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送心意

蒙蒙

職稱中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師

2019-02-27 20:43

你好,分錄如下 
借:管理費用-福利費3028 
貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費3028 
借:應(yīng)付職工薪酬-福利費3028 
貸:銀行存款3028 
借:管理費用等3340 
貸:庫存商品3340

嫻┏ (^ω^)=? 追問

2019-02-27 20:54

領(lǐng)用外購商品,為什么借方不計入固定資產(chǎn)

蒙蒙 解答

2019-02-27 20:55

你好,金額較小直接入費用即可。

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你好,分錄如下 借:管理費用-福利費3028 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費3028 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費3028 貸:銀行存款3028 借:管理費用等3340 貸:庫存商品3340
2019-02-27 20:43:57
借管理費用/銷售費用 貸其他應(yīng)收款 庫存現(xiàn)金
2015-12-07 09:09:35
您好,借;應(yīng)付職工薪酬-福利費,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。
2017-12-12 15:52:48
你好 借:管理費用?6000 銷售費用?2300 貸:原材料??8300
2022-06-28 15:07:40
您好,購入時,借;應(yīng)付職工薪酬-福利費,7800,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,7800。計提時,借:管理費用-福利費等科目,7800,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費,7800。
2018-04-08 15:12:56
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