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國外收入交不交企業(yè)所得稅
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2015-11-14
有個細節(jié)問題想詳細跟你咨詢一下:軟件企業(yè)經(jīng)認定后,自獲利年度起,第一年和第二年免征企業(yè)所得稅,第三年至第五年減半征收企業(yè)所得稅。 我想問一下,我公司2019年12月2日注冊成立,沒有人員和收入,原則上不符合申請條件。 1.如果在2020年第二季度,產(chǎn)生了人員和收入,包括軟著,應(yīng)該就符合申報條件了吧?2.假如2020年第二季度申請成功,那第一年的免征所得稅應(yīng)該是從2020年開始算嗎?整個2020年全部免征所得稅嗎?2020、2021年兩年免征所得稅,2022-2025年減半,我理解的是這樣嗎?
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2020-02-24
個人所得生產(chǎn)經(jīng)營所得,收入是之前幾個月收入嗎?
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2018-08-03
請問老師法院執(zhí)行收回來的貨款需要交企業(yè)所得稅嗎?
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2019-11-15
利潤表中的營業(yè)稅金及附加包括1.城建稅2.教育費3.地方教育費附加4.增值稅5.文化建設(shè)事業(yè)費6.個人所得稅7.企業(yè)所得稅8.印花稅9.工會經(jīng)費10.殘疾人保證金答案是選12345對嗎其中個人所得稅記入管理費用所得稅記入所得稅費用工會經(jīng)費,印花稅,殘疾人保證金記入管理費用請問以上這些對嗎
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2018-07-11
老師,你好,個人所得稅除會計以外的授權(quán)人能查看個人所得稅系統(tǒng)里的稅額嗎
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2020-04-01
我看了外帳幫我們做的賬本,他們的工資不做計提,發(fā)工資的時候做如下分錄,借: 管理費用 貸:應(yīng)交稅費_個人所得稅 其他應(yīng)收款_住房公積金 其他應(yīng)收款_社保 銀行存款這樣也可以?不是要通過應(yīng)付職工薪酬科目來做嗎
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2017-02-13
籌備期沒有啟動,沒有員工沒有收入,只報老板一個人的個人所得稅,那幾天籌備期的工資,借:管理費用 開辦費 貸:其他應(yīng)收-老總,但是支付工資的時候,直接借:其他應(yīng)收款 貸:現(xiàn)金 /銀行存款,,那問題是應(yīng)付職工薪酬這個科目不用到了嗎
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2020-01-15
請老師幫我審一下,我的思路對不對(關(guān)于計提工資、社保和個人所得稅的分錄) 情況如下: 6月份工資6000元,社保部分(公司760,個人270),個人所得稅100.(注:以上數(shù)據(jù)是隨意編的,只要思路對即可),7月份計提7月份發(fā)放,分錄為: 1. 計提工資時: 借:管理費用-工資 6000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 6000 2.計提社保時: 借:管理費用-社保(單位)760 其他應(yīng)收款-社保(個人)270 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位)760 銀行存款 270
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2019-08-06
老師工資怎么計提啊 這樣做對嘛? 計提時,借:管理費用-工資(應(yīng)發(fā)),其他應(yīng)收款-社保個人 ,其他應(yīng)收款-公積金個人,應(yīng)交稅費-個人所得稅, 貸:應(yīng)付職工薪酬 (實發(fā)) 發(fā)放 時,借:應(yīng)付職工薪酬(實發(fā)), 貸:銀行存款
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2019-09-30
計提7月工資,借管理費用一職工薪酬5000貸應(yīng)付職工薪酬—工資4955,貸其他應(yīng)收款一代繳個人所得稅45。8月初發(fā)放7月工資,借應(yīng)付職工薪酬一工資4955,借其他應(yīng)收款一代繳個人所得稅45,貸銀行存款5000。正常是這樣沒錯呵?但是由于是我個人去稅局刷自己卡付的50塊個稅費的,回來后我寫了,50塊報銷單。那然后,現(xiàn)在整套分錄應(yīng)該怎么做呢
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2018-08-30
老師,本月計提當月工資,但是有位員工1月的工資先發(fā)放給他2000了。我1月已經(jīng)做了這樣分錄 1、1月30號我計提了本月工資10000 分錄借管理費用-10000貸應(yīng)付職工薪酬10000 2、先發(fā)2000的工資 分錄借其他應(yīng)收款-李某2000 貸銀行存款2000 3、2月發(fā)放1月工資 分錄借應(yīng)付職工薪酬1000 0 貸其他行應(yīng)收款-個人所得稅1000(老師這里是應(yīng)交稅費-應(yīng)交個稅還是其他行應(yīng)收款-個人所得稅1000) 其他應(yīng)收款-個人社保700 其他應(yīng)收款-李某2000 銀行存款6300
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2020-04-02
請問,應(yīng)扣個人所得稅是503元,由于工作的失誤,在做工資表時,把503寫成了500,想問這3元的差額我應(yīng)該怎么做賬。 計提工資:借:管理費用-職工薪酬 應(yīng)發(fā)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 應(yīng)發(fā)數(shù) 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 應(yīng)發(fā)數(shù) 貸:銀行存款 實發(fā)數(shù) 其他應(yīng)收款-社保(個人) 其他應(yīng)收款---公積金(個人) 應(yīng)交稅金 -個人所得稅 500,請問這3元該怎么處理。謝謝
1/912
2019-09-24
計提工資 有一個管理部門一個銷售部門的表 借銷售費用管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 我這步明白了 為什么還有下面這步呢?借應(yīng)付工資不是付工資了才在借方么 這里是計提啊 借應(yīng)付工資薪酬12000 貸其他應(yīng)收款社保8000 其他應(yīng)收款住房公積金3000 應(yīng)交稅費個人所得稅1000
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2022-04-07
老師好!6月份公司工資做了0申報,但是有一個員工的社保已經(jīng)轉(zhuǎn)過來,7月現(xiàn)在申報社保要扣款,我該如何做賬? 原來正常情況下發(fā)工資我是做: 6月計提 借,應(yīng)付職工薪酬-工資 貸,其他應(yīng)收款-個人社保 應(yīng)交稅金-個人所得稅 現(xiàn)金 借,管理費用-工資 貸,應(yīng)付職工薪酬-工資 7月申報銀行扣款 借,其他應(yīng)收款-個人社保 應(yīng)付職工薪酬-社保 貸,銀行存款 現(xiàn)在情況6月工資已做0申報了,6月怎么做分錄?
1/892
2020-07-08
木木老師您好,1-因為股權(quán)轉(zhuǎn)讓,原公司的固定資產(chǎn),累計折舊,長待攤費用科目的余額由原公司繼續(xù)處理 那原公司應(yīng)該怎么做賬呢?2-預(yù)付賬款,已支付部分款項,對方已開具全額發(fā)票,并已計入管理費用,但余款未支付,如果不再支付,這部分余款是否可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,稅務(wù)申報時,繳納企業(yè)所得稅
1/906
2020-07-17
老師,營業(yè)外收入多了影響企業(yè)所得稅嗎?或者有什么影響?
2/1542
2020-01-08
請問老師營業(yè)外收入192萬交多少企業(yè)所得稅呢?
2/891
2019-07-02
支付給個人的倉庫租金,個人無法提供發(fā)票,租金直接計入管理費用的話,年底所得稅匯算需要調(diào)整嗎?
2/753
2018-11-16
長期待攤費用,根據(jù)企業(yè)所得稅法七十條規(guī)定,分期攤銷,攤銷年限不少于三年。那開辦費是不是也可以分三年來攤銷
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2016-11-22