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籌備期沒有啟動(dòng),沒有員工沒有收入,只報(bào)老板一個(gè)人的個(gè)人所得稅,那幾天籌備期的工資,借:管理費(fèi)用 開辦費(fèi) 貸:其他應(yīng)收-老總,但是支付工資的時(shí)候,直接借:其他應(yīng)收款 貸:現(xiàn)金 /銀行存款,,那問題是應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目不用到了嗎
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2020-01-15
請(qǐng)老師幫我審一下,我的思路對(duì)不對(duì)(關(guān)于計(jì)提工資、社保和個(gè)人所得稅的分錄) 情況如下: 6月份工資6000元,社保部分(公司760,個(gè)人270),個(gè)人所得稅100.(注:以上數(shù)據(jù)是隨意編的,只要思路對(duì)即可),7月份計(jì)提7月份發(fā)放,分錄為: 1. 計(jì)提工資時(shí): 借:管理費(fèi)用-工資 6000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 6000 2.計(jì)提社保時(shí): 借:管理費(fèi)用-社保(單位)760 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人)270 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位)760 銀行存款 270
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2019-08-06
老師工資怎么計(jì)提啊 這樣做對(duì)嘛? 計(jì)提時(shí),借:管理費(fèi)用-工資(應(yīng)發(fā)),其他應(yīng)收款-社保個(gè)人 ,其他應(yīng)收款-公積金個(gè)人,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅, 貸:應(yīng)付職工薪酬 (實(shí)發(fā)) 發(fā)放 時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬(實(shí)發(fā)), 貸:銀行存款
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2019-09-30
計(jì)提7月工資,借管理費(fèi)用一職工薪酬5000貸應(yīng)付職工薪酬—工資4955,貸其他應(yīng)收款一代繳個(gè)人所得稅45。8月初發(fā)放7月工資,借應(yīng)付職工薪酬一工資4955,借其他應(yīng)收款一代繳個(gè)人所得稅45,貸銀行存款5000。正常是這樣沒錯(cuò)呵?但是由于是我個(gè)人去稅局刷自己卡付的50塊個(gè)稅費(fèi)的,回來后我寫了,50塊報(bào)銷單。那然后,現(xiàn)在整套分錄應(yīng)該怎么做呢
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2018-08-30
老師,本月計(jì)提當(dāng)月工資,但是有位員工1月的工資先發(fā)放給他2000了。我1月已經(jīng)做了這樣分錄 1、1月30號(hào)我計(jì)提了本月工資10000 分錄借管理費(fèi)用-10000貸應(yīng)付職工薪酬10000 2、先發(fā)2000的工資 分錄借其他應(yīng)收款-李某2000 貸銀行存款2000 3、2月發(fā)放1月工資 分錄借應(yīng)付職工薪酬1000 0 貸其他行應(yīng)收款-個(gè)人所得稅1000(老師這里是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅還是其他行應(yīng)收款-個(gè)人所得稅1000) 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保700 其他應(yīng)收款-李某2000 銀行存款6300
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2020-04-02
請(qǐng)問,應(yīng)扣個(gè)人所得稅是503元,由于工作的失誤,在做工資表時(shí),把503寫成了500,想問這3元的差額我應(yīng)該怎么做賬。 計(jì)提工資:借:管理費(fèi)用-職工薪酬 應(yīng)發(fā)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 應(yīng)發(fā)數(shù) 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 應(yīng)發(fā)數(shù) 貸:銀行存款 實(shí)發(fā)數(shù) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人) 其他應(yīng)收款---公積金(個(gè)人) 應(yīng)交稅金 -個(gè)人所得稅 500,請(qǐng)問這3元該怎么處理。謝謝
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2019-09-24
計(jì)提工資 有一個(gè)管理部門一個(gè)銷售部門的表 借銷售費(fèi)用管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 我這步明白了 為什么還有下面這步呢?借應(yīng)付工資不是付工資了才在借方么 這里是計(jì)提啊 借應(yīng)付工資薪酬12000 貸其他應(yīng)收款社保8000 其他應(yīng)收款住房公積金3000 應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅1000
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2022-04-07
老師好!6月份公司工資做了0申報(bào),但是有一個(gè)員工的社保已經(jīng)轉(zhuǎn)過來,7月現(xiàn)在申報(bào)社保要扣款,我該如何做賬? 原來正常情況下發(fā)工資我是做: 6月計(jì)提 借,應(yīng)付職工薪酬-工資 貸,其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 應(yīng)交稅金-個(gè)人所得稅 現(xiàn)金 借,管理費(fèi)用-工資 貸,應(yīng)付職工薪酬-工資 7月申報(bào)銀行扣款 借,其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 應(yīng)付職工薪酬-社保 貸,銀行存款 現(xiàn)在情況6月工資已做0申報(bào)了,6月怎么做分錄?
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2020-07-08
利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)稅金及附加包括1.城建稅2.教育費(fèi)3.地方教育費(fèi)附加4.增值稅5.文化建設(shè)事業(yè)費(fèi)6.個(gè)人所得稅7.企業(yè)所得稅8.印花稅9.工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.殘疾人保證金答案是選12345對(duì)嗎其中個(gè)人所得稅記入管理費(fèi)用所得稅記入所得稅費(fèi)用工會(huì)經(jīng)費(fèi),印花稅,殘疾人保證金記入管理費(fèi)用請(qǐng)問以上這些對(duì)嗎
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2018-07-11
老師,你好,我公司銀行存款中收到了退回的一筆個(gè)人所得稅,請(qǐng)問這筆憑證怎么做好?當(dāng)公司銀行帳戶發(fā)放工資50000元時(shí),所有員工的個(gè)人所得稅合計(jì)為1350元,請(qǐng)問這筆憑證怎么做?謝謝老師!
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2021-10-15
行政單位上年度少計(jì)提了員工的個(gè)人所得稅,今年怎么做分錄
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2022-04-11
建筑行業(yè)預(yù)繳個(gè)人所得稅進(jìn)入哪個(gè)科目
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2023-07-23
老師你好,個(gè)人所得稅匯算清繳的,沒有達(dá)到起征點(diǎn),是不是不用個(gè)人所得稅匯算清繳了呀
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2020-05-22
老師,營(yíng)業(yè)外收入多了影響企業(yè)所得稅嗎?或者有什么影響?
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2020-01-08
請(qǐng)問老師營(yíng)業(yè)外收入192萬(wàn)交多少企業(yè)所得稅呢?
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2019-07-02
木木老師您好,1-因?yàn)楣蓹?quán)轉(zhuǎn)讓,原公司的固定資產(chǎn),累計(jì)折舊,長(zhǎng)待攤費(fèi)用科目的余額由原公司繼續(xù)處理 那原公司應(yīng)該怎么做賬呢?2-預(yù)付賬款,已支付部分款項(xiàng),對(duì)方已開具全額發(fā)票,并已計(jì)入管理費(fèi)用,但余款未支付,如果不再支付,這部分余款是否可以轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,稅務(wù)申報(bào)時(shí),繳納企業(yè)所得稅
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2020-07-17
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),因?yàn)槠髽I(yè)所得和個(gè)人所得合在一起上的所得稅,那這個(gè)所得稅,能不能作為所得稅費(fèi)用,計(jì)入公司的賬呢?扣減收入
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2018-03-06
支付給個(gè)人的倉(cāng)庫(kù)租金,個(gè)人無法提供發(fā)票,租金直接計(jì)入管理費(fèi)用的話,年底所得稅匯算需要調(diào)整嗎?
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2018-11-16
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,根據(jù)企業(yè)所得稅法七十條規(guī)定,分期攤銷,攤銷年限不少于三年。那開辦費(fèi)是不是也可以分三年來攤銷
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2016-11-22
A公司2×20年12月31日購(gòu)入價(jià)值20萬(wàn)元的設(shè)備,預(yù)計(jì)使用年限5年,無殘值。采用直線法計(jì)提折舊,計(jì)稅時(shí)采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊。2×22年及以前期間適用的所得稅稅率為33%,按照2×22年頒布的企業(yè)所得稅法,A公司從2×23年起適用的所得稅稅率為25%。2×22年12月31日的遞延所得稅負(fù)債余額為(?。┤f(wàn)元。
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2024-01-15