fèi)用房租 36000 CR: 銀行存款 嗎? 要做以前年度調(diào)整嗎?
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2017-04-20