
每月不到10萬元收入小規(guī)模納稅企業(yè),免征增值稅,免征的增值稅銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入了營業(yè)外收入,2019年年報(bào)時(shí)進(jìn)行企業(yè)所得稅匯繳清算,營業(yè)外收入-免征增值稅計(jì)入應(yīng)納稅所得額中嗎?免征企業(yè)所得稅收入?
答: 免征企業(yè)所得稅收入? 不免所得稅,這個(gè)是需要交所得稅,
我是一家醫(yī)院,享受增值稅免稅優(yōu)惠,免征的增值稅要計(jì)入企業(yè)所得稅營業(yè)外收入繳納所得稅嗎
答: 對的是的,需要這么做的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅小規(guī)模納稅人增值稅開票達(dá)不到起征點(diǎn),增值稅減免收入要匯算清繳需要做到營業(yè)外收入一起核算應(yīng)納稅所得稅,例如300000/1.01=297029.7 營業(yè)收入 2970.3減免稅額 應(yīng)納所得額應(yīng)該把減免稅額計(jì)入營業(yè)外收入嗎
答: 應(yīng)納所得額應(yīng)該把減免稅額計(jì)入營業(yè)外收入嗎 需要
經(jīng)營所得納稅收入額 填不含稅收入嗎?未達(dá)起征點(diǎn)的減免增值稅屬于營業(yè)外收入 所以我想問下 經(jīng)營所得納稅收入額為不含稅收入加上減免的增值稅 是這樣嗎

