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籌備期沒有啟動(dòng),沒有員工沒有收入,只報(bào)老板一個(gè)人的個(gè)人所得稅,那幾天籌備期的工資,借:管理費(fèi)用 開辦費(fèi) 貸:其他應(yīng)收-老總,但是支付工資的時(shí)候,直接借:其他應(yīng)收款 貸:現(xiàn)金 /銀行存款,,那問題是應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目不用到了嗎
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2020-01-15
請(qǐng)老師幫我審一下,我的思路對(duì)不對(duì)(關(guān)于計(jì)提工資、社保和個(gè)人所得稅的分錄) 情況如下: 6月份工資6000元,社保部分(公司760,個(gè)人270),個(gè)人所得稅100.(注:以上數(shù)據(jù)是隨意編的,只要思路對(duì)即可),7月份計(jì)提7月份發(fā)放,分錄為: 1. 計(jì)提工資時(shí): 借:管理費(fèi)用-工資 6000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 6000 2.計(jì)提社保時(shí): 借:管理費(fèi)用-社保(單位)760 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人)270 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位)760 銀行存款 270
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2019-08-06
老師工資怎么計(jì)提啊 這樣做對(duì)嘛? 計(jì)提時(shí),借:管理費(fèi)用-工資(應(yīng)發(fā)),其他應(yīng)收款-社保個(gè)人 ,其他應(yīng)收款-公積金個(gè)人,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅, 貸:應(yīng)付職工薪酬 (實(shí)發(fā)) 發(fā)放 時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬(實(shí)發(fā)), 貸:銀行存款
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2019-09-30
計(jì)提7月工資,借管理費(fèi)用一職工薪酬5000貸應(yīng)付職工薪酬—工資4955,貸其他應(yīng)收款一代繳個(gè)人所得稅45。8月初發(fā)放7月工資,借應(yīng)付職工薪酬一工資4955,借其他應(yīng)收款一代繳個(gè)人所得稅45,貸銀行存款5000。正常是這樣沒錯(cuò)呵?但是由于是我個(gè)人去稅局刷自己卡付的50塊個(gè)稅費(fèi)的,回來后我寫了,50塊報(bào)銷單。那然后,現(xiàn)在整套分錄應(yīng)該怎么做呢
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2018-08-30
老師,本月計(jì)提當(dāng)月工資,但是有位員工1月的工資先發(fā)放給他2000了。我1月已經(jīng)做了這樣分錄 1、1月30號(hào)我計(jì)提了本月工資10000 分錄借管理費(fèi)用-10000貸應(yīng)付職工薪酬10000 2、先發(fā)2000的工資 分錄借其他應(yīng)收款-李某2000 貸銀行存款2000 3、2月發(fā)放1月工資 分錄借應(yīng)付職工薪酬1000 0 貸其他行應(yīng)收款-個(gè)人所得稅1000(老師這里是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅還是其他行應(yīng)收款-個(gè)人所得稅1000) 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保700 其他應(yīng)收款-李某2000 銀行存款6300
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2020-04-02
請(qǐng)問,應(yīng)扣個(gè)人所得稅是503元,由于工作的失誤,在做工資表時(shí),把503寫成了500,想問這3元的差額我應(yīng)該怎么做賬。 計(jì)提工資:借:管理費(fèi)用-職工薪酬 應(yīng)發(fā)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 應(yīng)發(fā)數(shù) 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 應(yīng)發(fā)數(shù) 貸:銀行存款 實(shí)發(fā)數(shù) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人) 其他應(yīng)收款---公積金(個(gè)人) 應(yīng)交稅金 -個(gè)人所得稅 500,請(qǐng)問這3元該怎么處理。謝謝
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2019-09-24
計(jì)提工資 有一個(gè)管理部門一個(gè)銷售部門的表 借銷售費(fèi)用管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 我這步明白了 為什么還有下面這步呢?借應(yīng)付工資不是付工資了才在借方么 這里是計(jì)提啊 借應(yīng)付工資薪酬12000 貸其他應(yīng)收款社保8000 其他應(yīng)收款住房公積金3000 應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅1000
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2022-04-07
老師好!6月份公司工資做了0申報(bào),但是有一個(gè)員工的社保已經(jīng)轉(zhuǎn)過來,7月現(xiàn)在申報(bào)社保要扣款,我該如何做賬? 原來正常情況下發(fā)工資我是做: 6月計(jì)提 借,應(yīng)付職工薪酬-工資 貸,其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 應(yīng)交稅金-個(gè)人所得稅 現(xiàn)金 借,管理費(fèi)用-工資 貸,應(yīng)付職工薪酬-工資 7月申報(bào)銀行扣款 借,其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 應(yīng)付職工薪酬-社保 貸,銀行存款 現(xiàn)在情況6月工資已做0申報(bào)了,6月怎么做分錄?
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2020-07-08
稅法上所得稅這塊的視同銷售,比如說捐贈(zèng),會(huì)計(jì)上是營(yíng)業(yè)外支出,稅法視同銷售,所得稅匯算是要調(diào)整么
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2021-10-25
老師你好,個(gè)人所得稅匯算清繳的,沒有達(dá)到起征點(diǎn),是不是不用個(gè)人所得稅匯算清繳了呀
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2020-05-22
老師,想咨詢下查賬征收,建筑行業(yè)的。我們做項(xiàng)目的掛靠人家公司,都有提供進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,每次工程款前都開票了,哪些屬于費(fèi)用和成本類的,收入要扣除后才知道要交多少企業(yè)所得稅呀
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2021-12-02
我們是私募基金管理人,關(guān)于管理費(fèi)收入,業(yè)績(jī)報(bào)酬,還有差價(jià)收入,根據(jù)新規(guī)定應(yīng)該怎么繳納增值稅跟企業(yè)所得稅?
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2018-05-28
個(gè)體工商戶核定征收,收入165840.87,怎么計(jì)算個(gè)人所得稅稅?還有扣除項(xiàng)嗎?
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2018-07-11
利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)稅金及附加包括1.城建稅2.教育費(fèi)3.地方教育費(fèi)附加4.增值稅5.文化建設(shè)事業(yè)費(fèi)6.個(gè)人所得稅7.企業(yè)所得稅8.印花稅9.工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.殘疾人保證金答案是選12345對(duì)嗎其中個(gè)人所得稅記入管理費(fèi)用所得稅記入所得稅費(fèi)用工會(huì)經(jīng)費(fèi),印花稅,殘疾人保證金記入管理費(fèi)用請(qǐng)問以上這些對(duì)嗎
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2018-07-11
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,根據(jù)企業(yè)所得稅法七十條規(guī)定,分期攤銷,攤銷年限不少于三年。那開辦費(fèi)是不是也可以分三年來攤銷
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2016-11-22
A公司2×20年12月31日購入價(jià)值20萬元的設(shè)備,預(yù)計(jì)使用年限5年,無殘值。采用直線法計(jì)提折舊,計(jì)稅時(shí)采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊。2×22年及以前期間適用的所得稅稅率為33%,按照2×22年頒布的企業(yè)所得稅法,A公司從2×23年起適用的所得稅稅率為25%。2×22年12月31日的遞延所得稅負(fù)債余額為(?。┤f元。
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2024-01-15
該投資單位當(dāng)屬期已被認(rèn)定為定期定額征收,請(qǐng)先前往稅務(wù)大廳調(diào)整定期定額的核定信息后,再來辦理經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅年度申報(bào)表
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2023-06-03
請(qǐng)問公司2020年1月購買的車輛,價(jià)值39萬,直接計(jì)入管理費(fèi)用,所得稅前扣除了,可以嗎?
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2022-03-07
管理費(fèi)用-壞賬損失可以所得稅前扣除嗎
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2017-03-21
物業(yè)管理費(fèi)應(yīng)該計(jì)入所得稅年報(bào)--期間費(fèi)用哪個(gè)明細(xì)
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2017-05-05