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老師,這個查賬征收的個體戶為啥不用交個人經(jīng)營所得稅呀?
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2021-07-13
個體工商戶 核定征收 指的是核定 增值稅 還是個人所得稅呢
1/2291
2018-05-11
個人所得生產(chǎn)經(jīng)營所得,收入是之前幾個月收入嗎?
1/508
2018-08-03
老師,你好,我公司銀行存款中收到了退回的一筆個人所得稅,請問這筆憑證怎么做好?當公司銀行帳戶發(fā)放工資50000元時,所有員工的個人所得稅合計為1350元,請問這筆憑證怎么做?謝謝老師!
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2021-10-15
行政單位上年度少計提了員工的個人所得稅,今年怎么做分錄
1/2151
2022-04-11
建筑行業(yè)預繳個人所得稅進入哪個科目
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2023-07-23
我看了外帳幫我們做的賬本,他們的工資不做計提,發(fā)工資的時候做如下分錄,借: 管理費用 貸:應交稅費_個人所得稅 其他應收款_住房公積金 其他應收款_社保 銀行存款這樣也可以?不是要通過應付職工薪酬科目來做嗎
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2017-02-13
籌備期沒有啟動,沒有員工沒有收入,只報老板一個人的個人所得稅,那幾天籌備期的工資,借:管理費用 開辦費 貸:其他應收-老總,但是支付工資的時候,直接借:其他應收款 貸:現(xiàn)金 /銀行存款,,那問題是應付職工薪酬這個科目不用到了嗎
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2020-01-15
請老師幫我審一下,我的思路對不對(關(guān)于計提工資、社保和個人所得稅的分錄) 情況如下: 6月份工資6000元,社保部分(公司760,個人270),個人所得稅100.(注:以上數(shù)據(jù)是隨意編的,只要思路對即可),7月份計提7月份發(fā)放,分錄為: 1. 計提工資時: 借:管理費用-工資 6000 貸:應付職工薪酬-工資 6000 2.計提社保時: 借:管理費用-社保(單位)760 其他應收款-社保(個人)270 貸:應付職工薪酬-社保(單位)760 銀行存款 270
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2019-08-06
老師工資怎么計提啊 這樣做對嘛? 計提時,借:管理費用-工資(應發(fā)),其他應收款-社保個人 ,其他應收款-公積金個人,應交稅費-個人所得稅, 貸:應付職工薪酬 (實發(fā)) 發(fā)放 時,借:應付職工薪酬(實發(fā)), 貸:銀行存款
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2019-09-30
計提7月工資,借管理費用一職工薪酬5000貸應付職工薪酬—工資4955,貸其他應收款一代繳個人所得稅45。8月初發(fā)放7月工資,借應付職工薪酬一工資4955,借其他應收款一代繳個人所得稅45,貸銀行存款5000。正常是這樣沒錯呵?但是由于是我個人去稅局刷自己卡付的50塊個稅費的,回來后我寫了,50塊報銷單。那然后,現(xiàn)在整套分錄應該怎么做呢
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2018-08-30
老師,本月計提當月工資,但是有位員工1月的工資先發(fā)放給他2000了。我1月已經(jīng)做了這樣分錄 1、1月30號我計提了本月工資10000 分錄借管理費用-10000貸應付職工薪酬10000 2、先發(fā)2000的工資 分錄借其他應收款-李某2000 貸銀行存款2000 3、2月發(fā)放1月工資 分錄借應付職工薪酬1000 0 貸其他行應收款-個人所得稅1000(老師這里是應交稅費-應交個稅還是其他行應收款-個人所得稅1000) 其他應收款-個人社保700 其他應收款-李某2000 銀行存款6300
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2020-04-02
請問,應扣個人所得稅是503元,由于工作的失誤,在做工資表時,把503寫成了500,想問這3元的差額我應該怎么做賬。 計提工資:借:管理費用-職工薪酬 應發(fā)數(shù) 貸:應付職工薪酬-職工工資 應發(fā)數(shù) 借:應付職工薪酬-職工工資 應發(fā)數(shù) 貸:銀行存款 實發(fā)數(shù) 其他應收款-社保(個人) 其他應收款---公積金(個人) 應交稅金 -個人所得稅 500,請問這3元該怎么處理。謝謝
1/912
2019-09-24
計提工資 有一個管理部門一個銷售部門的表 借銷售費用管理費用 貸應付職工薪酬 我這步明白了 為什么還有下面這步呢?借應付工資不是付工資了才在借方么 這里是計提啊 借應付工資薪酬12000 貸其他應收款社保8000 其他應收款住房公積金3000 應交稅費個人所得稅1000
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2022-04-07
老師好!6月份公司工資做了0申報,但是有一個員工的社保已經(jīng)轉(zhuǎn)過來,7月現(xiàn)在申報社保要扣款,我該如何做賬? 原來正常情況下發(fā)工資我是做: 6月計提 借,應付職工薪酬-工資 貸,其他應收款-個人社保 應交稅金-個人所得稅 現(xiàn)金 借,管理費用-工資 貸,應付職工薪酬-工資 7月申報銀行扣款 借,其他應收款-個人社保 應付職工薪酬-社保 貸,銀行存款 現(xiàn)在情況6月工資已做0申報了,6月怎么做分錄?
1/892
2020-07-08
木木老師您好,1-因為股權(quán)轉(zhuǎn)讓,原公司的固定資產(chǎn),累計折舊,長待攤費用科目的余額由原公司繼續(xù)處理 那原公司應該怎么做賬呢?2-預付賬款,已支付部分款項,對方已開具全額發(fā)票,并已計入管理費用,但余款未支付,如果不再支付,這部分余款是否可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,稅務申報時,繳納企業(yè)所得稅
1/906
2020-07-17
老師,我營改增建筑行業(yè)個人所得稅怎么申報?
3/793
2016-05-31
建筑行業(yè)中臨時工的工資有發(fā)票的怎么做賬,要交個人所得稅嗎,沒有發(fā)票的又該怎么做
2/713
2020-07-12
老師 就是建筑行業(yè)農(nóng)民工人工,怎么出,個人所得稅還是從個稅系統(tǒng)上走,還是怎么弄,有些單位是開票時,直接預繳百分之0.4
5/657
2020-04-07
老師,建筑行業(yè),跨區(qū)域項目,現(xiàn)在廣東省要我們按月申報個人所得稅,以前都是直接按比例預繳?,F(xiàn)在是要按實際的報,每月報。那我現(xiàn)在是要廣東省報一次,其他員工在湖南省報一下?這個具體應該怎么報???他給了我一個密碼。但是我不知道入口在哪里?
3/813
2021-08-23