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匯算清繳所得稅的分錄:借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 借:應交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款,,,最后會自動結轉到利潤分配-未分配利潤里,這樣對嗎??
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2017-05-23
老師,請問,19年3-4月份做了以前年度損益調整,是不是會導致后面月份的資產負債表的未分配利潤跟利潤表的凈利潤的數(shù)據(jù)一直到12月份都會有差別?
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2020-05-22
老師您好,我想請教您個分錄,就是我20年第四季度,結轉成本有個數(shù)算錯了,當時的分錄,借:主營業(yè)務成本,貸:原材料,我現(xiàn)在報企業(yè)所得稅匯算清繳,現(xiàn)在想調整過來,是做借:原材料 ,貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤 嘛
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2021-05-11
各位考試 以前年度損益調整因不在利潤表準體現(xiàn)出來,結轉到未分配利潤后,導致年末資產負債表未分配利潤金額不等于年初數(shù) 本年累計凈利潤-本期分配的利潤,就是差那筆以前年度損益調整得數(shù),請問正常嗎,領導問起怎么解釋
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2018-01-15
老師,我想問一下查2021年賬的時候如果發(fā)現(xiàn)有2020年的發(fā)票,是不是今年所得稅匯算清繳需要調增 那涉及到損益類科目的需要通過以前年度損益調整科目更正,這個分錄怎么寫呢 那這個分錄該怎么寫
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2022-04-27
老師,我想問問,如果在18年用了以前年度損益調整科目,現(xiàn)在要使資產負債表和利潤表勾稽關系平衡,要調整18年未分配利潤的年初數(shù),但是調完和17年期末數(shù)不一致了,這個怎么調整17年期末數(shù)
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2018-11-07
沒有設置以前年度損益調整科目,可以用未分配利潤科目替代。例如補計提以前年度企業(yè)所得稅,會計分錄可以是:借:未分配利潤貸:應交稅費-企業(yè)所得稅繳納時:借:應交稅費-企業(yè)所得稅貸:銀行存款 這種做法對不對?
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2018-07-10
請問之前做了一筆(繳納匯算清繳的稅額): 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交所得稅166 借:應交稅費-應交所得稅166 貸:銀行存款166 但是后面我沒有做這個分錄,然后直接點期末期間損益調整,自動結轉到本年利潤的借方,,這樣對嗎?還是需要沖紅哈?然后補做下面的分錄? 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益166
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2020-07-16
想請問一下老師,計提去年的所得稅, 借:以前年度損益調整300, 貸:應交稅費-應交所得稅300, 交納的時候, 借:應交稅費-應交所得稅300, 貸:銀行存款300, 借:利潤分配-未分配利潤300, 貸:以前年度損益調整300, 但是現(xiàn)在期初未分配利潤加本年凈利潤不等于期末未分配利潤,他們相差兩個300,這是怎么回事呢
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2020-03-31
今天收到張去年的專票,可以做 借:以前年度損益調整 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:現(xiàn)金 借:利潤分配-未分配利潤 貨:以前年度損益調整 這樣做可以嗎?
1/1104
2019-09-10
老師,以前年度損益調整未結轉到未分配利潤里,第二年的財務報表中資產負債表未分配利潤差額不等于利潤表凈利潤,這樣的報表算錯誤的么
2/516
2021-05-07
“不是的, 你這個是屬于以前年度損益調整。 你如果直接調整年初,那你的財務數(shù)據(jù)就不延續(xù)了。 你是直接在調整分錄當期調整期初余額”老師,你說的這段話我沒懂,1.就是我之前的資產負債表中,在期末余額中調整數(shù)據(jù)是沒錯的吧?2.“未分配利潤”項目的期末余額 等于 其年初余額 加上 當期利潤表中凈利潤的本年累計數(shù) 再加上 以前年度損益調整數(shù) 這樣是沒錯的對吧?3.如果2是沒錯的,那我之后的月份填資產負債表中填“利潤分配”期末余額數(shù)據(jù),是都要 加上 之前的以前年度損益調整的那2200嗎?4.這樣會直到下一個年度才能轉入年初余額是吧?5.為什么我在網(wǎng)上查到的用了以前年度損益調整科目,他們都說是要調整資產負債表的年初余額呢?網(wǎng)上他們的說法有問題嗎?
1/1197
2020-01-20
請問,19年發(fā)放18年工資,18年沒有計提,19年發(fā)放時分錄,借以前年度損益調整,貸銀行存款,在結轉到未分配利潤科目,導致了年終決算財務報表勾稽審核不過,只能調整報表資產負債表的期初數(shù)和利潤表的上年數(shù)怎么調整?或者還有其他調整報表方式嗎?謝謝!
3/769
2020-02-27
老師您好,您意思是 小企業(yè)如果第三季度發(fā)生了以前年度損益調整科目,則可以調整第三季度的資產負債表里未分配利潤的年初數(shù)嗎? 前期財務報表是否也需要改呢?
1/327
2021-10-16
匯算清繳調增招待費補繳300所得稅,請問三月報季度報所得稅為0,那么四月補繳這300,借利潤分配貸以前年度損益調整300,這300是放在4月資產負債表表中未分配利潤期的年初數(shù)還是年末數(shù)?
3/249
2022-04-12
做以前年度損益調整后 利潤表本年凈利潤和資產負債表的未分配利潤勾稽關系不對 資產負債表的未分配利潤年初數(shù)需要更改嗎 還是就這么申報
1/885
2019-01-11
耿老師 前兩天有咨詢過您關于 以前年度損益調整 對資產負債表年初數(shù)的影響。我們對應的科目的是“其他應付款” 我看了一下結轉年初數(shù)后,賬上并沒有變化,仍然是19年底的數(shù)據(jù)。然后1月份資產負債表的年初數(shù)難道不是應該填一致的數(shù)嗎?還需要怎么調整呢?
2/582
2020-01-31
匯算清繳后調增了所得稅,借:以前年度損益調整 貸:應交稅費 借:未分配利潤 貸:以前年度損益調整,這樣的話資產負債表只有未分配利潤年初數(shù)變化了,就不平了呀?要怎么做呢
1/784
2019-11-08
沒有以前年度損益調整分錄 借未分配利潤,貸應交稅金,資產負債表的期初余額調整嗎
1/776
2019-05-23
老師,我有個問題想請教你。就是19年的費用,我現(xiàn)在要補記調賬,沒有以前年度損益調整科目,直接借利潤分配-未分配利潤,貸費用。但是有一個問題是,這筆款是股東墊付的,這里又怎么做呢?貸-其他應付款某某股東,借方做什么?
1/552
2020-04-20