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金稅盤(pán)費(fèi)用抵減,如何做分錄
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2017-03-19
工程咨詢(xún)公司是幾個(gè)點(diǎn)的稅?
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2017-04-18
100000開(kāi)票13個(gè)點(diǎn),怎么算稅費(fèi)呢?
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2022-01-10
老師 為什么有些課件 繳納上月稅金 是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅 貸現(xiàn)金銀行存款 有些又是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 貸現(xiàn)金/銀行存款呢
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2016-07-20
老師:你好! 我們是建筑企業(yè),在去年5月份繳納了當(dāng)月的增值稅,并做了分錄,借: 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 。當(dāng)月(5月份)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)這個(gè)科目沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),年底也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。 請(qǐng)問(wèn)老師:這個(gè)科目不是要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?請(qǐng)老師講解,謝謝
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2021-11-24
借:應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 已交稅金<br>貸 :應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 這個(gè)分錄是什么意思,然后我想問(wèn)下,我這月進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額都結(jié)轉(zhuǎn)好了,有留底不需要交稅,那接下來(lái)這個(gè)月的一筆分錄是做所得稅的計(jì)提嗎?先過(guò)賬還是先計(jì)提,計(jì)提是金蝶軟件可以自動(dòng)生成,還是自己要算?七八月才建賬,9月份才產(chǎn)生的銷(xiāo)售
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2020-10-11
老師您好,本月申報(bào)上月增值稅,稅款從賬戶(hù)中扣減,分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 這樣做對(duì)嗎?
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2020-05-10
年底 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 以及應(yīng)交增值稅-已交稅金兩個(gè)有余額,用不用結(jié)轉(zhuǎn)呢?謝謝老師
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2018-12-17
老師,2019年退回的增值稅,年末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?當(dāng)時(shí)收到退稅款時(shí)的分錄是:借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)
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2020-02-20
煩幫我看下,進(jìn)項(xiàng)不抵扣(因有業(yè)務(wù)需求要繳稅) 交稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 請(qǐng)問(wèn)這樣做可以嗎,月底已交稅金還要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
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2024-04-16
行政部小周報(bào)銷(xiāo)公司自設(shè)廚房用具費(fèi)3028元,另領(lǐng)用外購(gòu)商品3340元。會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2019-02-27
老師:你好! 我們是建筑企業(yè),在5月份繳納了當(dāng)月的增值稅,并做了分錄,借: 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 。 請(qǐng)問(wèn)老師:當(dāng)月(5月份)需要繼續(xù) 做 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)。請(qǐng)老師講解,謝謝!
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2021-11-21
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)未交稅金。分錄是這樣子嗎?借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——已交稅金 貸:銀行存款是結(jié)轉(zhuǎn)本月的上一題是繳納本月稅金
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2023-11-20
老師好 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下 不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 那該怎么做賬那?是在繳稅的時(shí)候做一筆分錄:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 嗎 已交稅金=銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)
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2021-03-20
老師,假如我這個(gè)月繳納170元的增值稅,分錄借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 這樣就可以了是嗎?月底還要做什么嗎?
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2016-02-05
新準(zhǔn)則下應(yīng)交稅費(fèi)的會(huì)計(jì)處理??求解答 新準(zhǔn)則下,一般納稅人企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)當(dāng)月繳納增值稅5000元,做分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--(已交稅金)5000 貸:銀行存款5000 這樣應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬上面,已交稅金科目就會(huì)有余額5000,這樣到月底或者年度該怎么處理呢??是一直在賬上面掛著嗎?還是轉(zhuǎn)到哪里??要是轉(zhuǎn)怎么做分錄????急急
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2014-09-09
1.交納當(dāng)月應(yīng)交增值稅的賬務(wù)處理。企業(yè)交納當(dāng)月應(yīng)交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金),這個(gè)是什么意思!什么情況有繳納當(dāng)月的增值稅??!不是都是次月繳納嗎
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2017-06-14
老師請(qǐng)問(wèn):我以前交納上月的稅款是通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)--已交稅金,那我現(xiàn)在改用應(yīng)交稅費(fèi)---未交增值稅科目,那已我稅金的科目余額怎么處理。
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2022-05-20
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)未交稅金。分錄是這樣子嗎? 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——已交稅金 貸:銀行存款
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2023-11-20
你好老師,增值稅不用未交增值稅,直接做借:應(yīng)交稅費(fèi)—銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—已交稅金 借:應(yīng)交稅費(fèi)—已交稅金 貸:銀行存款
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2021-07-12