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小微企業(yè)優(yōu)惠政策 應(yīng)納所得額不超過300萬 從業(yè)人數(shù)不超300 資產(chǎn)總額不超5000萬 。只要同時(shí)滿足這三個(gè)條件是不是不管一般納稅人還是小規(guī)模納稅人都可以享受。 然后低于100萬 按5%征收 100萬到300萬就按10%征收企業(yè)所得稅是嗎?
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2019-03-22
木木老師您好,1-因?yàn)楣蓹?quán)轉(zhuǎn)讓,原公司的固定資產(chǎn),累計(jì)折舊,長(zhǎng)待攤費(fèi)用科目的余額由原公司繼續(xù)處理 那原公司應(yīng)該怎么做賬呢?2-預(yù)付賬款,已支付部分款項(xiàng),對(duì)方已開具全額發(fā)票,并已計(jì)入管理費(fèi)用,但余款未支付,如果不再支付,這部分余款是否可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,稅務(wù)申報(bào)時(shí),繳納企業(yè)所得稅
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2020-07-17
工程管理咨詢企業(yè)所得稅計(jì)算公式
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2018-12-21
老師,我營改增建筑行業(yè)個(gè)人所得稅怎么申報(bào)?
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2016-05-31
建筑行業(yè)中臨時(shí)工的工資有發(fā)票的怎么做賬,要交個(gè)人所得稅嗎,沒有發(fā)票的又該怎么做
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2020-07-12
老師 就是建筑行業(yè)農(nóng)民工人工,怎么出,個(gè)人所得稅還是從個(gè)稅系統(tǒng)上走,還是怎么弄,有些單位是開票時(shí),直接預(yù)繳百分之0.4
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2020-04-07
老師,建筑行業(yè),跨區(qū)域項(xiàng)目,現(xiàn)在廣東省要我們按月申報(bào)個(gè)人所得稅,以前都是直接按比例預(yù)繳?,F(xiàn)在是要按實(shí)際的報(bào),每月報(bào)。那我現(xiàn)在是要廣東省報(bào)一次,其他員工在湖南省報(bào)一下?這個(gè)具體應(yīng)該怎么報(bào)?。克o了我一個(gè)密碼。但是我不知道入口在哪里?
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2021-08-23
老師,我想問下,就是建筑行業(yè)的分公司個(gè)人所得稅可以0申報(bào)嗎
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2020-01-04
建筑行業(yè)農(nóng)民工工資需要交納個(gè)人所得稅嗎?
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2019-05-06
老師,請(qǐng)問建筑行業(yè)的預(yù)繳個(gè)人所得稅,怎么做分錄呢
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2018-10-17
老師,退多扣個(gè)人所得稅是不是,借:應(yīng)交個(gè)人所得稅,貸:銀行存款
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2021-03-19
老師請(qǐng)問下 即征即退的增值稅也要繳納所得稅嗎? 還有即征即退的屬于政府補(bǔ)助,和企業(yè)日常經(jīng)營相關(guān)的稅費(fèi)計(jì)入其他收益科目,那么小規(guī)模30萬以下免征增值稅的稅款屬于政府補(bǔ)助嗎?計(jì)入營業(yè)外收入?
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2019-07-05
我看了外帳幫我們做的賬本,他們的工資不做計(jì)提,發(fā)工資的時(shí)候做如下分錄,借: 管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_個(gè)人所得稅 其他應(yīng)收款_住房公積金 其他應(yīng)收款_社保 銀行存款這樣也可以?不是要通過應(yīng)付職工薪酬科目來做嗎
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2017-02-13
籌備期沒有啟動(dòng),沒有員工沒有收入,只報(bào)老板一個(gè)人的個(gè)人所得稅,那幾天籌備期的工資,借:管理費(fèi)用 開辦費(fèi) 貸:其他應(yīng)收-老總,但是支付工資的時(shí)候,直接借:其他應(yīng)收款 貸:現(xiàn)金 /銀行存款,,那問題是應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目不用到了嗎
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2020-01-15
請(qǐng)老師幫我審一下,我的思路對(duì)不對(duì)(關(guān)于計(jì)提工資、社保和個(gè)人所得稅的分錄) 情況如下: 6月份工資6000元,社保部分(公司760,個(gè)人270),個(gè)人所得稅100.(注:以上數(shù)據(jù)是隨意編的,只要思路對(duì)即可),7月份計(jì)提7月份發(fā)放,分錄為: 1. 計(jì)提工資時(shí): 借:管理費(fèi)用-工資 6000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 6000 2.計(jì)提社保時(shí): 借:管理費(fèi)用-社保(單位)760 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人)270 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位)760 銀行存款 270
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2019-08-06
老師工資怎么計(jì)提啊 這樣做對(duì)嘛? 計(jì)提時(shí),借:管理費(fèi)用-工資(應(yīng)發(fā)),其他應(yīng)收款-社保個(gè)人 ,其他應(yīng)收款-公積金個(gè)人,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅, 貸:應(yīng)付職工薪酬 (實(shí)發(fā)) 發(fā)放 時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬(實(shí)發(fā)), 貸:銀行存款
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2019-09-30
計(jì)提7月工資,借管理費(fèi)用一職工薪酬5000貸應(yīng)付職工薪酬—工資4955,貸其他應(yīng)收款一代繳個(gè)人所得稅45。8月初發(fā)放7月工資,借應(yīng)付職工薪酬一工資4955,借其他應(yīng)收款一代繳個(gè)人所得稅45,貸銀行存款5000。正常是這樣沒錯(cuò)呵?但是由于是我個(gè)人去稅局刷自己卡付的50塊個(gè)稅費(fèi)的,回來后我寫了,50塊報(bào)銷單。那然后,現(xiàn)在整套分錄應(yīng)該怎么做呢
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2018-08-30
老師,本月計(jì)提當(dāng)月工資,但是有位員工1月的工資先發(fā)放給他2000了。我1月已經(jīng)做了這樣分錄 1、1月30號(hào)我計(jì)提了本月工資10000 分錄借管理費(fèi)用-10000貸應(yīng)付職工薪酬10000 2、先發(fā)2000的工資 分錄借其他應(yīng)收款-李某2000 貸銀行存款2000 3、2月發(fā)放1月工資 分錄借應(yīng)付職工薪酬1000 0 貸其他行應(yīng)收款-個(gè)人所得稅1000(老師這里是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅還是其他行應(yīng)收款-個(gè)人所得稅1000) 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保700 其他應(yīng)收款-李某2000 銀行存款6300
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2020-04-02
請(qǐng)問,應(yīng)扣個(gè)人所得稅是503元,由于工作的失誤,在做工資表時(shí),把503寫成了500,想問這3元的差額我應(yīng)該怎么做賬。 計(jì)提工資:借:管理費(fèi)用-職工薪酬 應(yīng)發(fā)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 應(yīng)發(fā)數(shù) 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 應(yīng)發(fā)數(shù) 貸:銀行存款 實(shí)發(fā)數(shù) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人) 其他應(yīng)收款---公積金(個(gè)人) 應(yīng)交稅金 -個(gè)人所得稅 500,請(qǐng)問這3元該怎么處理。謝謝
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2019-09-24
計(jì)提工資 有一個(gè)管理部門一個(gè)銷售部門的表 借銷售費(fèi)用管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 我這步明白了 為什么還有下面這步呢?借應(yīng)付工資不是付工資了才在借方么 這里是計(jì)提啊 借應(yīng)付工資薪酬12000 貸其他應(yīng)收款社保8000 其他應(yīng)收款住房公積金3000 應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅1000
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2022-04-07