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老師,小規(guī)模納稅人用金稅盤開了增值稅普通發(fā)票,金額是84951.46,稅額是2548.54,做賬是:借應(yīng)收賬款 87500,貸:主營(yíng)業(yè)收入84951.46,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2548.54嗎
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2016-03-22
在一家房地產(chǎn)行業(yè),公司每月銷售不動(dòng)產(chǎn)繳納3%的增值稅(預(yù)征),現(xiàn)階段公司資金困難,每月申報(bào)但并未交款,這一部分預(yù)交增值稅,我該如何做賬
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2022-08-09
當(dāng)期確認(rèn)未開票收入后,有計(jì)算繳納增值稅,那我可以直接做這樣的分錄嗎 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
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2020-06-02
費(fèi)用的白條入賬,匯算清繳前未補(bǔ)發(fā)票除增值稅調(diào)增外,還調(diào)費(fèi)用嗎,不調(diào)會(huì)少交所得稅吧
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2018-02-14
"年末 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 科目期末貸方負(fù)數(shù)余額,年終如何處理,是否需要結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目 期末貸方負(fù)數(shù)余額,年終如何處理,是否需要結(jié)轉(zhuǎn)"
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2023-03-26
請(qǐng)問下電子發(fā)票明年有稅盤還可以用嗎?還是只有沒稅盤才不能用。
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2019-12-04
所得稅匯算清繳期間費(fèi)用明細(xì)表裡面的各項(xiàng)稅費(fèi)應(yīng)該填那些數(shù)據(jù)
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2018-05-07
應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的,這個(gè)月要交增值稅怎么交增值稅,分錄是什么?
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2019-08-12
請(qǐng)問一般人年末,要把應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅的余額全部轉(zhuǎn)到未交里嗎,就是銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),和稅控減免余額
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2020-01-09
小規(guī)模納稅人,月未計(jì)提增值稅的分錄應(yīng)該怎樣做,以前是直接做在借:營(yíng)來稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,這個(gè)分錄有問題嗎,應(yīng)該怎樣做
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2017-03-01
老師,小規(guī)模納稅人,季度開票未超過30萬,增值稅部分6月份是不是直接結(jié)轉(zhuǎn)做一筆:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅 就可以了
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2023-07-18
這個(gè)月有未認(rèn)證的增值稅發(fā)票,也做了賬務(wù)處理,那和應(yīng)交增值稅怎么在資產(chǎn)負(fù)債表里表示。直接做明細(xì)嗎?還是直接在應(yīng)交稅費(fèi)里做結(jié)余數(shù)
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2018-08-06
查賬時(shí)候看到17年的最后一個(gè)季度的增值稅未繳納, 現(xiàn)在補(bǔ)繳了, 直接做分錄么 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款?還是怎么做賬務(wù)處理?
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2018-07-13
外賬中,無票收入也要報(bào)增值稅,那小規(guī)模的季度申報(bào)未超過9萬,那最后這筆應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅最后減免了,分錄怎么計(jì),貸方記什么科目
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2016-10-22
按照評(píng)估價(jià)值交易,高于賬面價(jià)值,增值部分交增值稅嗎
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2018-06-18
老師,一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄可以做成借應(yīng)交稅金增值稅銷項(xiàng),貸應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交增值稅已交稅金嗎?
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2019-04-11
老師,當(dāng)月只有進(jìn)項(xiàng),借應(yīng)交稅費(fèi)_轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)稅額。 就做一步結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)就可以了嗎?
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2017-10-21
購入金稅盤等,借:管理費(fèi)用貸,銀行存款借:應(yīng)交稅費(fèi)……應(yīng)交增值稅減免稅款貸:管理費(fèi)用那我應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬,要專門有一個(gè)是減免稅款的嗎不能在應(yīng)交稅費(fèi)……未交增值稅賬頁借方填列
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2018-11-29
老師我這月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,還用做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎?您幫忙看下這是我從財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出的結(jié)轉(zhuǎn)9月30號(hào)的數(shù)據(jù)。未交增值稅不是每月處理,是不是代表不用每月結(jié)轉(zhuǎn)?這應(yīng)交稅金是-136733元啊,我們應(yīng)該怎么賬務(wù)處理啊,
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2019-10-16
我們國(guó)稅增值稅主表中上期留抵稅額11979.09,但我們賬上未交增值稅借方是23756.39,這個(gè)差11777.3需要怎么調(diào),我們得按國(guó)稅表中數(shù)據(jù)為準(zhǔn)吧,差額原因不詳,是幾年前免征增值稅之前的事了
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2018-04-12